Российские законы

Постановление Администрации города Рязани от 13.08.2010 N 3541 “О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы“, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2010 г. N 3541

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ“, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

ОТ 22.06.2010 N 2602

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу “Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012
годы“, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете “Рязанские ведомости“.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину.

Глава администрации

О.В.ШИШОВ

Приложение

к Постановлению

администрации города Рязани

от 13 августа 2010 г. N 3541

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ

НА 2010 - 2012 ГОДЫ“

1. Строку “Объемы и источники финансирования“ раздела 1 “Паспорт долгосрочной целевой программы“ изложить в следующей редакции:

----------------T-------------------------T----------T------T-------------¬

¦Объемы и¦ Всего, тыс. руб. ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

¦источники +-------------------------+----------+------+-------------+

¦финансирования ¦ 27530 ¦ 10000 ¦ 8370 ¦ 9160 ¦

L---------------+-------------------------+----------+------+--------------

2. Строку “Цель: Повышение качества и доступности муниципальных услуг“ раздела 4 “Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы“ изложить в следующей редакции:

---T--------------T---------T---------T-----------------T----------T------------T----T----T----¬

¦ ¦Цель: ¦ 27530 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦
¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+--------------+---------+---------+-----------------+----------+------------+----+----+-----

3. Строку “Задача 3. Создание системы центров предоставления муниципальных услуг“ раздела 4 “Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы“ изложить в следующей редакции:

---T--------------T---------T---------T-----------------T----------T------------T----T----T----¬

¦ ¦Задача 3. ¦ 7500 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+--------------+---------+---------+-----------------+----------+------------+----+----+-----

4. Таблицу раздела 5 “Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы“ дополнить пунктом 3.8, изложив его в редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.

5. Строку “Итого по цели 3“ таблицы раздела 5 “Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы“ изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.

6. Строку “Итого по ДЦП“ таблицы раздела 5 “Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы“ изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.

7. Таблицу раздела 6 “Ресурсное обеспечение ДЦП“
изложить в следующей редакции:

-------------T------------------------------------------------------------¬

¦ Период ¦ Объемы финансирования по годам реализации (тыс. рублей) ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦2010 г. ¦ 10000 ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦2011 г. ¦ 8370 ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦2012 г. ¦ 9160 ¦

+------------+------------------------------------------------------------+

¦Итого: ¦ 27530 ¦

L------------+-------------------------------------------------------------

Приложение N 1

к изменениям

в долгосрочную целевую программу

“Совершенствование предоставления

муниципальных услуг в городе

Рязани на 2010 - 2012 годы“

------T-------------------T----------T-----T--------------T--------------T----------------T----------------¬

¦ NN ¦ Цель, задачи, ¦Источники ¦Всего¦ Объем ¦ Срок ¦ Исполнитель ¦ Ожидаемый ¦

¦ пп ¦ мероприятия ¦ финанси- ¦(тыс.¦финансирования¦ исполнения ¦ ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦ рования ¦руб.)¦по годам (тыс.¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------+----------+-----+----T----T----+--------------+----------------+----------------+

¦ 3.8 ¦Капитальный ремонт ¦ Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II полугодие ¦1. МУ “ЦПМУ“ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦условий ¦

¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со стандартом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортности ¦

L-----+-------------------+----------+-----+----+----+----+--------------+----------------+-----------------

Приложение N 2

к изменениям

в долгосрочную целевую программу

“Совершенствование предоставления

муниципальных услуг в городе

Рязани на 2010 - 2012 годы“

------T-------------------T----------T-----T----T----T----¬

¦ ¦Итого по задаче 3 ¦ Средства ¦7500 ¦6500¦ ¦1000¦

¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-------------------+----------+-----+----+----+-----

Приложение N 3

к изменениям

в долгосрочную целевую программу

“Совершенствование предоставления

муниципальных услуг в городе

Рязани на 2010 - 2012 годы“

------T-------------------T----------T-----T----T----T----¬

¦ ¦Итого по ДЦП ¦ Средства ¦27530¦3500¦8370¦9160¦

¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+-------------------+----------+-----+----+----+-----