Российские законы

Решение Ряжской районной Думы Рязанской области от 31.03.2011 N 369 “Об утверждении новой редакции муниципальной целевой программы “Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы“

Вступил в силу после официального обнародования (пункт 2 данного документа)

РЯЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2011 г. N 369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ“

Рассмотрев предложения главы Ряжского муниципального района (25.03.2011 N 586) и руководствуясь статьей 41 Устава Ряжского муниципального района, Ряжская районная Дума решила:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной целевой программы “Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы“, утвержденной решением Ряжской районной Думы от 30.10.2007 N 425, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

Глава Ряжского муниципального района

В.Н.КАШИРСКИЙ

Приложение

к решению

Ряжской районной Думы

от 31 марта 2011 г.
N 369

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЯЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ“ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

-------------T------------------------------------------------------------¬

¦Наименование¦Муниципальная целевая программа “Модернизация¦

¦программы ¦жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального¦

¦ ¦района на 2008 - 2015 годы“ (далее по тексту - программа) ¦

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Рязанской

области от 15.12.2006 N 165-ОЗ называется “Об утверждении областной целевой

программы “Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области

на 2007 - 2015 годы“, а не на 2008 - 2015.

¦Основание ¦Постановление Правительства Российской Федерации от¦

¦для ¦31.12.2005 N 865 “О дополнительных мерах по реализации¦

¦разработки ¦федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 годы“;¦

¦ ¦Закон Рязанской области N 165-ОЗ от 15.12.2006 “Об¦

¦ ¦утверждении областной целевой программы “Модернизация¦

¦ ¦жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2008 -¦

¦ ¦2015 годы“ ¦

¦Заказчик ¦Администрация Ряжского муниципального района ¦

¦программы ¦ ¦

¦Основной ¦Администрация Ряжского муниципального района ¦

¦разработчик ¦
¦

¦программы ¦ ¦

¦Исполнители ¦Администрация Ряжского муниципального района; ¦

¦программы ¦предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и¦

¦ ¦коммунальной энергетики; ¦

¦
¦подрядные организации различных форм собственности,¦

¦ ¦выигравшие конкурс. ¦

¦Основные ¦1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и¦

¦мероприятия ¦инженерной инфраструктуры населенных пунктов. ¦

¦ ¦2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения,¦

¦ ¦водоснабжения и канализации. ¦

¦ ¦3. Обеспечение социально значимых объектов района резервным¦

¦ ¦электроснабжением. ¦

¦ ¦4. Снижение количества ветхого и аварийного жилищного фонда.¦

¦ ¦5. Укрепление материально-технической базы предприятий¦

¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики. ¦

¦ ¦6. Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном¦

¦ ¦хозяйстве. ¦

¦ ¦7. Развитие
системы электроснабжения и освещения населенных¦

¦ ¦пунктов. ¦

¦ ¦8. Инвентаризация и регистрация имущественного комплекса¦

¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦

¦Сроки ¦2008 - 2015 годы ¦

¦реализации ¦ ¦

¦программы ¦ ¦

¦Перечень ¦1. Подпрограмма “Развитие систем водоснабжения и¦

¦подпрограмм,¦водоотведения Ряжского муниципального района на 2008 - 2015¦

¦входящих в¦годы“ (приложение 1). ¦

¦состав ¦2. Подпрограмма “Развитие систем теплоснабжения населенных¦

¦программы ¦пунктов Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы“¦

¦ ¦(приложение 2). ¦

¦ ¦3. Подпрограмма “Энергосбережение в бюджетной сфере и¦

¦ ¦жилищно-коммунальном хозяйстве Ряжского муниципального¦

¦ ¦района на 2009 - 2011 годы“ (приложение 3). ¦

¦ ¦4. Подпрограмма “Развитие систем электроснабжения и¦

¦ ¦наружного освещения населенных пунктов
Ряжского¦

¦ ¦муниципального района на 2009 - 2011 годы“ (приложение 4). ¦

¦ ¦5. Подпрограмма “Обеспечение надежного энергоснабжения¦

¦ ¦объектов жизнеобеспечения Ряжского муниципального района на¦

¦ ¦2009 - 2010 годы“ (приложение 5). ¦

¦ ¦6. Подпрограмма “Реконструкция (восстановление) и улучшение¦

¦ ¦технического состояния жилых домов серии III-25 в населенных¦

¦ ¦пунктах Ряжского муниципального района на 2009 - 2010 годы“¦

¦ ¦(приложение 6). ¦

¦ ¦7. Подпрограмма “Развитие материально-технической базы¦

¦ ¦предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной¦

¦ ¦энергетики Ряжского муниципального района на 2008 - 2010¦

¦ ¦годы“ (приложение 7) ¦

¦Ожидаемые ¦В результате реализации мероприятий программы будет повышена¦

¦результаты ¦надежность работы объектов инженерной инфраструктуры и¦

¦реализации ¦жилищно-коммунального хозяйства и объектов коммунальной¦

¦программы ¦энергетики, обеспечено частичное восстановление¦

¦ ¦многоквартирных жилых домов первых массовых серий, возрастут¦

¦ ¦качество предоставляемых коммунальных услуг, комфортность и¦

¦ ¦безопасность условий проживания, экономическая устойчивость¦

¦ ¦предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной¦

¦ ¦энергетики ¦

¦Система ¦Контроль осуществляют администрация Ряжского муниципального¦

¦организации ¦района; ¦

¦контроля за¦Ряжская районная Дума; ¦

¦исполнением ¦контроль за целевым использованием денежных средств в¦

¦программы ¦установленном порядке осуществляет финансовый отдел Ряжского¦

¦ ¦муниципального района ¦

L------------+-------------------------------------------------------------

1. Введение

Муниципальная целевая программа “Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы“ (далее - программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, частичное восстановление многоквартирных жилых домов первых массовых серий, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры и улучшение технического состояния жилищного фонда, прежде всего домов серии III-25, решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрение ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ), развитие системы электроснабжения и освещения населенных пунктов Ряжского муниципального района.

Целью решения этих задач является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективности и надежности работы жилищно-коммунального комплекса Ряжского муниципального района.

2. Содержание проблемы и

технико-экономическое обоснование

2.1. Содержание проблемы, предлагаемой для программного решения, вытекает из анализа технического состояния инженерных сетей и сооружений, обеспеченности населения района теплом, водой, состояния технической базы коммунальных предприятий, а также возможности обеспечения населения необходимыми жилищно-коммунальными услугами на перспективу до 2015 года.

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей Ряжского муниципального района. Расходы на ее развитие и содержание составляют от 10 до 12% бюджета Ряжского муниципального района.

2.3. В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве района имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно его эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.

Основными из них являются:

высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов и нарастание массы ветхого и аварийного жилищного фонда;

недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих жилищные и коммунальные услуги;

высокий уровень риска отчуждения муниципального имущества, находящегося в управлении жилищных и коммунальных предприятий, при их банкротстве.

2.4. Техническое состояние инженерных объектов и коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

2.5. Г. Ряжск и сельские населенные пункты испытывают дефицит питьевой воды. Проблема осложняется неудовлетворительным качеством воды, подаваемой населению.

2.6. В Ряжском муниципальном районе идет нарастание массы ветхого и аварийного жилищного фонда по причине недофинансирования капитального ремонта жилья.

Из общей площади жилищного фонда района 259,9 тыс. кв. метров ветхий и аварийный составил на 01.01.2007 34 тыс. кв. метров.

2.7. Серьезные замечания вызывает санитарное состояние и благоустройство территорий населенных пунктов. Отмечается низкая оснащенность эксплуатирующих организаций необходимой спецавтотехникой.

2.8. Оснащенность объектов жилищно-коммунального хозяйства морально устаревшим оборудованием приводит к большой себестоимости производства тепла, воды, водоотведения. В связи с этим необходимо применение энергосберегающих технологий, которые позволят снизить затраты, что в конечном итоге позволит сократить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

2.9. В связи с увеличивающимся износом электрических сетей снижается надежность электроснабжения.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основные цели программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

3.2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1) осуществить модернизацию жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств бюджетов всех уровней, заемных средств и средств внебюджетных источников;

2) обеспечить государственную поддержку процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств;

3) создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

4) обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы - с 1 января 2008 года по 31 декабря 2015 года.

5. Ресурсное обеспечение программы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса, внедрением энергосберегающих технологий, проведением мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, а также на финансирование процедур регистрации части имущества, используемого для оказания жилищных и коммунальных услуг, проведение энергоаудита.

5.2. Затраты по модернизации в основном направлены на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем жизнеобеспечения населенных пунктов, энергосбережению, надежному электроснабжению населенных пунктов, а также укрепление технической базы коммунальных предприятий.

5.3. Реализация мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств федерального бюджета;

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов;

инвестиций.

5.4. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ“

-------------------T------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +---------T-------T---------T------T--------T----------+

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 - ¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Федеральный бюджет¦ 1500,0 ¦1180,7 ¦ 2744,0 ¦ - ¦74480,0 ¦ 79904,7 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Областной бюджет ¦18493,01 ¦2213,53¦ 5166,3 ¦4508,0¦224554,0¦254934,84 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Местный бюджет ¦2092,615 ¦1174,9 ¦2243,137 ¦547,8 ¦19400,0 ¦25458,452 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦

¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Всего ¦22085,625¦4569,13¦10153,437¦5055,8¦323434,0¦365297,992¦

L------------------+---------+-------+---------+------+--------+-----------

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2011 ГОДЫ“

-------------------------------------T------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +-----T------T------T------T---------+

¦ ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Всего ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Областной бюджет ¦ - ¦6000,0¦2820,0¦2000,0¦ 10820,0 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Местный бюджет ¦135,0¦428,3 ¦150,0 ¦100,0 ¦ 813,3 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Прочие привлеченные средства ¦ - ¦600,0 ¦282,0 ¦200,0 ¦ 1082,0 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Всего ¦135,0¦7028,3¦3252,0¦2300,0¦ 12715,3 ¦

L------------------------------------+-----+------+------+------+----------

ПОДПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

----------------------------------------------T---------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦Всего ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Областной бюджет ¦2500,0¦548,3 ¦2490,0¦5538,3¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Местный бюджет ¦150,0 ¦494,5 ¦1437,0¦2081,5¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Прочие привлеченные средства ¦250,0 ¦ - ¦ - ¦250,0 ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Всего ¦2900,0¦1042,8¦3927,0¦7869,8¦

L---------------------------------------------+------+------+------+-------

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

---------------------------------------------T----------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Всего ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦4650,0¦4850,0¦2773,6¦12273,6¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦400,0 ¦410,0 ¦ 59 ¦ 869,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦3450,0¦3550,0¦ - ¦7000,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Всего ¦8500,0¦8810,0¦2832,6¦20142,6¦

L--------------------------------------------+------+------+------+--------

ПОДПРОГРАММА

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2010 ГОДЫ“

----------------------------------------------------T---------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦3900,0¦700,0 ¦4600,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦200,0 ¦ - ¦ 200,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦1100,0¦300,0 ¦1400,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Всего ¦5200,0¦1000,0¦6200,0 ¦

L---------------------------------------------------+------+------+--------

ПОДПРОГРАММА

“РЕКОНСТРУКЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) И УЛУЧШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ III-25 В НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТАХ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2010 ГОДЫ“

------------------------------------------------T-------------------------¬

¦ Средства ¦ Годы ¦

¦ +-------T-------T---------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Местный бюджет ¦ 300,0 ¦ 400,0 ¦ 700,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Областной бюджет ¦6000,0 ¦7000,0 ¦ 13000,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Прочие привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ 400,0 ¦ 600,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Всего ¦6500,0 ¦7800,0 ¦ 14300,0 ¦

L-----------------------------------------------+-------+-------+----------

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ“

---------------------------------------------T----------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T-------+

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦ - ¦1100,0¦2000,0¦3100,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦ - ¦2050,0¦1000,0¦3050,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦2700,0¦ - ¦1100,0¦3800,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Всего ¦2700,0¦3150,0¦4100,0¦9950,0 ¦

L--------------------------------------------+------+------+------+--------

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2015 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей в целом по району составляет 218,3 км, в том числе 126,5 км в городской и 91,8 км в сельской местности.

Из общего числа водопроводных сетей и сооружений на балансе коммунальных предприятий находятся 168,4 км сетей. 48 артезианских скважин, 5 насосных станций, 6 резервуаров чистой воды объемом 9,0 тыс. куб. м, 353 водоразборные колонки, 82 пожарных гидранта, 1,7 тыс. смотровых колодцев и более 2,5 тыс. задвижек различного диаметра, 1 станция обезжелезивания.

В настоящее время около 116,0 км водопроводов требуют частичной или полной реконструкции.

В процессе передачи в муниципальную собственность было принято около 90 км водопроводных сетей, большая часть которых изначально требовала реконструкции или ремонта.

Основным источником питьевого водоснабжения на территории района являются подземные источники.

Всего на территории района находятся 56 водозаборов.

Дефицит воды и ее несоответствие санитарным требованиям порождают большое количество жалоб. Приведенные факты свидетельствуют о том, что техническое состояние источников и сетей водоснабжения на территории района требует принятия срочных мер, направленных на увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

2. Основная цель реализации подпрограммы

2.1. Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и водоотведения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) строительство новых и реконструкция существующих водозаборных сооружений и сооружений по очистке и обеззараживанию воды с использованием современных технологий, реагентов и материалов;

2) бурение разведочно-эксплуатационных и артезианских скважин;

3) строительство станций обезжелезивания воды;

4) реконструкция действующих и строительство новых водонапорных башен, водоводов, улично-водопроводных сетей в населенных пунктах района с использованием новых технологий и современных материалов;

5) реконструкция действующих и строительство новых водозаборов (насосных станций), обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

6) переоборудование водозаборных узлов сооружениями по обеззараживанию воды;

7) строительство и ремонт колодцев;

8) установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления;

9) реконструкция действующих и строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений с использованием новых технологий и материалов.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Предприятия (организации), имеющие в собственности объекты жилищно-коммунального хозяйства и поставляющие коммунальные услуги населению или предприятиям (организациям) государственной или муниципальной собственности, а также предприятия (организации), потребляющие коммунальные услуги, поставляемые предприятиями (организациями) государственной или муниципальной собственности, совместно с государственными и муниципальными органами разрабатывают и согласовывают перечни необходимых мероприятий, проектно-сметную документацию, определяют объемы необходимых средств.

4.2. В основу реализации мероприятий модернизации систем водоснабжения и водоотведения заложен принцип тщательного отбора объектов модернизации после предварительного технического обследования объектов, анализа социальной или экономической целесообразности мероприятия и готовности объекта к проведению работ по строительству или модернизации.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных со строительством и модернизацией объектов водоснабжения и канализации, а также на финансирование процедур регистрации части имущества, используемого для оказания коммунальных услуг, проведение энергоаудита.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы “Развитие систем водоснабжения и водоотведения Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы“ будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств федерального бюджета;

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов;

инвестиций.

5.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

-------------------T------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +---------T-------T---------T------T--------T----------+

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 - ¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Федеральный бюджет¦ 1500,0 ¦1180,7 ¦ 2744,0 ¦ - ¦74480,0 ¦ 79904,7 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Областной бюджет ¦18493,01 ¦2213,53¦ 5166,3 ¦4508,0¦224554,0¦254934,84 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Местный бюджет ¦2092,615 ¦1174,9 ¦2243,137 ¦547,8 ¦19400,0 ¦25458,452 ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦

¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+---------+-------+---------+------+--------+----------+

¦Всего ¦22085,625¦4569,13¦10153,437¦5055,8¦323434,0¦365297,992¦

L------------------+---------+-------+---------+------+--------+-----------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, увеличение количества и повышение качества питьевой воды, подаваемой для хозяйственно-бытовых нужд.

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

Ряжского муниципального района на 2008 - 2015 годы

-------T--T-----------------T---------T-----------------------------------------------¬

¦Период¦NN¦ Наименование ¦Характе- ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ ристика +----------T---------T---------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (мероприятий) ¦ объекта ¦ Всего ¦ Местный ¦Областной¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ 2008 ¦1 ¦Строительство ¦ 2000 м3 ¦ 2159,104 ¦ 102,815 ¦2056,289 ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обезжелезивания в¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Задолженность по¦ ¦ 866,2 ¦ 866,2 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обезжелезивания в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжске за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прошедшие года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Реконструкция ¦ 6,0 км, ¦ 4929,041 ¦ 100,0 ¦4829,041 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ 2 башни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Подвислово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Разработка ПСД на¦ ¦ 1257,02 ¦ 268,3 ¦ 988,720 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦напорного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коллектора в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Разработка ПСД на¦ ¦ 344,8 ¦ 344,8 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦6 ¦Реконструкция ¦ ¦ 5070,0 ¦ 70,0 ¦ 3500,0 ¦1500,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети с. Совка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦7 ¦Водоснабжение ¦ ¦ 2085,0 ¦ 95,0 ¦ 1990,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦малых населенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пунктов Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦8 ¦Реконструкция ¦ ¦ 5274,46 ¦ 145,5 ¦5128,960 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦дюкера для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прокладки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦напорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализации через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦р. Хупта в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦9 ¦Изготовление ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦каталического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦осветления воды в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжске по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Новоряжская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦22085,625 ¦2092,615 ¦18493,01 ¦1500,0 ¦ - ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Строительство ¦2502 п.м ¦ 1672,0 ¦ 22,0 ¦ 1080,0 ¦ 570,0 ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затылки и Полевая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в с. Петрово¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция ¦ ¦ 477,3 ¦ 477,3 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в с. Салтыки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Изготовление ¦ ¦ 67,8 ¦ 67,8 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦каталического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦осветления воды в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжске по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Новоряжская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Ремонт и¦ ¦ 42,0 ¦ 42,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Дегтяное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Реконструкция ¦ ¦ 36,4 ¦ 36,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦дюкера для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прокладки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦напорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализации через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦р. Хупта в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦6 ¦Разработка ¦ ¦ 504,4 ¦ 504,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦7 ¦Строительство ¦ ¦ 1769,23 ¦ 25,0 ¦ 1133,53 ¦ 610,7 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водозаборного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узла с сетью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопровода для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Совка Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 4569,13 ¦ 1174,9 ¦ 2213,53 ¦1180,7 ¦ - ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Разработка ¦ ¦ 535,0 ¦ 535,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Поплевино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Изыскательские ¦ ¦ 59,5 ¦ 59,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(геологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узла в с. Петрово¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Рязанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области“ (2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Строительство ¦ ¦ 6906,144 ¦ 323,844 ¦ 4282,3 ¦2300,0 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Затылки, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Полевая в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Петрово Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Водоснабжение ¦ ¦ 408,659 ¦ 408,659 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Поплевинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Реконструкция ¦ ¦ 135,0 ¦ 135,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопровода по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. Володарского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в г. Ряжске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦6 ¦Задолженность по¦ ¦ 414,0 ¦ 414,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦обезжелезивания в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжске за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦прошедшие годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦7 ¦Поставка и монтаж¦ ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦глубинным насосом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в с. Дегтяное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦8 ¦Реконструкция ¦ ¦ 1355,134 ¦ 27,134 ¦ 884,0 ¦ 444,0 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Подвислово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦9 ¦Монтаж станции¦ ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦насосом на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦частотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преобразователя с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦байпасом и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦главного пуска в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Дегтянском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселении, с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Еголдаево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦10¦Поставка станции¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ - ¦ ¦ - ¦

¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦погружным насосом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦частотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преобразователя с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦монтажом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Алешинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦10153,437 ¦2243,137 ¦ 5166,3 ¦2744,0 ¦ - ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ 2011 ¦1 ¦Изыскательские ¦ ¦ 367,6 ¦ 367,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(топографические)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и проектирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водозаборного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узла в с. Петрово¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Рязанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦области“ (2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Строительство ¦ 1272,1 ¦ 4598,2 ¦ 90,2 ¦ 4508,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водозаборного ¦ п.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦узла и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сети в п. Свет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Установка ¦ ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦частотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦преобразователя в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Петровском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 5055,8 ¦ 547,8 ¦ 4508,0 ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦2012- ¦1 ¦Реконструкция ¦ 3 км ¦ 20500,0 ¦ 1000,0 ¦ 15000,0 ¦4500,0 ¦ - ¦

¦ 2015 ¦ ¦самотечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ гг. ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коллекторов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайона до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция ¦ 30 км ¦ 57000,0 ¦ 5000,0 ¦ 40000,0 ¦12000,0¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей по г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Реконструкция ¦ 35 км, ¦ 74934,0 ¦ 1500,0 ¦ 50954,0 ¦22480,0¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей в с.¦скважины,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Петрово, с.¦4 водона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Салтыки (1-я¦ порные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очередь), с.¦ башни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Салтыки (2-я¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очередь), с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Поплевино, с.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Подвислово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Строительство ¦ 6 км ¦ 9200,0 ¦ 700,0 ¦ 6600,0 ¦1900,0 ¦ - ¦

¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сетей в д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Нагорное Ряжского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Реконструкция ¦ 1 шт. ¦ 145000,0 ¦ 10000,0 ¦100000,0 ¦30000,0¦ 5000,0 ¦

¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сооружений г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦6 ¦Реконструкция КНС¦ 6 шт. ¦ 16800,0 ¦ 1200,0 ¦ 12000,0 ¦3600,0 ¦ _ ¦

¦ ¦ ¦г. Ряжска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 323434,0 ¦ 19400,0 ¦224554,0 ¦74480,0¦ 5000,0 ¦

+------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦365297,992¦25458,452¦254934,84¦79904,7¦ 5000,0 ¦

L------+--+-----------------+---------+----------+---------+---------+-------+---------

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЯЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2011 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

Из-за отсутствия своевременного ремонта техническое состояние тепловых сетей с каждым годом ухудшается. Так, средний физический износ тепловых сетей до 58%. Ежегодные планы замены сетей осуществляются исходя из наличия средств и материалов, а не из расчета выработанного ресурса трубопроводов и результатов испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

По состоянию на начало 2008 года в срочной замене нуждаются около 12,5 км теплотрасс. Большинство котельных и центральных тепловых пунктов имеют низкоэффективное тепломеханическое оборудование. Потребности в его замене и усовершенствовании с каждым годом увеличиваются. Особенно в неудовлетворительном состоянии находятся объекты теплоснабжения ведомственных предприятий.

На протяжении последних лет в районе осуществлен комплекс мероприятий по газификации и оптимизации систем теплоснабжения, выбору более рациональных его схем и децентрализации источников теплоэнергии, переходу на более дешевые виды топлива. Начато внедрение систем поквартирного теплоснабжения жилых зданий с использованием индивидуальных источников тепла.

2. Основные цели и задачи реализации подпрограммы

2.1. Основные цели подпрограммы:

1) повышение надежности теплоснабжения населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;

2) повышение качества и количества оказываемых услуг;

3) уменьшение нагрузки на бюджеты муниципальных образований, а также создание условий для безубыточного функционирования предприятий, обслуживающих тепловые энергоустановки.

2.2. Основной задачей при реализации подпрограммы является модернизация объектов теплоснабжения Ряжского муниципального района.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

3.1. В целях дальнейшего снижения нерациональных затрат необходимо разработать генеральную схему теплоснабжения населенных пунктов Ряжского муниципального района. В генеральной схеме теплоснабжения должны быть отражены способы и схемы обеспечения теплом потребителей (от локальных до централизованных источников тепла) с учетом снижения затрат при выработке тепловой энергии, ее транспортировке и потреблении, а также проблемы негативного воздействия на окружающую среду. Генеральной схемой теплоснабжения должны предусматриваться как строительство новых источников теплоснабжения, так и работы по развитию и реконструкции существующих источников и магистральных тепловых сетей. При этом должны быть определены резервы энергосбережения, разработаны мероприятия с указанием сроков их окупаемости.

3.2. Также в рамках настоящей подпрограммы предусматриваются:

1) реконструкция действующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов) с целью перевода их на прогрессивные и дешевые виды топлива;

2) строительство новых и реконструкция действующих тепловых сетей, насосных станций, ЦТП с использованием новых технологий, высокоэффективных конструкционных и теплоизоляционных материалов;

3) установка приборов учета тепла, средство автоматизации и диспетчеризации, приборов регулирования систем теплоснабжения потребителе“.

4. Механизм реализации подпрограммы

Размещение заказов на строительство и реконструкцию объектов в рамках подпрограммы производится при наличии и на основании технических условий, выданных собственником объекта и согласованных с уполномоченным администрацией муниципального образования органом. При этом в заказе предусматриваются следующие обязательные работы, выполняемые выигравшей конкурс организацией, входящие в стоимость строительства и реконструкции объекта: разработка проектно-сметной документации согласно техническим условиям, согласование проектно-сметной документации, строительство или реконструкция объекта по разработанной проектно-сметной документации, а также сдача объекта в эксплуатацию.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных со строительством и модернизацией объектов теплоснабжения, а также на финансирование процедур регистрации части имущества, используемого для теплоснабжения, проведение энергоаудита.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств федерального бюджета; средств областного бюджета; средств местных бюджетов; инвестиций.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

-------------------------------------T------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +-----T------T------T------T---------+

¦ ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Всего ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Областной бюджет ¦ - ¦6000,0¦2820,0¦2000,0¦ 10820,0 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Местный бюджет ¦135,0¦428,3 ¦150,0 ¦100,0 ¦ 813,3 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Прочие привлеченные средства ¦ - ¦600,0 ¦282,0 ¦200,0 ¦ 1082,0 ¦

+------------------------------------+-----+------+------+------+---------+

¦Всего ¦135,0¦7028,3¦3252,0¦2300,0¦ 12715,3 ¦

L------------------------------------+-----+------+------+------+----------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение надежности теплоснабжения населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества и количества оказываемых услуг, уменьшение нагрузки на бюджеты муниципальных образований, а также создание условий для безубыточного функционирования предприятий, обслуживающих тепловые энергоустановки.

Мероприятия

по развитию систем теплоснабжения населенных

пунктов Ряжского муниципального района на 2008 - 2011 годы

-------T--T-------------T--------T------------------------------------------¬

¦Период¦NN¦Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +-------T-------T---------T-------T--------+

¦ ¦ ¦(мероприятий)¦объекта ¦ Всего ¦Местный¦Областной¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ бюджет ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2008 ¦1 ¦Изготовление ¦ ¦ 135,0 ¦ 135,0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ г. ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦реконструкцию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦N 10 (ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пожалостина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 135,0 ¦ 135,0 ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Реконструкция¦800 п.м ¦3220,0 ¦ 140,0 ¦ 2800,0 ¦ - ¦ 280,0 ¦

¦ г. ¦ ¦теплосети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной N 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Новоряжская) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦до котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦N 11 (ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Фурманова) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция¦562 п.м ¦3680,0 ¦ 160,0 ¦ 3200,0 ¦ - ¦ 320,0 ¦

¦ ¦ ¦теплосети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной N 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Горького) до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Разработка ¦ ¦ 128,3 ¦ 128,3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦N 11 по улице¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пожалостина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦7028,3 ¦ 428,3 ¦ 6000,0 ¦ _ ¦ 600,0 ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Реконструкция¦600 п.м ¦1150,0 ¦ 50,0 ¦ 1000,0 ¦ - ¦ 100,0 ¦

¦ г. ¦ ¦теплосети по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция¦520 п.м ¦1040,0 ¦ 50,0 ¦ 900,0 ¦ - ¦ 90,0 ¦

¦ ¦ ¦теплосети по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пожалостина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Реконструкция¦540 п.м ¦1062,0 ¦ 50,0 ¦ 920,0 ¦ - ¦ 92,0 ¦

¦ ¦ ¦теплосети в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Черемушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦3252,0 ¦ 150,0 ¦ 2820,0 ¦ ¦ 282,0 ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2011 ¦1 ¦Реконструкция¦1120 п.м¦2300,0 ¦ 100,0 ¦ 2000 ¦ - ¦ 200,0 ¦

¦ г. ¦ ¦теплосети от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦРБ до ЦТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦верхнего и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нижнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦2300,0 ¦ 100,0 ¦ 2000 ¦ _ ¦ 200,0 ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦12715,3¦ 813,3 ¦ 10820,0 ¦ - ¦ 1082,0 ¦

L------+--+-------------+--------+-------+-------+---------+-------+---------

Приложение 3

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

Необходимость разработки и реализации подпрограммы “Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы“ обусловлена постоянно возрастающими удельными показателями потребления энергоресурсов на производство единицы продукции, низким уровнем использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), ухудшением экологической обстановки при использовании ТЭР. На эффективность энергоиспользования негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные непроизводительные потери энергоресурсов, расточительность и бесхозяйственность в их расходовании, плохо налаженный учет и контроль за использованием топлива и энергии.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

1) снижение нагрузки на бюджет за счет сокращения энергопотребления в бюджетном и социальном секторах при одновременном улучшении качества предоставляемых услуг;

2) сдерживание роста тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ через проведение мероприятий по энергосбережению.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) проведение энергетической экспертизы проектов вновь строящихся или реконструируемых объектов на предмет эффективности использования ТЭР, применения энергосберегающих технологий, материалов и т.д.;

2) оснащение бюджетных организаций, учреждений приборами и системами учета и регулирования расхода энергетических ресурсов (позволит снизить нагрузку на бюджет за счет уменьшения потребления ТЭР).

4. Механизм реализации подпрограммы

Основная направленность подпрограммы - получить экономический эффект за счет снижения удельных расходов ТЭР предприятиями, организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. С этой целью в соответствии с Федеральным законом “Об энергосбережении“ предполагается разработать положение о материальном стимулировании участников реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с оснащением бюджетных организаций, учреждений приборами и системами учета и регулирования расхода энергетических ресурсов, проведением энергоаудита.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств федерального бюджета;

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов;

инвестиций.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

----------------------------------------------T---------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦Всего ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Областной бюджет ¦2500,0¦548,3 ¦2490,0¦5538,3¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Местный бюджет ¦150,0 ¦494,5 ¦1437,0¦2081,5¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Прочие привлеченные средства ¦250,0 ¦ - ¦ - ¦250,0 ¦

+---------------------------------------------+------+------+------+------+

¦Всего ¦2900,0¦1042,8¦3927,0¦7869,8¦

L---------------------------------------------+------+------+------+-------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. К окончанию срока реализации подпрограммы будет завершено оснащение потребителей бюджетной сферы и ЖКХ приборами и системами учета расхода и регулирования энергоресурсов, начата реализация инвестиционных программ внедрения новых энергосберегающих технологий. Будет создана нормативная правовая база и отлажен финансово-экономический механизм управления энергосбережением на районном уровне.

Сэкономленные бюджетные средства будут направляться на решение социальных задач и стимулирование мероприятий по энергосбережению.

Мероприятия

по энергосбережению в бюджетной сфере и

жилищно-коммунальном хозяйстве Ряжского муниципального

района на 2009 - 2011 годы

-------T--T-----------------T--------T-----------------------------------------¬

¦Период¦NN¦ Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +------T-------T---------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (мероприятий) ¦объекта ¦Всего ¦Местный¦Областной¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ бюджет ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Установка 2-х¦ 2 ед. ¦1100,0¦ 50,0 ¦ 1000,0 ¦ - ¦ 50,0 ¦

¦ г. ¦ ¦бойлерных секций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в ЦТП (ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строителей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Установка ¦22 дома ¦1800,0¦ 100,0 ¦ 1500,0 ¦ - ¦ 200,0 ¦

¦ ¦ ¦элеваторных узлов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в жилых домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦запитанных от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельной N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦2900,0¦ 150,0 ¦ 2500,0 ¦ - ¦ 250,0 ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Котельная N 8.¦1 прибор¦662,0 ¦ 113,7 ¦ 548,3 ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦Частотный привод.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Снижение расхода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦электроэнергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котлоагрегате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ДКВР 20/13 N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(дымосос 30 кВт,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦дутьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вентилятор ВДН-11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦22 кВт;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦питательный насос¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЦНСГ 60/198 55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦кВт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Установка ¦ 30 ¦ 19,4 ¦ 19,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦холодное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Установка ¦ 4 ¦265,5 ¦ 265,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦холодное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МУЗ “Ряжская ЦРБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Установка ¦1 прибор¦ 85,5 ¦ 85,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МУЗ “Ряжская ЦРБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Установка ¦ 6 ¦ 10,4 ¦ 10,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦холодное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 42 ¦1042,8¦ 494,5 ¦ 548,3 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦ ¦прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ 2011 ¦1.¦Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦ассигнования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦выполненных и не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оплаченных в 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦году работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Энергосбережение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в бюджетной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦коммунальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района на 2009 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦2011 годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦Установка ¦ 2 ¦150,0 ¦ 150,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦Установка ¦ 2 ¦158,9 ¦ 158,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦Установка прибора¦1 прибор¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦учета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦детско-юношеской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦спортивной школе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦комитета по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуре, спорту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Установка ¦ 7 ¦660,0 ¦ 660,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Установка ¦ 11 ¦104,5 ¦ 104,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦холодное и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦4 ¦Установка ¦ 2 ¦161,6 ¦ 161,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦приборов учета на¦прибора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦5 ¦Перевод на¦ ¦2490,0¦ - ¦ 2490,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦индивидуальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦отопление (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нерентабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦котельных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦6 ¦Установка прибора¦1 прибор¦100,0 ¦ 100,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦учета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоэнергию в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МУП “Ряжская ЦРБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦7 ¦Установка прибора¦1 прибор¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦учета на холодное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МУП “Ряжская ЦРБ“¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 28 ¦3927,0¦1437,0 ¦ 2490,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 70 ¦7869,8¦2081,5 ¦ 5538,3 ¦ - ¦ 250,0 ¦

¦ ¦ ¦ ¦приборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+--+-----------------+--------+------+-------+---------+-------+---------

Приложение 4

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

Наиболее слабым звеном в энергосистеме являются распределительные сети 10 - 0,4 кВ, обеспечивающие население и сельскохозяйственных потребителей.

Срок службы деревянных опор - 16 лет. В большинстве своем они пришли в негодность и требуют срочной замены.

Для решения этих задач необходимо использование программно-целевого метода.

Подпрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

1) повышение качественного уровня услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики;

2) повышение эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) реализация на муниципальном уровне стратегии реформирования электроэнергетики с обеспечением финансовой устойчивости и надежности работы энергоснабжающих предприятий;

2) решение задач снижения уровня сверхнормативного износа основных фондов энергоснабжающих предприятий, особенно электросетевого хозяйства; выбор наиболее рациональных схем электроснабжения населенных пунктов при реконструкции действующих электрических сетей.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке Отделом капитального строительства Ряжского муниципального района с исполнителями мероприятий подпрограммы. Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание“услуг для государственных и муниципальных нужд“.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с реконструкцией электросетей, применением энергоэффективного оборудования для освещения населенных пунктов и проезжей части автодорог, проведением энергоаудита.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы “Развитие систем электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Ряжского муниципального района на 2009 - 2011 годы“ будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов;

инвестиций.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов

---------------------------------------------T----------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Всего ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ -- ¦ - ¦ - ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦4650,0¦4850,0¦2773,6¦12273,6¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦400,0 ¦410,0 ¦ 59,0 ¦ 869,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦3450,0¦3550,0¦ - ¦7000,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Всего ¦8500,0¦8810,0¦2832,6¦20142,6¦

L--------------------------------------------+------+------+------+--------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

Результативность реализации подпрограммы будет определяться достижением надежного и устойчивого обеспечения электрической энергией потребителей, улучшением освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

Мероприятия

по развитию систем электроснабжения и наружного

освещения населенных пунктов Ряжского муниципального района

на 2009 - 2011 годы

-------T--T----------------T--------T----------------------------------------¬

¦Период¦NN¦ Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (мероприятий) ¦объекта ¦ Всего ¦Местный¦Област-¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ной ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Реконструкция ¦ 4,3 км ¦4100,0 ¦ 100,0 ¦2000,0 ¦ - ¦ 2000,0 ¦

¦ г. ¦ ¦ВЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция ¦ 3,0 км ¦2000,0 ¦ 100,0 ¦1450,0 ¦ - ¦ 1450,0 ¦

¦ ¦ ¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Уличное ¦ 1,1 км ¦1400,0 ¦ 200,0 ¦1200,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦8500,0 ¦ 400,0 ¦4650,0 ¦ - ¦ 3450,0 ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Реконструкция ¦ 4,0 км ¦4850,0 ¦ 150,0 ¦2350,0 ¦ - ¦ 2350,0 ¦

¦ г. ¦ ¦ВЛ-10 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Реконструкция ¦ 4,1 км ¦2460,0 ¦ 60,0 ¦1200,0 ¦ - ¦ 1200,0 ¦

¦ ¦ ¦ВЛ-0,4 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Уличное ¦ 2,0 км ¦1500,0 ¦ 200,0 ¦1300,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦8810,0 ¦ 410,0 ¦4850,0 ¦ ¦ 3550,0 ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2011 ¦1 ¦Электроснабжение¦ 2,5 км ¦2832,6 ¦ 59,0 ¦2773,6 ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦п. Свет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦2832,6 ¦ 59,0 ¦2773,6 ¦ - ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦20142,6¦ 869,0 ¦12273,6¦ - ¦ 7000,0 ¦

L------+--+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

Приложение 5

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА

2009 - 2010 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

В настоящее время в вопросах надежного электроснабжения объектов жизнеобеспечения и здравоохранения области при возникновении чрезвычайных ситуаций (аварии на электрических сетях, неблагоприятные погодные условия) имеются серьезные трудности, связанные с резервным энергоснабжением.

Однако вызывает опасения фактическая надежность электроснабжения объектов жизнеобеспечения и здравоохранения. В основном энерго- и теплоснабжение социально значимых объектов в настоящее время осуществляется по одной воздушной линии электропередачи на стороне 10 или 0,4 кВ.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

1) повышение надежности энергоснабжения объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (в первую очередь теплогенерирующих установок Ряжского муниципального района в отопительный период и объектов здравоохранения);

2) своевременное принятие мер при возникновении аварий в энергосистеме и других возможных чрезвычайных ситуаций.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) проведение обследований объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на предмет определения фактической категории надежности их энергоснабжения;

2) ранжирование (по результатам проведенных обследований) объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства по степени срочности проведения необходимых мероприятий по повышению надежности их энергоснабжения;

3) поэтапное (годовое) планирование мероприятий по повышению надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения района;

4) приобретение и установка оборудования, обеспечивающего требуемую категорию надежности энергоснабжения объектов коммунальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ряжского муниципального района и центральной районной больницы готовит проект перечня мероприятий по реализации подпрограммы в планируемом году, определяет потребность в денежных средствах на реализацию мероприятий подпрограммы, согласовывает проект мероприятий с заместителем главы Ряжского муниципального района и вносит предложения при разработке местного бюджета на соответствующий финансовый год.

4.2. Отбор поставщиков оборудования, исполнителей иных работ осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организации, выигравшие конкурс, осуществляют поставку оборудования и выполнение работ на основе заключенных с управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ряжского муниципального района государственных контрактов. Поставка оборудования, выполнение работ должны осуществляться в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и условиями, устанавливаемыми государственными контрактами.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с приобретением передвижных и стационарных дизельных электростанций.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

----------------------------------------------------T---------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T-------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦3900,0¦700,0 ¦4600,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦200,0 ¦ - ¦ 200,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦1100,0¦300,0 ¦1400,0 ¦

+---------------------------------------------------+------+------+-------+

¦Всего ¦5200,0¦1000,0¦6200,0 ¦

L---------------------------------------------------+------+------+--------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Результативность реализации подпрограммы будет определяться повышением качества электроснабжения, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района.

7.2. Подпрограмма предполагает обеспечение всех объектов жизнеобеспечения, относящихся ко второй категории надежности энергоснабжения, современными резервными источниками питания (дизельные электрические станции).

Мероприятия

по обеспечению надежного энергоснабжения

объектов жизнеобеспечения Ряжского муниципального района

на 2009 - 2010 годы

-------T--T----------------T--------T---------------------------------------------¬

¦Период¦NN¦ Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +------------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (мероприятий) ¦объекта ¦ Всего ¦Местный¦Област-¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ной ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Обеспечение ¦ ¦ 2500,0 ¦ 100,0 ¦1900,0 ¦ - ¦ 500,0 ¦

¦ г. ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергосбережения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦канализации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Обеспечение ¦ ¦ 2700,0 ¦ 100,0 ¦2000,0 ¦ - ¦ 600,0 ¦

¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦власти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 5200,0 ¦ 200,0 ¦3900,0 ¦ - ¦ 1100,0 ¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Обеспечение ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ 700,0 ¦ - ¦ 300,0 ¦

¦ г. ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦объектов ФСБ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦МВД, Минюста,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ФОПСИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 1000,0 ¦ - ¦ 700,0 ¦ ¦ 300,0 ¦

+------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 6200,0 ¦ 200,0 ¦4600,0 ¦ - ¦ 1400,0 ¦

L------+--+----------------+--------+------------+-------+-------+-------+---------

Приложение 6

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“РЕКОНСТРУКЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ III-25 В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 - 2010 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы и

технико-экономическое обоснование

На начало 2006 года общая площадь жилищного фонда в целом по району составила 6911,8 тыс. кв. метров.

По принадлежности он распределяется следующим образом:

- частный - 433,3 м2;

- муниципальный - 259,9 м2.

Состояние жилищного фонда является сегодня одной из самых важных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Его износ достиг критического состояния.

Особое внимание необходимо обратить на крайне неудовлетворительное техническое состояние жилых домов серии III-25. В районе на балансе находится 6 домов данной серии.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

1) восстановление в технически исправное состояние жилищного фонда в сельской местности;

2) обеспечение нормальных санитарных условий проживания в жилых домах серии III-25 и использование для проживания реконструированного жилищного фонда;

3) решение вопросов комплексной реконструкции домов устаревших серий и поддержание их в технически исправном состоянии.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

3.1. Подпрограммой предусматривается организация реконструкции многоквартирных домов серии III-25, привлечение средств собственников жилья для обеспечения реконструкции многоквартирных жилых домов.

3.2. Основные мероприятия подпрограммы:

1) укрепление торцевых панелей с использованием современных материалов;

2) обустройство скатных крыш вместо плоских с мягким покрытием;

3) устройство надстроек и мансардных этажей;

4) реконструкция внутренних систем водопровода и канализации;

5) устройство отмостков;

6) благоустройство прилегающей территории.

4. Механизм реализации подпрограммы

Обследование технического состояния жилищного фонда серии III-25 производится администрацией Ряжского муниципального района. По итогам проведенного обследования составляются акт обследования и заключение экспертизы на несущую способность конструкций, на основании которых определяются виды работ, необходимые для выполнения, объемы работ, осуществляется разработка проектно-сметной документации, составляются ежегодные планы мероприятий, определяются источники их финансирования. Источники финансирования обследования технического состояния жилищного фонда определяются администрацией Ряжского муниципального района самостоятельно.

При отрицательном заключении экспертизы на несущую способность конструкций жилой дом не подлежит включению в подпрограмму, в дальнейшем при принятии решения по таким домам следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения по признанию жилых домов негодными для проживания.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с восстановлением (реконструкцией) жилых домов серии III-25.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов.

Объемы финансирования инвестиций подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

------------------------------------------------T-------------------------¬

¦ Средства ¦ Годы ¦

¦ +-------T-------T---------+

¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Местный бюджет ¦ 300,0 ¦ 400,0 ¦ 700,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Областной бюджет ¦6000,0 ¦7000,0 ¦ 13000,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Прочие привлеченные средства ¦ 200,0 ¦ 400,0 ¦ 600,0 ¦

+-----------------------------------------------+-------+-------+---------+

¦Всего ¦6500,0 ¦7800,0 ¦ 14300,0 ¦

L-----------------------------------------------+-------+-------+----------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

6.1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

6.2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют финансовый отдел Ряжского муниципального района, Ряжская районная Дума.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Приведение в технически исправное состояние жилищного фонда в г. Ряжске, обеспечение нормальных санитарных условий проживания в жилых домах серии III-25 и использование для проживания капитально отремонтированного жилищного фонда, а также решение вопросов комплексной реконструкции домов устаревших серий.

7.2. Реализация подпрограммы обеспечит:

снижение социальной напряженности;

создание дополнительных рабочих мест.

Мероприятия

по реконструкции и улучшению технического

состояния жилых домов серии III-25 в населенных пунктах

Ряжского муниципального района

-------T--T-------------T--------T----------------------------------------¬

¦Период¦NN¦Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +-------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦(мероприятий)¦объекта ¦ Всего ¦Местный¦Област-¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ной ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Реконструкция¦ 3 дома ¦6500,0 ¦ 300,0 ¦6000,0 ¦ - ¦ 200,0 ¦

¦ г. ¦ ¦жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦серии III-25¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по адресу: г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжск, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Введеновская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦3; 5; 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2010 ¦2 ¦Реконструкция¦ 2 дома ¦7800,0 ¦ 400,0 ¦7000,0 ¦ - ¦ 400,0 ¦

¦ г. ¦ ¦жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦серии III-25¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦по адресу: г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Ряжск, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Строителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦3а; 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦14300,0¦ 700,0 ¦13000,0¦ - ¦ 600,0 ¦

L------+--+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

Приложение 7

к муниципальной целевой программе

“Модернизация жилищно-коммунального

комплекса Ряжского муниципального

района на 2008 - 2015 годы“

ПОДПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ“

1. Анализ исходного состояния проблемы

и технико-экономическое обоснование

В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос об укреплении материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, что в первую очередь касается приобретения необходимой в соответствии с действующими нормативами специализированной автотехники и оборудования.

Зачастую своевременная и качественная ликвидации различного рода аварий невозможна из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации специализированной автотехники или ее отсутствия. Все это отрицательно сказывается на уровне технической эксплуатации жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.

Основное количество единиц специализированной автотехники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, выработало свой ресурс, а нередко срок службы составляет 20 - 30 лет. Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте.

Обеспеченность эксплуатирующих организаций спецавтотехникой по информации руководителей муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий органы местного самоуправления эту проблему решить не в состоянии.

Все это свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств, в том числе областного бюджета, для укрепления материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования.

2. Основные цели и результаты реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

1) укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, обеспечение их необходимым количеством специализированной автотехники и оборудования;

2) решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

3) повышение качественного уровня услуг, оказываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) приобретение специализированной автотехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики для содержания объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Ряжского муниципального района;

2) обновление парка специальных машин по уборке и благоустройству территорий поселений, привлечение организаций различных форм собственности к исполнению муниципального заказа по благоустройству населенных пунктов, обеспечению качества исполнения работ по благоустройству;

3) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Ряжского муниципального района.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Обследование технического состояния и инвентаризация производственно-технических баз, специализированной автотехники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, производится органами местного самоуправления. По итогам проведенных обследований составляются акты обследований, на основании которых определяются номенклатура и количество необходимых к закупке спецавтотехники и оборудования. Источники финансирования технических обследований определяются органами местного самоуправления самостоятельно.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

5.1. Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы складываются из затрат, связанных с приобретением специализированной техники.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:

средств областного бюджета;

средств местных бюджетов.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов и утверждении комплекса мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий год.

---------------------------------------------T----------------------------¬

¦ Источники ¦ Годы ¦

¦ +------T------T------T-------+

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Областной бюджет ¦ - ¦1100,0¦2000,0¦3100,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Местный бюджет ¦ - ¦2050,0¦1000,0¦3050,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Прочие привлеченные средства ¦2700,0¦ - ¦1100,0¦3800,0 ¦

+--------------------------------------------+------+------+------+-------+

¦Всего ¦2700,0¦3150,0¦4100,0¦9950,0 ¦

L--------------------------------------------+------+------+------+--------

6. Контроль за реализацией подпрограммы

6.1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Ряжского муниципального района.

6.2. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют Ряжская районная Дума, финансовый отдел администрации Ряжского муниципального района.

7. Оценка эффективности осуществления подпрограммы

7.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы Ряжского муниципального района, комфортность и безопасность условий проживания, труда и отдыха населения.

7.2. Кроме того, реализация программы позволит значительно уменьшить затраты на эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и издержки при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятия

по развитию материально-технической базы

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ряжского

муниципального района на 2008 - 2010 годы

-------T--T-------------------T--------T-----------------------------------------¬

¦Период¦NN¦ Наименование ¦Характе-¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦

¦ ¦пп¦ объекта ¦ристика +--------T-------T-------T-------T--------+

¦ ¦ ¦ (мероприятий) ¦объекта ¦ Всего ¦Местный¦Област-¦ Феде- ¦ Прочие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ной ¦ральный¦привле- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ченные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2009 ¦1 ¦Приобретение ¦ 1 ¦ 1600,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1600,0 ¦

¦ г. ¦ ¦бурильно-крановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦машины БКР-317 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Приобретение машины¦ 1 ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300,0 ¦

¦ ¦ ¦УАЗ-3741 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Приобретение ¦ 1 ¦ -800,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 800,0 ¦

¦ ¦ ¦вакуумной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автомашины КО-520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 2700,0 ¦ 300,0 ¦ ¦ - ¦ 2700,0 ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2010 ¦1 ¦Приобретение ¦ 2 ¦ 800,0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ г. ¦ ¦вакуумной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автомашины КО-520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Приобретение машины¦ 1 ¦ 350,0 ¦ 150,0 ¦ 200,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦уборочной с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦плужно-щеточным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦оборудованием на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦базе трактора Т-30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦3 ¦Приобретение ¦ 1 ¦ 1000,0 ¦1500,0 ¦ 500,0 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ ¦поливомоечной- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пескоразбрасывающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦машины на базе ЗИЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 3150,0 ¦2050,0 ¦1100,0 ¦ _ ¦ _ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ 2011 ¦1 ¦Приобретение ¦ 2 ¦ 2000,0 ¦ 500,0 ¦1000,0 ¦ - ¦ 500,0 ¦

¦ г. ¦ ¦аварийно-ремонтной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦машины на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦автомашины ГАЗ-3307¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦2 ¦Приобретение ¦ 1 ¦ 2100,0 ¦ 500,0 ¦1000,0 ¦ - ¦ 600,0 ¦

¦ ¦ ¦экскаватора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦одноковшового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ЕК-12-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 4100,0 ¦1000,0 ¦2000,0 ¦ _ ¦ 1100,0 ¦

+------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+

¦ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 9950,0 ¦3050,0 ¦3100,0 ¦ - ¦ 3800,0 ¦

L------+--+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+---------