Российские законы

Решение Совета депутатов муниципального образования - Пителинское городское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 10.08.2010 N 72 “Об утверждении программы социально-экономического развития Пителинского городского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2013 годы“

Вступил в силу с 10 августа 2010 года (пункт 2 данного документа)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ПИТЕЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10 августа 2010 г. N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПИТЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЕЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2013 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования - Пителинское городское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования - Пителинское городское поселение решил:

1. Утвердить программу социально-экономического развития Пителинского городского поселения Пителинского района Рязанской области на 2010 - 2013 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в “Информационном бюллетене“ - совместном периодическом средстве массовой информации Совета депутатов и администрации муниципального образования - Пителинское городское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области.

Глава муниципального образования -

Пителинское городское поселение

Пителинского муниципального района

Рязанской области

П.А.МИХАЙЛИН

Утверждена

решением

Совета депутатов

муниципального образования -

Пителинское городское поселение

Пителинского муниципального района

Рязанской области

от 10 августа 2010 г. N 72

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПИТЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2010 - 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы социально-экономического развития Пителинского

городского поселения Пителинского муниципального района

Рязанской области на 2010 - 2013 годы

-------------T------------------------------------------------------------¬

¦Основание ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах¦

¦для ¦организации местного самоуправления в РФ“; ¦

¦разработки ¦Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ “Об общих принципах¦

¦Программы ¦организации законодательных (представительных) и¦

¦ ¦исполнительных органов государственной власти субъектов¦

¦ ¦Российской Федерации“; ¦

¦ ¦Закон Рязанской области об областном бюджете на очередной¦

¦ ¦год; ¦

¦ ¦Программа социально-экономического развития муниципального¦

¦ ¦района; ¦

¦ ¦Устав Пителинского городского поселения; ¦

¦ ¦схема территориального планирования Рязанской области и иные¦

¦ ¦нормативные правовые акты Рязанской области, муниципального¦

¦ ¦района и поселения ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Совет депутатов Пителинского городского поселения ¦

¦Программы ¦ ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Администрация Пителинского городского поселения Пителинского¦

¦Программы ¦муниципального района Рязанской области ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Основные ¦- решение ключевых социально-экономических проблем¦

¦цели, на ¦поселения; ¦

¦достижение ¦- повышение эффективности деятельности органов местного¦

¦которых ¦самоуправления по решению вопросов местного значения; ¦

¦направлена ¦- повышение уровня и обеспечения занятости населения ¦

¦Программа
¦ ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Основные ¦- обеспечение роста доходов бюджета поселения; ¦

¦задачи ¦- создание благоприятного инвестиционного климата, создание¦

¦Программы, ¦условий для открытия новых рабочих мест и поддержание¦

¦выполнение ¦эффективной занятости населения; ¦

¦которых ¦- внедрение инновационных разработок и технологий¦

¦приводит к ¦энергосбережения; ¦

¦решению ¦- поддержка и развитие малого предпринимательства; ¦

¦поставленных¦- создание условий для развития личного подсобного¦

¦задач ¦хозяйства; ¦

¦ ¦- повышение качества оказания услуг жилищно-коммунальной¦

¦ ¦сферы; ¦

¦ ¦- развитие инфраструктуры отдыха и туризма; ¦

¦ ¦- повышение эффективности использования земельных ресурсов и¦

¦ ¦муниципального имущества, находящегося в собственности¦

¦ ¦поселения; ¦

¦ ¦- создание условий и мотиваций для ведения здорового образа¦

¦ ¦жизни, проведение занятий физической культурой и спортом; ¦

¦ ¦- создание условий для повышения качества и разнообразия¦

¦ ¦услуг в сфере культуры, отдыха и туризма; ¦

¦ ¦- повышение самостоятельности и эффективности работы органов¦

¦ ¦местного самоуправления; ¦

¦ ¦- участие в реализации государственных и муниципальных¦

¦ ¦программ, проектов, мероприятий развития поселения; ¦

¦ ¦- формирование муниципальной нормативно-правовой базы для¦

¦ ¦реализации целей и задач Программы ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Сроки и¦Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы ¦

¦этапы ¦ ¦

¦реализации ¦ ¦

¦Программы ¦ ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Исполнители ¦Администрация Пителинского городского поселения Пителинского¦

¦основных ¦муниципального района Рязанской области ¦

¦мероприятий ¦ ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Контроль за¦Совет депутатов Пителинского городского поселения¦

¦реализацией ¦Пителинского муниципального района Рязанской области ¦

¦Программы ¦ ¦

L------------+-------------------------------------------------------------

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Программа социально-экономического развития Пителинского городского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2013 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ“, а также обеспечения единства в реализации комплексных программ социально-экономического развития городских и сельских поселений Рязанской области и согласования их с региональными, районными программами.

Реализация Программы социально-экономического развития городского поселения предусматривает выполнение органами местного самоуправления в сотрудничестве с другими поселениями района, органами местного самоуправления района, а также органами государственной власти Рязанской области комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие экономики поселения, увеличение собственных доходов, повышение уровня жизни населения.

1. Географическое положение

(краткая характеристика Пителинского городского поселения)

Пителинское городское поселение образовано в 2004 году Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года N 88-ОЗ “О наделении муниципального образования - Пителинский район статусом муниципального образования, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав“.

Территория Пителинского городского поселения входит в состав территории муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области.

Пителинское городское поселение расположено в центре Пителинского района Рязанской области. На северо-западе и западе Пителинское городское поселение граничит с Потапьевским сельским поселением, на севере и северо-востоке - с Потапьевским сельским поселением, на юго-востоке и юге Пителинское городское поселение граничит с Нестеровским сельским поселением, на востоке - с Пеньковским сельским поселением.

Границы территории муниципального образования - Пителинское городское поселение установлены Законом Рязанской области от 13.11.2008 N 168-ОЗ “О наделении муниципального образования - Пителинский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав“.

Общая площадь земель Пителинского городского поселения в пределах городской черты составляет 10 квадратных километров, протяженность территории с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 4,0 км.

Административный центр Пителинского городского поселения - р.п. Пителино.

Климат поселения умеренно континентальный, с мягкой зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +3,7 до +4 градусов С. Минимальная температура бывает в январе и доходит до -40 - 45 градусов С, максимальная температура в июле и августе достигает + 40 градусов С. Безморозный период длится 140 - 145 дней. Господствующие ветры в поселении: юго-западные и западные. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября.

Водные ресурсы. Водные ресурсы представлены 6 искусственными водоемами (прудами) общей площадью 7200 кв. м.

Почвы. Почвы относятся в основном к лесостепной зоне почвообразования, с преобладанием серых лесных почв.

Растительность. Основной тип растительности - смешанные леса. Общая площадь озелененной территории поселения составляет 10 га.

Полезные ископаемые. На территории Пителинского городского поселения имеются залежи глины и песка.

2. Социально-экономическое состояние поселения на 01.01.2010

а) экономика

На территории поселения находятся следующие промышленные, строительные предприятия, личные подсобные хозяйства:

----------------------------------------T----------T----------------------¬

¦ Наименование ¦Количество¦Численность работников¦

+--T------------------------------------+----------+----------------------+

¦1.¦ОАО “Пителинский сыродельный¦ 1 ¦ 68 ¦

¦ ¦комбинат“ ¦ ¦ ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦2.¦ООО ПМК “Пителинская“ ¦ 1 ¦ 72 ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦3.¦ООО “Ихта“ ¦ 1 ¦ 34 ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦4.¦ООО “Агротехресурс“ ¦ 1 ¦ 7 ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦5.¦Коптильно-засолочный цех по¦ 1 ¦ 4 ¦

¦ ¦производству рыбы ¦ ¦ ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦6.¦Мини-пекарня “Хлебушек“ ¦ 1 ¦ 9 ¦

+--+------------------------------------+----------+----------------------+

¦7 ¦ЛПХ ¦ 996 ¦ ¦

L--+------------------------------------+----------+-----------------------

б) социальная сфера

----------------------------------------T----------T----------------------¬

¦ Наименование ¦Количество¦Численность работников¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Школы ¦ 1 ¦ 24 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Детские сады ¦ 2 ¦ 15 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Магазины ¦ 21 ¦ 183 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Больницы, амбулатории, ФАПы ¦ 1 ¦ 57 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Почта ¦ 2 ¦ 24 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Дом культуры ¦ 1 ¦ 18 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Администрация ¦ 1 ¦ 6 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Спортивные залы ¦ 2 ¦ 4 ¦

+---------------------------------------+----------+----------------------+

¦Спортивные площадки ¦ 2 ¦ 2 ¦

L---------------------------------------+----------+-----------------------

в) жилищно-коммунальное хозяйство

----------------------------------------------------T----------T----------¬

¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦01.01.2010¦

¦ ¦измерения ¦ ¦

+---------------------------------------------------+----------+----------+

¦Площадь жилищного фонда в поселении (площадь¦тыс. кв. м¦51,2 тыс. ¦

¦квартир, без учета нежилых помещений) ¦ ¦ кв. м ¦

+---------------------------------------------------+----------+----------+

¦Протяженность тепловых сетей ¦ ¦ 0 ¦

+---------------------------------------------------+----------+----------+

¦Протяженность канализационных сетей ¦ ¦ 0 ¦

+---------------------------------------------------+----------+----------+

¦Протяженность водопровода ¦ ¦ 17,6 км ¦

L---------------------------------------------------+----------+-----------

г) демография

Характеристика демографических показателей

-------------------------------T----------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦Прогноз¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность населения, всего ¦ 2141 ¦ 2140 ¦ 2125 ¦ 2120 ¦ 2115 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦дети дошкольного и школьного¦ 318 ¦ 330 ¦ 324 ¦ 320 ¦ 315 ¦

¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦студенты ¦ 50 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 30 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦население в трудоспособном¦ 860 ¦ 956 ¦ 950 ¦ 948 ¦ 940 ¦

¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦пенсионеры и инвалиды ¦ 824 ¦ 948 ¦ 940 ¦ 935 ¦ 930 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Рождаемость ¦ 15 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 28 ¦ 30 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Смертность ¦ 35 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 26 ¦ 24 ¦

L------------------------------+----------+-------+-------+-------+--------

Демографическая ситуация в поселении характеризуется снижением численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является снижение уровня рождаемости и старение населения.

Вывод. Для стабилизации демографических показателей необходимо создавать условия молодым семьям, закреплять их в поселении, создавать рабочие места, а также осуществлять профилактику и раннее выявление заболеваний у жителей поселения.

д) состояние экологии поселения

Наличие источников экологической опасности:

Количество предприятий-загрязнителей - 24, из них основные - ООО “Пителинский сыродельный комбинат“, ООО “ПМК “Пителинская“.

Радиационный фон составляет 10 рентген.

Наличие на территории поселения природоохранных объектов:

оборудована 1 площадка для сбора и вывоза ТБО.

II. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Бюджетная политика

Бюджет муниципального образования. Структура доходов

Пителинского городского поселения на 2010 год

тыс. руб.

-------------------------------T----------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Доходы, всего ¦ 4919 ¦3666,4 ¦ 2454 ¦ 2454 ¦ 2454 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Средства, получаемые в рамках¦ 3248 ¦1469,6 ¦ ¦ ¦ ¦

¦межбюджетных отношений, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦дотации ¦ 394 ¦ 145 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦субвенции ¦ 124 ¦ 118,4 ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦субсидии ¦ 781 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Собственные доходы, в т.ч.: ¦ 1770 ¦ 2027 ¦ 2451 ¦ 2451 ¦ 2451 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦налог на доходы физических лиц¦ 1363 ¦ 1350 ¦ 1619 ¦ 1619 ¦ 1619 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦налог на имущество ¦ 166 ¦ 125 ¦ 204 ¦ 204 ¦ 204 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦земельный налог ¦ 241 ¦ 552 ¦ 628 ¦ 628 ¦ 628 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦единый сельскохозяйственный¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦

¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦доходы от продажи материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦доход от использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦доходы от предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+----------+-------+-------+-------+--------

-------------------------------T----------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Расходы ¦ 4919 ¦3666,4 ¦1704,0 ¦1709,6 ¦1714,9 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Оплата труда работников¦ 687 ¦ 656 ¦ 682,0 ¦ 682,0 ¦ 682,0 ¦

¦учреждений бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Оплата коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Благоустройство ¦ 272 ¦ 273 ¦ 341 ¦ 341 ¦ 341 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦ЖКХ ¦ 112 ¦ 178,8 ¦ 147,0 ¦ 147,0 ¦ 147,0 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Культура ¦ 2009 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Здравоохранение ¦ 14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Физическая культура и спорт ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

L------------------------------+----------+-------+-------+-------+--------

Мероприятия по увеличению доходов поселения:

- ведение похозяйственного учета;

- повышение собираемости местных налогов;

- увеличение объема неналоговых поступлений;

- формирование актуальной налоговой базы по земельному налогу и налогам на имущество и, как следствие, увеличение доходной части бюджетов;

- привлечение внебюджетных средств;

- создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального образования и т.д.

Мероприятия по оптимизации расходов поселения:

- оптимизация расходов в рамках муниципального заказа;

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.

2. Развитие сельскохозяйственного производства

Для обеспечения развития сельскохозяйственного производства в поселении необходимо:

- стимулировать развитие малых форм собственности;

- оказывать содействие в обеспечении сельскохозяйственной отрасли кадрами;

- участвовать в региональных и муниципальных программах по жилищному строительству в сельской местности;

- способствовать развитию личных подсобных хозяйств населения.

3. Развитие малого предпринимательства

Для повышения благосостояния населения необходимо:

- развивать инфраструктуру торговли и общественного питания за счет привлечения инвестиций местных предпринимателей и предпринимателей других территорий;

- привлекать инвесторов для развития малого предпринимательства в сфере добычи и переработки имеющихся полезных ископаемых, создания зон отдыха и туризма на территории поселения;

- развивать придорожный сервис;

- содействовать в развитии сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Приоритетными направлениями деятельности малого предпринимательства являются:

- производство, строительство, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, сфера услуг.

4. Развитие потребительского рынка

Потребительский рынок городского поселения характеризуется:

- стабильностью;

- высокой степенью товарного насыщения.

Торговля и общественное питание

---T---------------------T----T---------T------T--------------------------¬

¦NN¦ Показатель ¦Ед. ¦ План ¦ Факт ¦ Прогноз ¦

¦пп¦ ¦изм.+---------+------+--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+--+---------------------+----+---------+------+--------+--------+--------+

¦1 ¦Оборот розничной¦руб.¦119954,16¦ ¦143945,0¦165537,0¦182091,0¦

¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------+----+---------+------+--------+--------+--------+

¦2 ¦К предыдущему¦ % ¦ 108,1 ¦ ¦ 110,6 ¦ 107,9 ¦ 104,3 ¦

¦ ¦периоду, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------------+----+---------+------+--------+--------+--------+

¦3 ¦Объем бытовых услуг¦руб.¦ 240000 ¦ ¦ 270000 ¦ 310000 ¦ 315000 ¦

¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+---------------------+----+---------+------+--------+--------+---------

5. Физическая культура, спорт и молодежная политика

--------------------------T---------------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010 ¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Спортивных объектов ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦указать конкретно, какие ¦КДЦ “Юность“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦объекты ¦ДДТ Спортивный¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУО ПСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Футбольное поле¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Хоккейная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коробка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Волейбольная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Спортивный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество секций ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество населения,¦ 74 ¦ 74 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦

¦участвующего в секциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность населения,¦ 350 ¦ 350 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 330 ¦

¦участвующего в занятиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+

¦Количество соревнований,¦ 8/5 ¦ 8/5 ¦ 9/5 ¦ 9/5 ¦ 9/5 ¦

¦в которых участвует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦население: район/область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+---------------+-------+-------+-------+--------

Финансирование развития физической культуры осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

6. Образование

-------------------------------T----------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Общая численность¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦

¦педагогических работников в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦системе общего образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Число дошкольных учреждений ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность детей в дошкольных¦ 117 ¦ 117 ¦ 107 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Число общеобразовательных¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность учащихся¦ 229 ¦ 228 ¦ 218 ¦ 208 ¦ 198 ¦

¦общеобразовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------+----------+-------+-------+-------+--------

7. Здравоохранение

-------------------------------T----------T-------T-----------------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Больницы ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦Амбулатории ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦ФАПы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

¦Численность врачей ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦

L------------------------------+----------+-------+-------+-------+--------

Приоритетными направлениями развития муниципального здравоохранения являются:

1) укрепление материально-технической базы МУЗ “Пителинская ЦРБ“;

2) содействие в решении кадровой проблемы - обеспечении ЦРБ кадрами среднего медицинского персонала и врачей;

3) диспансеризация населения.

8. Культура

-------------------------------------T----------T-------T-----------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Число учреждений культуры ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Число библиотек ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Книжный фонд библиотек ¦ 22681 ¦ 22681 ¦22681¦22681¦22681¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Здания, требующие¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦капитального/текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Доходы от деятельности культурных¦ 75500 ¦ 80000 ¦80000¦80000¦80000¦

¦(досуговых) мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+----------+-------+-----+-----+------

Мероприятия по развитию культуры:

- сохранение на территории поселения всех учреждений культуры;

- привлечение всех групп населения к участию в культурной жизни поселения;

- сохранение народных традиций и местных обычаев.

9. Занятость и безработица

-------------------------------------T----------T-------T-----------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Численность не занятых трудовой¦ 90 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 40 ¦

¦деятельностью граждан, ищущих работу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и зарегистрированных в службе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Численность официально¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 20 ¦

¦зарегистрированных безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Уровень зарегистрированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безработицы к трудоспособному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+----------+-------+-----+-----+------

Мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест:

- привлечение инвестиций для создания предприятий любой формы собственности;

- участие в региональных целевых программах по стабилизации на рынке труда.

10. ЖКХ

Основной задачей жилищно-коммунального хозяйства является жизнеобеспечение населения качественными и доступными коммунальными услугами.

Содержание жилищного фонда и нежилых помещений

Пителинского городского поселения

----------------------------------------T----------T-------T--------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+----T----T----+

¦ ¦ ¦ ¦2011¦2012¦2013¦

+---------------------------------------+----------+-------+----+----+----+

¦Общая площадь фонда - всего ¦51,2 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+----------+-------+----+----+----+

¦Число жилых квартир ¦ 1058 ¦ 1058 ¦1058¦1060¦1062¦

+---------------------------------------+----------+-------+----+----+----+

¦В том числе муниципальных ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+----------+-------+----+----+----+

¦Количество ветхих и аварийных квартир ¦ 90 ¦ 90 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 89 ¦

L---------------------------------------+----------+-------+----+----+-----

Мероприятия по улучшению ЖКХ:

- укрепление материально-технической базы ЖКХ;

- участие в региональных и муниципальных программах по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда и программах по модернизации ЖКХ.

Благоустройство и озеленение территории

Пителинского городского поселения

-------------------------------------T----------T-------T-----------------¬

¦ Показатели ¦Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010¦2010 г.+-----T-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Протяженность освещенных улиц ¦ 7 км ¦ 7 км ¦9 км ¦10 км¦10 км¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Отремонтировано дорог и тротуаров ¦ - ¦ 1 км ¦2 км ¦3 км ¦5 км ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Наличие специальной техники: ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Мусоровозов ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Ассенизационных машин ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Машин для уличной уборки ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

+------------------------------------+----------+-------+-----+-----+-----+

¦Количество площадок/контейнеров для¦ 42 ¦ 42 ¦ 52 ¦ 62 ¦ 70 ¦

¦сбора ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+----------+-------+-----+-----+------

Мероприятия, проводимые по благоустройству территории:

1) чистка прудов;

2) скашивание сорной растительности;

3) посадка зеленых насаждений;

4) разбивка цветников;

5) ремонт памятника и обелиска;

8) благоустройство кладбищ (скашивание сорной растительности, уборка сорной растительности, строительство часовен);

9) организация конкурсов “Лучшая улица“, “Дом образцового содержания“.

11. Развитие транспортной

инфраструктуры и дорожного хозяйства

---------------------------------T-----------T-------T--------------------¬

¦ Показатели ¦ Оценка на ¦ План ¦ Прогноз ¦

¦ ¦01.01.2010 ¦2010 г.+------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+--------------------------------+-----------+-------+------+------+------+

¦Протяженность дорог - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-----------+-------+------+------+------+

¦Протяженность дорог с твердым¦15,2 кв. км¦ 15,2 ¦ 15,5 ¦ 16 ¦ 16,2 ¦

¦покрытием ¦ ¦кв. км ¦кв. км¦кв. км¦кв. км¦

+--------------------------------+-----------+-------+------+------+------+

¦Протяженность дорог, требующих¦14,7 кв. км¦ 14,7 ¦ 15,5 ¦ 16 ¦ 16,2 ¦

¦ремонта ¦ ¦кв. км ¦кв. км¦кв. км¦кв. км¦

+--------------------------------+-----------+-------+------+------+------+

¦Асфальтовое покрытие ¦11,5 кв. км¦ 11,5 ¦ 15,5 ¦ 16 ¦ 16,2 ¦

¦ ¦ ¦кв. км ¦кв. км¦кв. км¦кв. км¦

+--------------------------------+-----------+-------+------+------+------+

¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+-----------+-------+------+------+-------

12. Управление муниципальным имуществом

Мероприятия для эффективного управления муниципальным имуществом:

- формирование актуальных сведений, необходимых для совершения сделок с землей и недвижимым имуществом;

- создание благоприятных условий для вовлечения земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот;

- эффективное использование наличия свободных земель.

13. Природопользование и охрана окружающей среды

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- сохранение и восстановление природной среды;

- формирование экологической культуры;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные показатели изменения социально-экономического положения поселения в результате реализации программных мероприятий:

1. Увеличение собственных доходов поселения.

2. Увеличение числа созданных и количества сохраненных рабочих мест в целом и в отраслевом разрезе.

3. Повышение инвестиционной привлекательности поселения.

4. Увеличение количества малых предприятий.

5. Изменение показателя бюджетной обеспеченности поселения в динамике.

6. Увеличение бюджетной эффективности.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексная Программа социально-экономического развития Пителинского городского поселения принимается представительным органом местного самоуправления по представлению главы поселения, который осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия представительного органа местного самоуправления в системе управления Программой:

- утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

- определение объемов и источников финансирования;

- утверждение (в рамках собственной компетенции в соответствии с Уставом) нормативно-правовых актов, предусмотренных Программой;

- контроль за ходом реализации Программы.

Полномочия главы поселения в рамках реализации Программы:

- осуществление общего руководства Программой;

- обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

- внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования бюджетных затрат на реализацию мероприятий Программы;

- принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции.

По истечении финансового года на заседании Совета депутатов Пителинского городского поселения заслушивается отчет руководителя Программы о ходе выполнения мероприятий Программы.

V. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Увеличение собственных доходов поселения.

2. Повышение инвестиционной привлекательности поселения.

3. Увеличение числа малых предприятий, количества рабочих мест.

4. Повышение социально-экономической активности населения, участие в развитии поселения.

5. Повышение уровня жизни населения, качества оказываемых услуг (коммунальных, медицинских, бытовых, услуг культуры и др.).

6. Развитие сельскохозяйственного производства.

7. Развитие социальной сферы поселения.

8. Совершенствование системы природопользования.

9. Повышение эффективности муниципального управления.

10. Активизация экономической и хозяйственной деятельности на территории поселения.