Российские законы

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 10.09.2010 N 674 “О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 07.06.2010)“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2010 г. N 674

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.08.2009 N 615

(РЕД. ОТ 07.06.2010)

В целях обеспечения эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы “Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах“ постановляю:

1. Раздел 3 приложения N 2 к постановлению Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 07.06.2010) “Об утверждении долгосрочной городской целевой программы “Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в
2009-2011 годах“ изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.

Мэр

(глава Администрации) города

М.А.ЧЕРНЫШЕВ

Постановление вносит

управление по вопросам

муниципальной службы и кадров

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.09.2010 N 674

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МФЦ

-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬

¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Объем финансирования, ¦

¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦нения ¦вания +-------T------T-----T------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦2010 ¦ 2011 ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+

¦1. Проектно- ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 62966 ¦ - ¦21266¦41700 ¦

¦сметная документа-¦ ¦ ¦ (бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ция и капитальный ¦ ¦ ¦ города): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ремонт МФЦ: ¦ ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+

¦1.1. МФЦ районов: ¦МУ ГХУ, ¦I-IV ¦ Бюджет ¦ 21266 ¦ ¦21266¦ ¦

¦Ворошиловского, ¦администрации¦ кв. ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кировского, ¦районов, ¦2010 ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Первомайского, ¦МУ “Департа- ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советского, ¦мент ЖКХиЭ“ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Железнодорожного, ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Октябрьского ¦районов ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+

¦1.2. МФЦ районов: ¦МУ ГХУ, ¦II-IV ¦ Бюджет ¦ 36700 ¦ ¦ - ¦36700 ¦

¦Ворошиловского, ¦администрации¦ кв. ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Железнодорожного, ¦районов, ¦ 2010,¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Октябрьского, ¦МУ “Департа- ¦ I-IV ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ленинского, ¦мент ЖКХиЭ“ ¦ кв. ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Первомайского, ¦и МУ ДМИБ ¦ 2011 ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пролетарского, ¦районов ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+------+

¦1.3. Пункты ¦Администрации¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 5000 ¦ ¦ ¦5000 ¦

¦удаленного доступа¦районов, МУ ¦ 2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в районах: ¦“Департамент ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ворошиловском, ¦ЖКХиЭ“ и МУ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Железнодорожном, ¦ДМИБ районов ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Кировском, ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ленинском, ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Октябрьском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Первомайском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пролетарском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------------+------+----------+-------+------+-----+-------

3.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МФЦ

-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬

¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность ¦

¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ в финансовых средствах ¦

¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ на реализацию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦Приобретение не- ¦ДИЗО, ¦ I кв.¦ Бюджет ¦ 124440¦ - ¦124440¦ - ¦

¦достающих помеще- ¦МУ “Фонд ¦ 2010 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ний для размещения¦имущества ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦МФЦ ¦г. Ростова- ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на-Дону“ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------

3.3. ОБОРУДОВАНИЕ МФЦ

-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬

¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность ¦

¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ в финансовых средствах ¦

¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ на реализацию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦3. Оборудование ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 64899 ¦10763 ¦ 13136¦41000¦

¦МФЦ мебелью, ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦офисной техникой, ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 55899 ¦10763 ¦ 7136 ¦38000¦

¦средствами связи и¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦транспортом: ¦ ¦ ¦7950022 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦7952200 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦Федераль- ¦ 9000 ¦ ¦ 6000 ¦3000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦3.1. Пилотный МФЦ ¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 17671 ¦10763 ¦ 3208 ¦3700 ¦

¦Первомайского рай-¦города, МУ ¦2009- ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦она ¦“Департамент ¦2011 ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрация¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Первомайского¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦р-на, ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦3.2. МФЦ Кировско-¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 3928 ¦ ¦ 3928 ¦ ¦

¦го района ¦города, МУ ¦ 2010 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Департамент ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администрация¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кировского ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района, ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦3.3. МФЦ районов: ¦Администрация¦ 2011 ¦ Бюджет ¦ 31300 ¦ ¦ ¦31300¦

¦Ворошиловского, ¦города, МУ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Железнодорожного, ¦“Департамент ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Ленинского, ¦ЖКХиЭ“, ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Октябрьского ¦администрации¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Пролетарского, ¦и МУ ДМИБ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Советского ¦районов, ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУ УМФЦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦ ¦ ¦ ¦Федераль- ¦ 3000 ¦ ¦ ¦3000 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦

¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦3.4. Пункты уда- ¦МУ УМФЦ ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦ 3000 ¦ ¦ ¦3000 ¦

¦ленного доступа ¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в районах ¦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------

3.4. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ МФЦ

-------------------T-------------T------T----------T---------------------------¬

¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦ Потребность в финансовых ¦

¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦финансиро-¦ средствах на реализацию ¦

¦ ¦ ¦нения ¦вания ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T------T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦4. Расходы на ¦ ¦ ¦Всего: ¦64814,7¦2608,7¦18206 ¦44000¦

¦Содержание персо- ¦ ¦ +----------+-------+------+------+-----+

¦нала и объектов ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦64814,7¦2608,7¦18206 ¦44000¦

¦МФЦ программы: ¦ ¦ ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦4.1. Подготовка ¦Администрация¦2009- ¦ Бюджет ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦1000 ¦

¦кадров для МУ УМФЦ¦города, ¦2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦4.2. Оплата труда ¦Администрация¦2009- ¦ Бюджет ¦50351,7¦1828,7¦13523 ¦35000¦

¦сотрудников МУ ¦города, ¦2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦УМФЦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+-----+

¦4.3. Коммунальные ¦Администрация¦IV кв.¦ Бюджет ¦ 13463 ¦ 780 ¦ 4683 ¦8000 ¦

¦и другие расходы ¦города, ¦ 2011 ¦ города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(услуги связи, ¦МУ ГХУ, ¦ ¦ 7950022 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программное обес- ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦печение, защита ¦ ¦ ¦ 7952200 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦информации, рас- ¦ ¦ ¦2010, 2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ходные материалы ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------------+------+----------+-------+------+------+------

--------------------------------

<*> - при поступлении средств из федерального бюджета, при отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы несет бюджет города.

3.5. ОБЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Итого по пп. 3.1-3.4:

--------------------------------T--------------------------------------¬

¦ Источники финансирования ¦ Потребность в финансовых средствах ¦

¦ ¦ на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦

¦ +----------T---------T--------T--------+

¦ ¦ всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+

¦Всего: ¦ 317119,7 ¦ 13371,7 ¦ 177048 ¦ 126700 ¦

+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+

¦Бюджет города: ¦ 308119,7 ¦ 13371,7 ¦ 171048 ¦ 123700 ¦

¦7950022 - 2009 г.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦7952200 - 2010, 2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------+---------+--------+--------+

¦Федеральный бюджет 001 13 00 ¦ 9000 ¦ - ¦ 6000 ¦ 3000 ¦

L-------------------------------+----------+---------+--------+---------

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА