Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 10.09.2010 N 674 “О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 07.06.2010)“
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2010 г. N 674
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.08.2009 N 615
(РЕД. ОТ 07.06.2010)
В целях обеспечения эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы “Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах“ постановляю:
1. Раздел 3 приложения N 2 к постановлению Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 07.06.2010) “Об утверждении долгосрочной городской целевой программы “Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах“ изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
управление по вопросам
муниципальной службы и кадров
Администрации города
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 10.09.2010 N 674
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МФЦ
-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬
¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Объем финансирования, ¦
¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦нения ¦вания +-------T------T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦2010 ¦ 2011 ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+
¦1. Проектно- ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 62966 ¦ - ¦21266¦41700 ¦
¦сметная документа-¦ ¦ ¦ (бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ция и капитальный ¦ ¦ ¦ города): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт МФЦ: ¦ ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+
¦1.1. МФЦ районов: ¦МУ ГХУ, ¦I-IV ¦ Бюджет ¦ 21266 ¦ ¦21266¦ ¦
¦Ворошиловского, ¦администрации¦ кв. ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кировского, ¦районов, ¦2010 ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайского, ¦МУ “Департа- ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского, ¦мент ЖКХиЭ“ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожного, ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьского ¦районов ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+
¦1.2. МФЦ районов: ¦МУ ГХУ, ¦II-IV ¦ Бюджет ¦ 36700 ¦ ¦ - ¦36700 ¦
¦Ворошиловского, ¦администрации¦ кв. ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожного, ¦районов, ¦ 2010,¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьского, ¦МУ “Департа- ¦ I-IV ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ленинского, ¦мент ЖКХиЭ“ ¦ кв. ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайского, ¦и МУ ДМИБ ¦ 2011 ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пролетарского, ¦районов ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+
¦1.3. Пункты ¦Администрации¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 5000 ¦ ¦ ¦5000 ¦
¦удаленного доступа¦районов, МУ ¦ 2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в районах: ¦“Департамент ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ворошиловском, ¦ЖКХиЭ“ и МУ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожном, ¦ДМИБ районов ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кировском, ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ленинском, ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пролетарском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+-------
3.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МФЦ
-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬
¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность ¦
¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ в финансовых средствах ¦
¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ на реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦Приобретение не- ¦ДИЗО, ¦ I кв.¦ Бюджет ¦ 124440¦ - ¦124440¦ - ¦
¦достающих помеще- ¦МУ “Фонд ¦ 2010 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний для размещения¦имущества ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МФЦ ¦г. Ростова- ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на-Дону“ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------
3.3. ОБОРУДОВАНИЕ МФЦ
-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬
¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность ¦
¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ в финансовых средствах ¦
¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ на реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦3. Оборудование ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 64899 ¦10763 ¦ 13136¦41000¦
¦МФЦ мебелью, ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦офисной техникой, ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 55899 ¦10763 ¦ 7136 ¦38000¦
¦средствами связи и¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом: ¦ ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Федераль- ¦ 9000 ¦ ¦ 6000 ¦3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦3.1. Пилотный МФЦ ¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 17671 ¦10763 ¦ 3208 ¦3700 ¦
¦Первомайского рай-¦города, МУ ¦2009- ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦она ¦“Департамент ¦2011 ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрация¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайского¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р-на, ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦3.2. МФЦ Кировско-¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 3928 ¦ ¦ 3928 ¦ ¦
¦го района ¦города, МУ ¦ 2010 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Департамент ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрация¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировского ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района, ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦3.3. МФЦ районов: ¦Администрация¦ 2011 ¦ Бюджет ¦ 31300 ¦ ¦ ¦31300¦
¦Ворошиловского, ¦города, МУ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Железнодорожного, ¦“Департамент ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ленинского, ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьского ¦администрации¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пролетарского, ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского ¦районов, ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ ¦3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦3.4. Пункты уда- ¦МУ УМФЦ ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦ 3000 ¦ ¦ ¦3000 ¦
¦ленного доступа ¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в районах ¦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------
3.4. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ МФЦ
-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬
¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность в финансовых ¦
¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ средствах на реализацию ¦
¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦4. Расходы на ¦ ¦ ¦Всего: ¦64814,7¦2608,7¦18206 ¦44000¦
¦Содержание персо- ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+
¦нала и объектов ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦64814,7¦2608,7¦18206 ¦44000¦
¦МФЦ программы: ¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦4.1. Подготовка ¦Администрация¦2009- ¦ Бюджет ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦1000 ¦
¦кадров для МУ УМФЦ¦города, ¦2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦4.2. Оплата труда ¦Администрация¦2009- ¦ Бюджет ¦50351,7¦1828,7¦13523 ¦35000¦
¦сотрудников МУ ¦города, ¦2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УМФЦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+
¦4.3. Коммунальные ¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 13463 ¦ 780 ¦ 4683 ¦8000 ¦
¦и другие расходы ¦города, ¦ 2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуги связи, ¦МУ ГХУ, ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программное обес- ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печение, защита ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации, рас- ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходные материалы ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------
--------------------------------
<*> - при поступлении средств из федерального бюджета, при отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы несет бюджет города.
3.5. ОБЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Итого по пп. 3.1-3.4:
--------------------------------T--------------------------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Потребность в финансовых средствах ¦
¦ ¦ на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ +----------T---------T--------T--------+
¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Всего: ¦ 317119,7 ¦ 13371,7 ¦ 177048 ¦ 126700 ¦
+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Бюджет города: ¦ 308119,7 ¦ 13371,7 ¦ 171048 ¦ 123700 ¦
¦7950022 - 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7952200 - 2010, 2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Федеральный бюджет 001 13 00 ¦ 9000 ¦ - ¦ 6000 ¦ 3000 ¦
L-------------------------------+----------+---------+--------+---------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА