Российские законы

Решение Рязанской городской Думы от 14.10.2010 N 501-I “О внесении изменений в муниципальную целевую программу развития социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2005 - 2010 гг. “Досуг“ в новой редакции, утвержденную решением Рязанского городского Совета от 26.10.2006 N 697-III“

Вступил в силу с 14 октября 2010 года (пункт 2 данного документа)

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2010 г. N 501-I

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НА 2005 - 2010 ГГ. “ДОСУГ“ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ,

УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОТ 26.10.2006 N 697-III

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 10.09.2010 N 9-963, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:

1. Внести в муниципальную целевую программу развития социально-культурной работы с населением по
месту жительства на 2005 - 2010 гг. “Досуг“ в новой редакции, утвержденную решением Рязанского городского Совета от 26.10.2006 N 697-III, следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной целевой программы развития социально-культурной работы с населением по месту жительства “Досуг“ на 2005 - 2010 годы строку “Объемы и источники финансирования программы, в том числе:“ изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.

1.2. Пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 таблицы “Основные мероприятия по реализации Программы“ изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.

1.3. Раздел “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Барулин А.Н.).

Глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы

Ф.И.ПРОВОТОРОВ

Приложение N 1

к решению

Рязанской городской Думы

от 14 октября 2010 г. N 501-I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ

ЖИТЕЛЬСТВА “ДОСУГ“ НА 2005 - 2010 ГОДЫ

------------------T----------------T---------T--------------T---------T---------T---------T---------¬

¦Объемы и¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

¦источники ¦ ¦ 1,955 ¦ 1,985 ¦ 1,915 ¦ 2,370 ¦ 1,542 ¦ 1,510 ¦

¦финансирования ¦ ¦млн. руб.¦ млн. руб. ¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦

¦программы, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+----------------+---------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет г. Рязани¦ 1,855 ¦ 1,765 ¦ 1,865 ¦ 2,320 ¦ 1,492 ¦ 1,410 ¦

¦ ¦(предполагается)¦млн. руб.¦ млн. руб. ¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦

+-----------------+----------------+---------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет Рязанской¦ - ¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+----------------+---------+--------------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦внебюджетные ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,10 ¦

¦ ¦средства ¦млн. руб.¦ млн. руб. ¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦млн. руб.¦

¦ ¦(предполагается)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+----------------+---------+--------------+---------+---------+---------+----------

Приложение N 2

к решению

Рязанской городской Думы

от 14 октября 2010 г. N 501-I

Основные мероприятия по реализации Программы

тыс. руб.

-----T---------------------T---------------T-----------T---------------T--------------------------------¬

¦ NN ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦ Срок ¦ Описание ¦ Источники финансирования ¦

¦ пп ¦ мероприятия ¦ ¦реализации ¦предполагаемого+---------T---------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦мероприятия¦ результата ¦Городской¦ Област. ¦Внебюджетные¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦

+----+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------+------------+

¦ 1. ¦ Реконструкция, ¦Территориальные¦ 2005 г. ¦ ¦ 825 ¦ ¦ - ¦

¦ ¦ ремонт, содержание ¦ управления - ¦ 2006 г. ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 100 ¦

¦ ¦дворовых спортивных и¦ префектуры ¦ 2007 г. ¦ ¦ 755 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ детских игровых ¦ районов, ¦ 2008 г. ¦ ¦ 1150 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ площадок ¦ управление ¦ 2009 г. ¦ ¦ 1215 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ ¦ ЖКХ и Т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------+------------+

¦1.1.¦ Изготовление и ¦Территориальные¦ 2005 г. ¦ Укрепление ¦ 600 ¦ ¦ - ¦

¦ ¦установка спортивного¦ управления - ¦ 2006 г. ¦ материальной ¦ 550 ¦ ¦ 100 ¦

¦ ¦ и детского игрового ¦ префектуры ¦ 2007 г. ¦ базы для ¦ 500 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ оборудования. ¦ районов, ¦ 2008 г. ¦ занятия
¦ 770 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ Реконструкция и ¦ управление ¦ 2009 г. ¦физкультурой по¦ 700 ¦ ¦ 50 ¦

¦ ¦ ремонт дворовых ¦ ЖКХ и Т ¦ ¦ месту ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортивных и детских ¦ ¦ ¦ жительства ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ игровых площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------+------------+

¦1.2.¦Содержание спортивных¦Территориальные¦ 2005 г. ¦ Поддержание в ¦ 200 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ и детских игровых ¦ управления - ¦ 2006 г. ¦ рабочем ¦ 110 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ площадок ¦ префектуры ¦ 2007 г. ¦ состоянии ¦ 215 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ районов, ¦ 2008 г. ¦ спортивных ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ управление ¦ 2009 г. ¦ площадок и ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ЖКХ и Т ¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------+------------+

¦1.3.¦Технический контроль ¦Территориальные¦ 2005 г. ¦ Создание ¦ 25 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ за установкой и ¦ управления - ¦ 2006 г. ¦ условий ¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ размещением и ¦ префектуры ¦ 2007 г. ¦ обеспечения ¦ 40 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ состоянием ¦ районов, ¦ 2008 г. ¦ сохранности ¦ 30 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ оборудования на ¦ управление ¦ 2009 г. ¦ жизни и ¦ 165 ¦ ¦ ¦

¦ ¦дворовых спортивных и¦ ЖКХ и Т ¦ ¦ здоровья ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ детских игровых ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------+---------+-------------

Приложение N 3

к решению

Рязанской городской Думы

от 14 октября 2010 г. N 501-I

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования из городского бюджета Программы

на период 2005 - 2010 годов планируется - 10,707 млн. руб.

----------------------------T-------------------------------------------------------------¬

¦ Этапы (годы) ¦ Источники финансирования ¦

¦ +---------------T--------------T--------------T---------------+

¦ ¦ Городской ¦ Областной ¦ Внебюджетные ¦ Всего ¦

¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ источники ¦ ¦

+---------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+

¦Общий объем финансирования¦ 10,707 ¦ 0,02 ¦ 0,55 ¦ 11,227 ¦

¦по программе: ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦

+---------------------------+---------------+--------------+--------------+---------------+

¦в т.ч. по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2005 г. ¦1,855 млн. руб.¦ - ¦0,1 млн. руб. ¦1,955 млн. руб.¦

¦2006 г. ¦1,765 млн. руб.¦0,02 млн. руб.¦ 0,2 млн. руб.¦1,985 млн. руб.¦

¦2007 г. ¦1,865 млн. руб.¦ - ¦0,05 млн. руб.¦1,915 млн. руб.¦

¦2008 г. ¦2,32 млн. руб. ¦ - ¦0,05 млн. руб.¦2,37 млн. руб. ¦

¦2009 г. ¦1,492 млн. руб.¦ - ¦0,05 млн. руб.¦1,542 млн. руб.¦

¦2010 г. ¦1,41 млн. руб. ¦ - ¦0,10 млн. руб.¦1,51 млн. руб. ¦

L---------------------------+---------------+--------------+--------------+----------------

Внебюджетные средства планируется получать за счет привлечения спонсоров.