Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 26.12.2006 N 20/15 (ред. от 28.04.2010) “О Программе социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2010 года“
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНРЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2006 г. N 20/15
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2010 ГОДА
(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ
от 26.12.2007 N 32/5, от 02.07.2009 N 17/10,
от 28.04.2010 N 25/5)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 августа 2006 года N 779-р, статьей 5 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2010 года (приложение N 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по экономической политике, предпринимательству и потребительскому рынку (Васимов М.В.).
Председатель
Совета городского округа
город Уфа
Республики Башкортостан
И.НИГМАТУЛЛИН
Снята с контроля в связи с выполнением (решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 23.12.2010 N 32/6).
Администрация городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УФЫ
ДО 2010 ГОДА
(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ
от 26.12.2007 N 32/5, от 02.07.2009 N 17/10,
от 28.04.2010 N 25/5)
Уфа-2006
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт Программы
Раздел I. Информационно-аналитический
1.1. Основные приоритеты, цели и стратегические задачи программно-целевого управления социально-экономическим развитием территории
1.2. Общие сведения о территории
1.3. Социально-экономическое положение (итоги 2005 года и первого полугодия 2006 года):
- Промышленное производство
- Сельское хозяйство
- Инвестиционно-строительная деятельность
- Транспорт и связь
- Рынок товаров и услуг
- Малое предпринимательство
- Финансы
- Развитие социальной сферы
- Занятость. Рынок труда
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство и благоустройство
- Образование - основа развития
- Здравоохранение
- Уфа - культурный центр Башкортостана
- Физкультура и спорт - здоровый образ жизни
- Социальная защита населения
- Молодое поколение Уфы
- Уровень жизни населения
- Состояние экологической обстановки в городе
Раздел II. План программных мероприятий
- Пояснительная записка
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Транспорт и связь
- Потребительский рынок города
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Абзац исключен. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5
- Социальная политика
- Молодежная политика
- Занятость населения
- Финансы
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Образование
- Здравоохранение
- Развитие муниципального сектора
- Ресурсное обеспечение программных мероприятий
Раздел III. Прогнозно-целевые параметры
Перечень основных показателей, характеризующих диверсификацию и развитие экономической базы городского округа до 2010 года
Социальное развитие и качество жизни населения городского округа
Заключение
Паспорт программы
1. Наименование программы - Программа социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2010 года.
2. Основание для разработки программы - распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2004 года N 672-р, распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 августа 2006 года N 799-р.
3. Основной разработчик программы - Управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4. Цель программы - развитие экономической базы городского округа город Уфа РБ, повышение уровня жизни населения.
5. Основные задачи программы - повышение конкурентоспособности экономики городского округа, формирование эффективной бюджетной политики, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа, поддержка развития малого предпринимательства, дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения, сохранение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности, улучшение качества жизни населения.
6. Сроки и этапы реализации программы - до 2010 года.
7. Основные исполнители и соисполнители - управления, комитеты и отделы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, предприятия, организации и учреждения различных форм собственности.
8. Предметные области, охватываемые программой, - промышленность, сельское хозяйство, строительство и инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, социальная сфера жизни городского округа, охрана окружающей среды.
9. Финансовое обеспечение программы - на реализацию программных мероприятий на 2006 - 2010 годы по расчетам будет направлено 111,4 млрд. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа город Уфа РБ - 8,6 млрд. рублей;
- из бюджета Республики Башкортостан - 4,2 млрд. рублей;
- из бюджета Российской Федерации - 2,6 млрд. рублей;
- внебюджетные средства: собственные средства хозяйствующих субъектов, привлеченные внутренние и внешние кредиты, вложения капиталов инвесторов - 96 млрд. рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (по сравнению с уровнем 2005 года):
- увеличить объем отгруженной продукции до 242 млрд. рублей с ростом в 1,4 раза;
- увеличить объем товарооборота до 280 млрд. рублей, или в 2,9 раза;
- увеличить объем общественного питания до 11,4 млрд. рублей (рост в 2,2 раза);
- рост объема платных услуг прогнозируется в 2,7 раза (88,3 млрд. рублей);
- ожидается освоить более 60 млрд. рублей инвестиций (рост в 1,9 раза);
- обеспечить ввод жилья до 550 - 600 тыс. кв. метров в год;
- увеличить обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя до 21,5 кв. метров;
- повысить уровень среднемесячной заработной платы в 2 раза.
(п. 10 в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5)
Раздел I. Информационно-аналитический
1.1. Основные приоритеты, цели и стратегические задачи
программно-целевого управления социально-экономическим
развитием территории
(в ред. решения Совета городского округа
г. Уфа РБ от 26.12.2007 N 32/5)
Динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности столицы Республики Башкортостан в 2005 - 2006 гг. обусловлено благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, формированием инвестиционной привлекательности столицы, развитием малого предпринимательства, вовлечением в хозяйственный оборот природно-сырьевого, общественно-инфраструктурного и хозяйственного потенциала столицы.
Основным приоритетом городской стратегии является сохранение и приумножение человеческого потенциала, повышение материального благосостояния горожан, удовлетворение их материальных потребностей и духовно-нравственных ценностей, создание комфортной среды для их проживания с учетом задач, поставленных Посланием Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан.
Основной целью Программы является повышение финансово-экономической самодостаточности города, расширение собственной экономической базы.
Программа социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2010 года ориентирована на программное решение следующих стратегических задач:
1. Дальнейшее увеличение темпов экономического роста на основе новых резервов диверсификации и развития экономической базы. В период осуществления реформы местного самоуправления решение данной задачи возможно только при дальнейшем совершенствовании организационно-экономической работы и повышении эффективности программно-целевого управления развитием города.
Промышленная политика в период до 2010 года будет ориентирована на решение следующих основных задач:
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
- рост конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий;
- сохранение и создание новых рабочих мест.
2. Рост объемов жилищного строительства с использованием механизмов ипотечного кредитования, накопительной схемы, приобретения жилья в рассрочку; обновление, модернизация основных фондов и повышение качества выпускаемой продукции строительной отрасли; внедрение новых разработок в технологию строительства и производство строительных материалов; реконструкция и строительство объектов социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры.
3. Реализация приоритетных национальных проектов на основе активного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.
4. Формирование и реализация эффективной бюджетной политики, направленной на обеспечение целевого и эффективного использования средств местного бюджета, повышение результативности его расходов на основе проводимых тендеров и увеличения доли конкурсных закупок.
5. Формирование трудового потенциала. Для стабилизации положения на рынке труда в сложившихся условиях необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих задач:
- создание условий для ускорения трудоустройства безработных граждан,
- повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда,
- ведение работы по целевой поддержке лиц, потерявших работу,
- регулирование привлечения иностранной рабочей силы, а также приоритетное использование российских граждан на рынке труда,
- разработка механизма определения потребности организаций в выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, а также критериев оценки эффективности вложения бюджетных средств в профессиональное образование молодежи.
6. Повышение статуса предпринимательства как неотъемлемого элемента единой социально-экономической системы. Совершенствование экономических, правовых и организационных основ развития предпринимательской деятельности, увеличение доли субъектов малого предпринимательства в объеме производства и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
7. Дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения городского округа, сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.
8. В сфере потребительского рынка - внедрение сетевых технологий, процессов интеграции, преобразование рынков в торговые центры и комплексы, повышение уровня сервиса и обслуживания покупателей. Основной задачей развития сферы услуг является увеличение спектра бытовых услуг, предлагаемых населению, обеспечение их доступности для всех категорий граждан.
9. Взаимоувязанное развитие всех видов пассажирского транспорта с целью обеспечения максимума удобств для жителей и сохранение приоритетности в развитии массовых видов городского пассажирского транспорта, повышение скоростей сообщения путем строительства скоростных дорог, уличных магистралей и развязок.
10. Дальнейшее развитие сетей связи всех операторов, действующих на территории города Уфы, и расширение спектра предоставляемых услуг.
11. Комплексное развитие социальной сферы.
Решению поставленных задач развития финансово-экономической базы городского округа будет способствовать совершенствование организационно-экономической работы, включая повышение эффективности программно-целевого управления развитием городского округа, постоянный мониторинг социально-экономического развития города, стратегический подход к формированию целостной системы местного самоуправления.
1.2. Общие сведения о территории
Город Уфа - столица Республики Башкортостан - основан в 1574 году. Столица Башкортостана сегодня крупный промышленный и культурный центр Российской Федерации, в котором живет более миллиона жителей свыше ста национальностей.
Столица Республики Башкортостан занимает четвертое место среди городов Приволжского федерального округа по численности населения. Территория столицы занимает более 710 тысяч кв. км.
Город находится на пересечении железнодорожных, воздушных, речных, трубопроводных и автомобильных магистралей, связывающих европейскую часть России с Уралом и Сибирью, что дает ему широкие возможности для ввоза-вывоза готовой продукции и сырья.
Промышленное производство города Уфы представлено почти 200 крупными и средними предприятиями. В Уфе сосредоточено более 50 процентов промышленного потенциала Республики Башкортостан. Промышленность стала ведущим и градообразующим комплексом в экономике Уфы. Наибольшую долю занимает топливная промышленность. Сегодня по производству высокооктановых бензинов Башкортостан - лидер на российском рынке.
На долю города приходится треть инвестиций и половина оборота розничной торговли республики.
Уфа является “донором“ республиканского и федерального бюджетов: около 56 процентов налоговых поступлений, аккумулируемых на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, поступает в федеральный бюджет, 38 процентов - в республиканский бюджет.
По сравнению с другими российскими городами - “миллионниками“ в Уфе самая высокая рождаемость и самая низкая смертность.
1.3. Социально-экономическое положение
(итоги 2005 года и 1 полугодия 2006 г.)
Промышленность
Предприятия промышленного комплекса города обеспечили в течение 2005 года стабильную работу. Объем отгруженной продукции и выполненных услуг превысил уровень 2004 года более чем на 40% и достиг почти 177 млрд. руб. Индекс промышленного производства составил 105,7 процента.
Лидерами по росту объемов отгруженной продукции являются предприятия по производству нефтепродуктов, на долю которых приходится более 70 процентов от всего объема обрабатывающих отраслей города. Увеличились объемы первичной переработки нефти, производства автомобильного бензина и топочного мазута.
Высокий темп роста промышленного производства в течение всего года отмечался на предприятиях по обработке древесины и производства изделий из дерева.
Основная доля продукции в этой отрасли - почти 93% производится ООО “Уфимский фанерный комбинат“ и ООО “Уфимский фанерно-плитный комбинат“. Выпуск основной продукции этих предприятий - фанеры увеличился на четверть, древесностружечных плит - на 23%.
С ростом объемов отгруженной продукции на 15,7% при индексе промышленного производства 102,6% завершили 2005 год предприятия химического производства. На треть возросли объемы отгрузки на крупнейшем предприятии отрасли - ОАО “Уфаоргсинтез“, продолжился рост производства в ОАО “Полимерпродукт“, в ЗАО “Полипропилен“. Увеличился выпуск фенола, полиэтилена, синтетических смол и пластмасс.
Стабильно работал ОАО “Уфимский витаминный завод“, который в 2 раза увеличил выпуск витаминных препаратов в ампулах, на 23% - в упаковках, на 17 процентов - лекарственных средств.
В производстве транспортных средств успешно завершил год лидер отрасли ОАО “УМПО“. Основным направлением производственной деятельности объединения является выполнение экспортных контрактов и договоров по поставке авиационных двигателей в страны дальнего зарубежья, доля которых составляет более 85 процентов от общего объема производства. Наряду с этим активно развивается производственная программа по выпуску газоперекачивающего и газоэнергетического оборудования на базе авиационного двигателя АЛ-31СТ. В 2005 году объем производства этой продукции превысил объем 2004 года почти в 4 раза. На 10 процентов увеличился выпуск узлов и деталей к вертолетной технике. На треть выросли объемы производства товаров народного потребления - снегоходов “Рысь“ различных модификаций и мотоблоков “Агро“ с широким спектром навесного оборудования.
Несмотря на финансовые трудности, возникшие в начале 2005 года в связи с вступлением в силу Федерального закона N 122-ФЗ и поздним проведением конкурсных торгов, ГУП “Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий“ во втором квартале ликвидировал отставание и выполнил обязательства по заключенным контрактам.
По сравнению с 2004 годом небольшое снижение объемов отгруженной продукции отмечено на ОАО “БТЗ“, которое работает в объеме заключенных договоров и заявок. В 2005 году завод начал работу по разработке перспективных и востребованных моделей троллейбусов. Это низкопольный троллейбус с автономным ходом на базе дизель-генератора, обычный низкопольный троллейбус, позволяющий перевозить инвалидов-колясочников, шарнирно-сочлененный троллейбус разных модификаций.
Снижение заказов от предприятий авиационной промышленности сказалось на показателях работы ГУП УАП “Гидравлика“. Предприятие приняло все меры для увеличения объемов продукции гражданского назначения. На заводе продолжалось освоение новых и выпуск серийных изделий для автомобильной промышленности, проводились работы по подготовке производства к серийному выпуску газотурбинного вспомогательного двигателя нового поколения ТА-14.
В целом успешно отработали год предприятия целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности. Рост обеспечили ведущие полиграфические предприятия Уфы - издательство “Башкортостан“ и Уфимский полиграфкомбинат.
Высокий темп роста объемов производства и реализации продукции в течение года сохранялся на предприятиях по производству пищевых продуктов.
С хорошими показателями отработали предприятия ООО “Харрис СНГ“, ОАО “Амстар“, ОАО “Уфимский хлеб“, ОАО “Уфимский комбинат хлебопродуктов“, ООО “Новоуфимский мясокомбинат “НУМИК“, ОАО “Уфамолзавод“.
Увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, муки, нежирной молочной продукции, пива, кондитерских изделий.
В целом с ростом объемов отработали предприятия производства прочих неметаллических и минеральных продуктов.
Более половины объемов производства этого вида экономической деятельности приходится на долю ОАО “СтеклоНиТ“. В октябре 2005 г. на предприятии введены в эксплуатацию основовязальная машина “Liba“ и пропиточная машина “Brucher“ производства Германии, что позволило увеличить номенклатуру выпускаемой продукции и значительно повысить ее качество.
Увеличили выпуск строительного кирпича и производство сборных железобетонных конструкций и деталей ОАО “ЖБЗ N 2“ и другие предприятия.
Продолжился рост объемов производства на предприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий. Почти 90 процентов объемов продукции в этой отрасли производит ОАО “УЗЭМиК“. На заводе в 2005 году разработано и освоено 103 наименования новых и модернизированных изделий, запущена линия по производству ремней малых длин с формованным зубом для приводов вентиляторов и генераторов двигателей автомобилей германской фирмы “Шольц“.
Снижение объемов произошло в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Произошел спад объемов производства на “УППО“ вследствие сокращения заказов на специальную авиационную технику, отсутствия предоплаты по заключенным договорам, неравномерного распределения заказов головной структурой АОЗТ “Авиаприбор“. Руководством предприятия принимались меры по усовершенствованию выпускаемой продукции и расширению ее номенклатуры. В 2005 году изготовлены и переданы заказчику образцы 7 изделий авиационного направления, 3 вида изделий нефтегазового направления, изготовлены первые образцы электронного привода асинхронного двигателя для троллейбуса.
В связи со снятием Министерством связи России ограничений на применение в сетях связи импортного оборудования резко сократились объемы заказов со стороны основного потребителя телекоммуникационной аппаратуры ОАО “Связьинвест“, а соответственно и объемы производства в ЗАО “БЭТО-Хуавей“.
В ОАО “БЭТО“ снижение потребительского спроса, а соответственно и снижение объемов отгрузки и реализации продукции при росте производства привело к росту остатков готовой продукции на 31 млн. руб.
Высокая конкуренция на рынке кабельной продукции, рост цен на сырье и материалы, снижение объемов заказов со стороны ОАО “АвтоВАЗ“, АНК “Башнефть“, ОАО “Башинформсвязь“ привели к снижению производства на ОАО “Уфимкабель“, несмотря на принимаемые меры по разработке и освоению новой продукции. За 2005 год предприятием освоено производство 37 видов новых видов кабелей и проводов, завершены работы по модернизации оборудования для производства городских телефонных и геофизических кабелей.
Трудности со сбытом продукции не позволили увеличить объемы производства и реализации в ОАО “УЭЛЗ-Свет“. На предприятии с целью сохранения рентабельности производства и снижения себестоимости проводились мероприятия по повышению выхода годной продукции. Введена в эксплуатацию новая линия ламп общего назначения, разработаны новые изделия с увеличенным световым потоком.
В то же время выросли объемы производства и отгрузки продукции в ФГУП “УАПО“. В течение года на предприятии освоено 25 новых изделий, на развитие производства направлено более 45 млн. рублей собственных средств.
Улучшилось по сравнению с 2004 годом положение на заводе “Электроаппарат“. На предприятии прекращено производство низкорентабельной продукции, выпуск изделий осуществлялся только по конкретным договорам на условиях предоплаты как минимум в 50%. По заказу холдинга “Электрозавод“ было дополнительно освоено производство ряда новых изделий, что позволило дополнительно загрузить производство на 20%. В 2005 году приобретено нового оборудования на 5,7 млн. руб., отремонтировано производственных площадей на 6 млн. руб.
Высокие показатели достигнуты заводами “Магнетрон“ и “Промсвязь“, обществом с ограниченной ответственностью “ГЕО-Импульс интернэшнл“.
Снижение индекса промышленного производства при росте объемов отгрузки отмечено в текстильном и швейном производстве, причем рост объемов отгрузки произошел в основном за счет роста цен. В натуральном выражении сократился выпуск хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий, костюмов. Из 10 предприятий отрасли только ЗАО “Комбинат рабочей одежды“ и БХП “Агидель“ закончили год с ростом основных показателей.
Улучшилось финансово-экономическое положение большинства предприятий обрабатывающих производств города. Сумма балансовой прибыли более чем в 2 раза превысила размер балансовой прибыли за 2004 год и достигла 30 млрд. руб., что составляет более 75 процентов общего объема прибыли.
При этом сумма полученных убытков сократилась на 11% и составила 360,3 млн. руб., или 42 процента от общих убытков по городу. Удельный вес убыточных предприятий составил 13,4%.
В целом рентабельно отработали все отрасли обрабатывающих производств, за исключением производства неметаллических минеральных продуктов и прочих производств.
Индекс промышленного производства за январь - июнь 2006 г. в целом по крупным и средним предприятиям города составил 101,2%, в том числе по предприятиям обрабатывающих производств 101%.
Ниже 100% индекс промышленного производства (98,5%) остается только в производстве нефтепродуктов. Сказалось снижение объемов производства на ведущих нефтеперерабатывающих предприятиях отрасли: ОАО “Новойл“ (ИПП - 97,7%) и ОАО “УНПЗ“ (ИПП - 86,8%).
Крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами почти на 89 млрд. рублей, что на 14,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них 84 млрд. руб. приходится на предприятия обрабатывающих отраслей.
Наиболее высокий темп роста объемов отгруженной продукции - в 2,6 раза при ИПП - 111,1% сохраняется в производстве неметаллических минеральных продуктов.
На показателях отрасли сказывается рост объемов производства и отгрузки на новом стеклотарном производстве ООО “РУСДЖАМ-Уфа“, которые составляют почти 27% от общих отраслевых объемов.
Значительный прирост обеспечили также ОАО “СтеклоНиТ“ и ОАО “ЖБЗ-2“.
Более чем на 63% при ИПП - 110,1% увеличились объемы отгруженной продукции в текстильном и швейном производстве.
Почти на 90% вырос объем отгрузки в ЗАО “Комбинат рабочей одежды“, в 3,3 раза - в ОАО “Уфимская трикотажная фабрика“, на 27% - в ОАО “ХБК“. При этом рост произошел не только в денежном, но и в натуральном выражении.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 46% увеличился объем отгруженной продукции в производстве транспортных средств, ИПП составил 102,5%. В 1,5 раза выросла отгрузка в ОАО “УМПО“, на 17% - на ФГУП “Гидравлика“.
Стабильно высокий темп роста объемов отгрузки - 120,8%, при ИПП - 115,5% отмечен в производстве пищевых продуктов, который обеспечивают ОАО “Амстар“, ОАО “Уфимский мясоконсервный комбинат“, ОАО “Уфимский комбинат хлебопродуктов“, ООО “Харрис СНГ“.
Продолжает улучшаться положение в производстве электрооборудования, где ИПП составил 101,2% при темпе роста объемов отгруженной продукции 111,9%. Значительно увеличились объемы отгруженной продукции в ОАО “Уфимский завод “Промсвязь“, ОАО “БЭТО“, ФГУП “УАПО“. Улучшилось положение в ОАО “Геофизприбор“, ОАО “Электроаппарат“, ОАО “Уфимкабель“, ФГУП “УППО“.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий рост объемов обеспечивает ОАО “УЗЭМиК“.
По сравнению с первым кварталом улучшились показатели в химическом производстве (ИПП - 102,3%). Рост объемов произошел за счет ООО “Полимерпродукт“, ОАО “Фармстандарт-Уфавита“, ЗАО “Опытный завод “Нефтехим“ и ОАО “Дубитель“.
На уровне прошлого года отработали в целом предприятия по производству изделий из дерева и обработки древесины (ИПП - 102,9%, темп роста - 102,1%).
Стабильно работают предприятия, занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью (ИПП - 104,4%).
Высокий индекс промышленного производства сохраняется на Уфимском полиграфкомбинате, издательство “Башкортостан“ работает на уровне прошлого года. Увеличились объемы отгруженной продукции и оказанных услуг в ЗАО “Пронто-Уфа“ и в ГУП “Издательский дом “Республика Башкортостан“.
За 6 месяцев текущего года промышленными предприятиями города получено балансовой прибыли более 10,4 млрд. руб., или 76% от общей прибыли городских предприятий. В том числе предприятиями обрабатывающих производств - более 9,6 млрд. руб. В целом это почти на 20% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, что обусловлено в основном снижением на 34% прибыли полученной предприятиями нефтепереработки, доля которых в общей прибыли обрабатывающих производств составляет почти 90%. Снижение объема прибыли произошло также в ОАО “Уфаоргсинтез“ и на предприятиях по обработке древесины, производстве изделий из дерева.
В других производствах прибыль увеличилась.
Доля убыточных предприятий составила в целом 14,1%.
Несколько улучшилось с начала года состояние расчетов на предприятиях.
Общая кредиторская задолженность предприятий обрабатывающих производств снизилась на 8% и составила 22,7 млрд. руб., дебиторская задолженность несколько увеличилась и достигла 24,7 млрд. руб. Впервые за последние годы дебиторская задолженность превысила кредиторскую.
При этом задолженность по платежам в бюджет с начала года сократилась более чем в 2 раза и составляет около 1,2 млрд. руб., из нее просроченная - 434 млн. руб.
Продолжается ежемесячный рост заработной платы работников промышленных предприятий. По состоянию на 1 июля 2006 г. среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах увеличилась на 17,2% и составила 13139 рублей.
Положительным фактором является снижение задолженности по выплате заработной платы на предприятиях промышленности. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года просроченная задолженность сократилась более чем на 2 млн. рублей и составила 3,9 млн. руб. Только три предприятия - ДП “Биофаг“ ГУП “Иммунопрепарат“, ДООО “СУ-12“ ОАО “Строительный трест N 3“, ГУП “Башкирские мельницы“ имеет задолженность перед своими работниками, что составляет около 11% общей задолженности по городу.
Сельское хозяйство
В 2005 году производством сельскохозяйственной продукции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан занимались муниципальные сельскохозяйственные предприятия: совхоз “Россия“, агрофирма “Уфимская“, ООО “Максимовский свинокомплекс“, ООО “ТД “Золотая Нива“, ООО “Племсовхоз“, ООО “Птичий двор“, ОАО “Цветы Башкортостана“, фермерское хозяйство “Рассвет“ и фермерское хозяйство Пиксаева.
Сельхозтоваропроизводители городского округа специализируются на производстве мяса и молока, зерна, картофеля, овощей, сахарной свеклы.
В 2005 году и за 9 месяцев 2006 года наблюдается увеличение производства и реализации мяса на 200 тонн и молока на 30 тонн. Это связано с восстановлением поголовья свиней в ООО “Максимовский свинокомплекс“ и увеличением поголовья птиц в ООО “Птичий двор“. Обновление молочного стада в МУСП “Совхоз “Россия“ привело к увеличению производства молока. В растениеводстве наблюдается увеличение площадей под зерновые культуры и подсолнечник. В 2006 году заметно увеличилась урожайность зерновых культур в среднем на 6 ц/га, сахарной свеклы - на 30 ц/га, картофеля и овощей - на 30 ц/га.
По итогам 2005 года 5 сельскохозяйственных предприятий из 10 завершили год с прибылью: ОАО “Цветы Башкортостана“, ООО “ТД “Золотая нива“, ООО “Птичий двор“, фермерское хозяйство “Рассвет“, крестьянское хозяйство Пиксаева.
В рамках реализации национального проекта “Развитие АПК“ ООО “Максимовский свинокомплекс“ получило право на участие в инвестиционном проекте, что позволит получить предприятию льготный кредит на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса на общую сумму 60 млн. рублей со сроком возврата до 8 лет.
В территориальных границах города насчитывается 414 садоводческих некоммерческих товариществ, которые занимают более 3991 га земли. Ежегодно садоводами на участках выращивается около 4 тыс. тонн овощей и 3 тыс. тонн ягод, фруктов и зелени.
Инвестиционно-строительная деятельность
Строительный комплекс г. Уфы представляет собой развитую, технически оснащенную инфраструктуру, включающую в себя более 100 строительных предприятий и организаций. Снижение объемов централизованных капитальных вложений вызвало рост конкуренции в сфере строительных заказов. Возросла мотивация прогрессивной перестройки, совершенствования организационной и технологической структуры предприятий.
В 2005 году объем инвестиций из всех источников финансирования вырос по сравнению с 2004 годом на 13,5% и составил 32,5 млрд. рублей в сопоставимых ценах. На долю капитальных вложений производственного назначения приходится около 60 процентов общего объема инвестиций, или 19,2 млрд. рублей.
Основную долю в общем объеме инвестиций - свыше 85% занимают собственные и привлеченные средства. Удельный вес централизованных капитальных вложений составляет 12,5% .
В 2005 году продолжалась работа по созданию условий для активизации жилищного строительства, прежде всего, по инженерной подготовке перспективных площадок. Для строительства инженерных коммуникаций к местам массовой застройки городу было выделено 13,4 млн. рублей из республиканского бюджета, которые освоены в полном объеме.
В 2005 году за счет всех источников финансирования построено и введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью почти 470 тыс. квадратных метров, что на 12,7% больше, чем в 2004 году. За счет средств индивидуальных застройщиков введено 90,5 тыс. квадратных метров домов частного сектора с ростом к 2004 году на 7,9%.
В ходе реализации федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года“ в 2005 году освоено 1,7 млрд. рублей. К началу нового учебного года введены в эксплуатацию три новых школы в Калининском (микрорайон “Инорс-7“), Октябрьском (корпус Башкирской республиканской школы-гимназии N 1 им. Р.Гарипова) и Советском (новый корпус школы N 26) районах города на 825 ученических мест каждая. После проведенной реконструкции открылся детский сад N 58 на 220 мест в Калининском районе по улице Транспортной. Проводилась реконструкция городской детской клинической больницы N 17, городской клинической больницы N 21, железно“орожного пассажирского комплекса на станции “Уфа“, объектов культуры, образования, физической культуры и спорта.
В целях дальнейшего привлечения инвестиций в экономику города организовывались и проводились встречи по международному и межрегиональному сотрудничеству.
В I полугодии 2006 года предприятиями и организациями всех форм собственности на строительстве объектов освоено 13 млрд. рублей инвестиций за счет всех источников финансирования, что составляет 108,2 процента к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем капитальных вложений, выполненный в ходе реализации федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года“, составил 3,2 млрд. рублей, в том числе за счет централизованных капитальных вложений 1,4 млрд. рублей.
Кроме того, на территории города реализуются федеральные целевые программы: “Федеральная программа развития образования“, “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 гг.)“, “Социальная поддержка инвалидов (2000 - 2005 гг.)“, а также непрограммная часть, включающая строительство объектов в отраслях агропромышленного комплекса, коммунального строительства, образования, железнодорожного транспорта.
Из общего объема централизованных капитальных вложений на реализацию Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России (распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2005 года N 1002-р), направлено около 1,2 млрд. рублей.
В 2006 году, как и в предыдущие годы, особое внимание уделяется объектам социальной сферы: осуществляется строительство школы в микрорайоне “Южный“, учебного корпуса школы N 27 на 825 ученических мест по ул. Комсомольской, детского сада в микрорайоне “Сипайлово-5“, проводится расширение здания татарской гимназии N 65, продолжается возведение универсальной ледовой арены “Уфа-арена“, больничного комплекса Республиканской психиатрической больницы в д. Базилевка, хирургического корпуса Городского противотуберкулезного диспансера, спального корпуса на 125 мест Уфимского дома-интерната для лиц пожилого возраста и инвалидов, Дома Дружбы народов, автодорожного тоннеля в створе мостового перехода через р. Уфу, транспортной развязки на пересечении пр. С.Юлаева и ул. Менделеева, автодороги “Уфа - Шакша“, строительство лыжероллерной трассы “Биатлон“.
Выполнялись работы по реконструкции существующих зданий Башкирской республиканской гимназии-интерната N 1 им. Р.Гарипова по ул. Российской, Уфимской городской башкирской гимназии N 20 им. Ф.Х.Мустафиной, хирургического корпуса Республиканской клинической больницы N 1 им. Куватова, городских клинических больниц N 17 и N 21, пассажирского железнодорожного комплекса на станции “Уфа“, аэровокзала ФГУП “Международный аэропорт “Уфа“, ипподрома “Акбузат“, стадиона “Динамо“, путепровода по пр. Октября и ул. Комарова (Дежневский), автомобильной дороги “Уфа - аэропорт“.
В первом полугодии 2006 года за счет всех источников финансирования построено и введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 214,5 тыс. кв. метров, что на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет средств индивидуальных застройщиков введено 23,4 тыс. кв. метров домов частного сектора.
В январе - июне 2006 года введены в эксплуатацию отделение патологии новорожденных городской клинической больницы N 17 на 80 коек, встроенно-пристроенное помещение по ул. Ахметова для размещения детской поликлиники на 130 посещений в смену, крытый теннисный корт по ул. Ленина, центр бытовых услуг по ул. Гагарина, вторая очередь торгово-сервисного комплекса “Сипайловский“, многоэтажный гараж с блоком обслуживания на 346 машино-мест по ул. Жукова.
Завершены работы по вводу в эксплуатацию газотурбинной энергоустановки в котельном цехе N 4 ОАО “Башкирэнерго“ в жилом районе “Шакша“ мощностью выработки электроэнергии 10 МВт, тепловой энергии 15,9 Гкал в час. С начала года проложено 14 км газовых сетей. Городская телефонная сеть увеличилась на 13256 номеров за счет завершения реконструкции АТС 22/23 и расширения АТС 44/48, АТС 65/67.
Транспорт и связь
Система городского пассажирского транспорта представлена такими видами, как автобус, трамвай и троллейбус, которые обслуживают 39 автобусных социальных маршрутов, 91 маршрутных такси, 20 трамвайных и 21 троллейбусный маршрут. Протяженность автобусных маршрутов вместе с маршрутными такси по городу составляет на сегодня одну тысячу километров, трамвайных путей - 133,6 км, троллейбусных линий - 193,4 км. Пассажирские перевозки ежедневно осуществляются 2220 ед. автотранспорта и 310 ед. электрического подвижного состава. Кроме того, в собственности у жителей города имеется более 235,0 тысяч единиц легкового автотранспорта.
На сегодня транспортная сеть города полностью сформирована и обслуживает все микрорайоны города и ближайший пригород. Транспортирующая способность городского пассажирского транспорта составляет 890,7 тысячи человек в день.
Всеми видами городского пассажирского транспорта за 2005 год перевезено 445,1 млн. пассажиров с увеличением к соответствующему периоду прошлого года на 6%, в том числе автобусами 290,2 млн. пассажиров (109%), электротранспортом 154,9 млн. пассажиров (99,8%), маршрутными такси 202,8 млн. пассажиров (107%). За I полугодие 2006 года всего перевезено 304,8 млн. пассажиров со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 8%, в том числе автобусами - 220,9 млн. пассажиров (102%), электротранспортом - 83,9 млн. пассажиров (72%), маршрутными такси - 152,5 млн. пассажиров (99%).
Начиная с 1999 года, проводится работа по широкому привлечению к городским перевозкам альтернативных перевозчиков. Сегодня на договорной основе свыше 1800 автобусов, принадлежащих юридическим лицам негосударственных форм собственности и индивидуальным предпринимателям, обслуживают 86 маршрутов и осуществляют более 69% объемов автобусных перевозок в городе.
В 2005 - 2006 годах продолжается дальнейшее развитие маршрутной сети городского электротранспорта. Приоритет развитию электротранспорта отдан не случайно, так как он является экологически чистым видом транспорта. Кроме того, на базе Башкирского троллейбусного завода налажено серийное производство надежных комфортабельных троллейбусов, внедряются технологии по их комплексному капитальному ремонту. В городе продолжается строительство троллейбусного депо N 3 на 200 троллейбусов. Сданы в эксплуатацию 2-я очередь троллейбусной линии в Сипайлово, III очередь - в Затоне, открыты один троллейбусный и один трамвайный маршруты, изменены схемы движения троллейбусных маршрутов N 13 и N 21, что позволило улучшить транспортное обслуживание жителей, проживающих по улице Бакалинской и в микрорайоне Белореченский. Парк троллейбусов обновился за последние два года 24 единицами машин производства Башкирского троллейбусного завода.
Развитие телефонной связи в городе Уфе в настоящее время осуществляется исключительно за счет средств предприятий, организаций и населения города.
На сегодня практически все районы города телефонизированы. В пригородных труднодоступных микрорайонах и районах коттеджной застройки проводятся широкомасштабные работы по охвату радиотелефонной связью. Емкость телефонных станций стационарной связи насчитывает 322,8 тысячи номеров, число установленных телефонов - 303,7 тысячи единиц, в том числе 268,5 тысячи - квартирных. Обеспеченность жителей города квартирными телефонами составляет 94 номеров на 100 семей, что почти в 1,5 раза превышает данный показатель по Республике Башкортостан (64 на 100).
Проводится поэтапная замена обычных таксофонов на универсальные, с помощью которых имеется возможность осуществления междугородных и международных переговоров. Их количество на сегодня составляет 2 тысячи единиц.
В Уфе функционирует высокоскоростная волоконно-оптическая SDH-магистраль мощностью 2500 Мбит/с, которая соединяет все АТС города. Сдача в эксплуатацию магистрали существенно облегчила строительство и ввод в действие новых АТС. На волоконно-оптическом кольце планируется создать мультисервисную сеть, обеспечивающую доступ клиентам “Башинформсвязи“ ко всему комплексу услуг: телефон, Интернет, телевидение.
Рынок товаров и услуг
Развитием потребительского рынка продолжает оставаться стабильным и динамичным. Оборот розничной торговли в 2005 году составил 95,3 млрд. руб. с ростом к уровню 2004 года на 26% в сопоставимых ценах. За 1 полугодие 2006 года оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 49,5 млрд. рублей, темп роста - 128,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот общественного питания в 2005 году составил 4,4 млрд. рублей, за I полугодие 2006 года - 2,7 млрд. руб., что на 24,3% выше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2005 года.
В настоящее время на потребительском рынке г. Уфы функционирует более 5 тысяч предприятий торговли и общественного питания. Обеспеченность торговыми площадями в городе составляет по продовольственной группе товаров 223%, по промышленным товарам - 216%. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети по состоянию на 01.01.2005 составила 55,32%, на 01.01.2006 - 64,14%, произошло увеличение на 8,82%.
Увеличивается количество магазинов, размещающихся на первых этажах жилых домов, путем перевода помещений из жилого в нежилой фонд. Всего насчитывается около 630 квартир, переведенных в категорию нежилых помещений, из которых 95 переведены в 2005 году, 23 квартиры - в 1 полугодии 2006 года.
Согласно городской Программе развития торговых структур, действующей с 2004 года на период до 2006 года, за счет инвестиций предпринимателей и самих субъектов торговли открыто и реконструировано 422 торговых предприятия (в т.ч. в 2004 г. - 109, в 2005 г. - 250, в 1 п/г 2006 г. - 63 предприятия), в том числе магазины “Матрица“ на площадях ТЦ “Башкортостан“ и в микрорайоне “Шакша“, супермаркет “Рамстор“ - на площадях Центра торговли и развлечений “Мир“, гипермаркет “Дар-Сити“ по ул. Менделеева, трактир “Сани“ по ул. Зорге и др.
На уфимский рынок выходят федеральные и международные торговые сети: “Патерсон“, “Икея“, “Ростикс“.
Динамично развиваются сетевые структуры торговли, которых в городе более 50-и с общим количеством магазинов около 300 единиц, увеличивалась сеть социальных магазинов экономического класса с 37 единиц на 01.01.2005 до 66 - на 01.07.2006, что позволило решить вопрос торгового обслуживания ветеранов войны и социально не защищенных граждан. Тенденция к увеличению данного класса предприятий сохраняется.
В связи с объявлением 2006 года Годом благоустройства и с исполняющимся в 2007 году 450-летием добровольного вхождения Башкирии в состав России Администрацией городского округа город Уфа РБ разработан план мероприятий по благоустройству предприятий потребительского рынка г. Уфы РБ, согласно которому проводится работа, направленная на повышение уровня архитектурно-художественного облика города. В настоящее время предприятиями потребительского рынка города проводятся мероприятия по внешнему оформлению фасадов, благоустройству прилегающих территорий.
Увеличился и охват школьников питанием с 87,4% их общего количества в 2005 году, до 91% - в 2006 году. Средняя наценка общественного питания осталась на прежнем уровне - около 40%. На сегодняшний день горячим питанием охвачено 60% студентов дневных форм обучения высших и среднеспециальных учебных заведений. Средняя наценка общественного питания составляет 45 - 50%.
Сфера услуг столицы функционирует рентабельно, растет объем услуг, оказываемых населению. В структуре платных услуг доля бытовых услуг составляет около 10%.
Услуги населению оказывают 1920 предприятий и частных предпринимателей всех форм собственности, на долю которых приходится 58% общереспубликанского объема.
Обслуживание уфимцев и гостей города ведется по 22-м основным направлениям, среди которых 13 являются социально значимыми. Предприятиями оказывается 1120 видов и форм бытовых услуг, что в целом удовлетворяет потребности населения города. В сервисной сфере работает более 15 тыс. человек. В основном развитие сферы бытовых услуг осуществляется за счет внедрения нового оборудования и технологий с привлечением собственных и инвестиционных средств.
Услуги гостиничного комплекса сегодня оказывают сеть 13 предприятий общей вместимостью на 2232 места.
Ежегодно услугами гостиниц города пользуется около 138 тысяч гостей города Уфы. По оценке за 2006 год будет оказано гостиничных услуг в стоимостном выражении на сумму 671,2 млн. рублей с ростом к 2005 году на 16,1%.
К высшей категории комфортабельности относятся ОАО “Гостиничный комплекс “Россия“, ОАО “Аврора“, ООО “Гостиничный комплекс “Башкортостан“, МУП “Гостиница Актау“.
Ежегодно предусматривается развитие и укрепление материально-технической базы гостиниц. В настоящее время 25 номеров гостиничного комплекса “Турист“ находятся в стадии ремонта. Продолжается капитальный ремонт гостиницы “Уфа“. В 2005 году получена лицензия на оказание гостиничных услуг санаторием “Тан“.
О востребованности гостиниц свидетельствует показатель загрузки, который по предварительной оценке 2006 года составит 64,1% и увеличится по сравнению с уровнем 2005 года на 2,3 пункта.
Средняя продолжительность пребывания посетителей составит по итогам 2006 года 8,7 дня, что больше фактического показателя 2005 года (8,5). Наибольшее количество посетителей (58,1%) пребывает в гостиницах от 1 до 3-х ночей. Основными целями поездок являются деловые и профессиональные (44,9%), оздоровление (25,1%), развлечения и отдых (15,0%).
Малое предпринимательство
Все более важное место в экономике города занимает малый и средний бизнес. За последние пять лет количество субъектов малого предпринимательства увеличилось в 1,2 раза и в 2005 году превысило 35 тысяч. Всего в Уфе в сфере малого бизнеса трудится более 100 тысяч человек, что составляет почти четверть занятого в народном хозяйстве населения города, или половину общего числа предпринимателей республики. Создание новых рабочих мест положительно сказывается на снижении уровня безработицы, который сократился с 4,5% в 1998 году до 1,31% в 2006 году.
Рост уровня занятости в малом бизнесе наряду с обновлением и модернизацией производственных фондов, положительным образом сказывающиеся на производительности труда, обусловили рост объема производства товаров, работ и услуг на малых предприятиях до 24 млрд. руб.
Малый бизнес из года в год увеличивает и объемы налоговых платежей в бюджеты различных уровней. Так, поступления от предпринимательской деятельности за 1 полугодие 2006 года превысили 400 млн. рублей, или 13,3% от доходной части местного бюджета.
Отраслевая структура малого предпринимательства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на протяжении ряда лет остается неизменной. При этом большинство малых предприятий являются многопрофильными, что существенно повышает их устойчивость. По-прежнему половина малых предприятий приходится на предприятия сферы торговли и общественного питания. Но, несмотря на это, в последнее время наметилась положительная тенденция увеличения количества малых предприятий, занимающихся производством товаров и услуг, востребованных потребителями.
Сегодня в городе практически сформировалась развитая инфраструктура поддержки малого бизнеса. Действует Союз предпринимателей города, который с первых дней активно отстаивает интересы представителей малого и среднего бизнеса, работает Общественная приемная Союза предпринимателей г. Уфы.
С 2000 года работает Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства, который оказывает практическую помощь представителям малого бизнеса и получателям средств, заложенных в бюджете городского округа на поддержку малого предпринимательства.
Одним из направлений деятельности фонда является финансово-кредитное обеспечение инициатив субъектов малого предпринимательства. За 2005 год - 1 полугодие 2006 года было проведено 6 конкурсов инвестиционных проектов, на которых были рассмотрены 36 заявок на общую сумму 40,7 млн. руб. Были профинансированы 24 заявки на сумму 16,8 млн. руб. По схеме микрокредитования было предоставлено 78 займов на сумму 13,9 млн. руб.
Создаются и набирают обороты потребительские общества взаимного кредитования, в которых аккумулируются средства предпринимателей и частных лиц. В дальнейшем эти средства предоставляются представителям малого бизнеса на возвратной и платной основах. Всего в г. Уфе создано и действует 7 потребительских кооперативов.
Внедряются новые прогрессивные финансовые технологии государственной поддержки предпринимательства, среди которых: возмещение процентных ставок по кредитам малому бизнесу; компенсация части расходов при страховании, в том числе залога; формирование гарантийного фонда для предоставления поручительств по кредитам.
В городе активно развивается деятельность информационно-консультационных бюро, открываемых при библиотеках и имеющих основной целью консультационно-методическое содействие развитию малого предпринимательства, в т.ч. обеспечение доступа к правовой информации, правовое консультирование. На 1 июля 2006 года были созданы 9 ИКБ.
Работа Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан строится в соответствии с ежегодно разрабатываемой Программой поддержки малого предпринимательства. Регулярно проводятся встречи с руководителями предприятий малого бизнеса, “круглые столы“ и конференции, на которых обсуждаются возникающие вопросы в этой сфере, в организации которых немалую роль играют Союз предпринимателей и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.
Союзом предпринимателей города при поддержке городского Фонда продолжается издание бюллетеня “Деньги. Дело. Дивиденды“. На страницах издания размещается информация по вопросам, наиболее часто интересующим субъекты малого предпринимательства. В 2005 - 2006 гг. издано более 20 выпусков.
Продолжается совместная работа Уфимской биржи труда и Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства по обучению безработных граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью. В 2005 - 2006 гг. обучение прошли 503 человека.
Финансы
Развитие инфраструктуры города Уфы требует постоянных финансовых вложений, что возможно только при успешном исполнении бюджета городского округа город Уфа.
По состоянию на 1 января 2006 года в бюджет города Уфы поступило доходов в объеме 7883,9 млн. рублей (98,6% годового задания), в том числе собственных - 4793,9 млн. рублей (97,1% годового задания).
Сумма расходов бюджета за год составила 8253,2 млн. рублей, или 99,7% от годового плана.
С 01.01.2006 исполнение бюджета городского округа город Уфа РБ переведено на казначейскую систему исполнения. Бюджет городского округа город Уфа РБ на 2006 год сформирован в соответствии с Законом Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2006 год“.
Кроме того, с начала года произошло сужение базы доходной части бюджета городского округа. Теперь в число основных (по объему) бюджетообразующих поступлений входят доходы от эффективного использования имущества, находящегося в собственности городского округа.
За 1 полугодие 2006 года в бюджет городского округа поступило 3377,1 млн. рублей. Плановое задание выполнено на 115,1, сверх плана получено почти 442 млн. рублей.
Объем собственных доходов городского бюджета вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19%.
По-прежнему, главным источником наполнения бюджета города остается налог с доходов физических лиц, который составляет более половины собственных доходов городского бюджета.
Вторым по величине источником доходов бюджета городского округа город Уфа РБ являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (неналоговые доходы) - почти 32%, к которым относятся платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий. Эти доходы составили 643,5 млн. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года в 2 раза.
План 1 полугодия по расходам исполнен на 93,3%.
Исполнение бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2006 год ожидается на уровне 100%.
Администрацией городского округа город Уфа РБ проводится постоянная работа по пополнению и рациональному расходованию бюджетных средств. Средства, направляемые на приобретение товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, размещаются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.
За 1 полугодие 2006 года условная экономия средств, израсходованных на приобретение продукции при конкурсном размещении заказов на поставку продукции за счет средств из всех источников финансирования, составила 41,1 млн. рублей, или 2% от суммы заключенных контрактов.
Одним из наиболее эффективных и реальных путей привлечения финансовых средств в экономику города является выпуск муниципальных облигационных займов.
Например, за 2005 год чистый доход городского бюджета от размещения облигаций и предоставления бюджетных кредитов составил 56 млн. руб.
За 9 месяцев 2006 года за счет средств городских облигационных займов было выделено бюджетных кредитов на сумму 122,6 млн. рублей. За указанный период бюджетом городского округа г. Уфа получен доход в виде процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в сумме 63 млн. рублей.
Еще один инструмент эффективного использования бюджетных ресурсов - это создание Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства. Всего за время деятельности фонда по состоянию на 01.10.2006 возврат ранее выданных ссуд на инвестиционные проекты с процентами составил 50,2 млн. рублей.
Развитие социальной сферы
Занятость. Рынок труда
Демографическая ситуация, сложившаяся в последние годы, характеризуется снижением численности городского населения. Так, за последние три года численность населения города Уфы сократилась на 8,9 тыс. человек и составила в 2005 году 1040,1 тыс. человек.
Основной причиной развития негативных процессов в этой области является депопуляция (естественная убыль) населения при превышении уровня смертности над уровнем рождаемости, которая наблюдается с 1993 года. Кроме того, если ранее источником пополнения численности населения выступала внешняя миграция, то в последние три года приток населения из стран ближнего зарубежья сократился, увеличилась численность выбывающего населения. За 2005 год миграционная убыль составила 4395 человек.
Несмотря на то, что в последние годы в г. Уфе прослеживается тенденция уменьшения общей численности населения, в 2005 году продолжался рост численности трудовых ресурсов за счет увеличения числа работающих пенсионеров и численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Снижения численности трудовых ресурсов по расчетам следует ожидать во второй половине десятилетия.
Одним из важных критериев эффективности использования трудового потенциала является уровень занятости трудоспособного населения, который регулируется путем ежегодной реализации мероприятий программы занятости населения.
За 2005 год поставлено на учет в качестве ищущих работу 33,9 тыс. человек, что на 4 тыс. человек меньше 2004 года.
Признаны безработными 19,3 тыс. человек, что на 2,2 тыс. человек меньше, чем в 2004 году. По состоянию на 1 января 2006 года официально имели статус безработного 8,4 тыс. человек (10,3 тыс. человек - на 1 января 2005 года). Уровень регистрируемой безработицы с начала 2005 года снизился на 0,59 процентных пункта и составил на 1 января 2006 года 1,55% от численности экономически активного населения.
Ситуация на рынке труда города Уфы в 1 полугодии 2006 года характеризовалась дальнейшим снижением численности безработных и уровня безработицы относительно соответствующего периода прошлого года. С начала года признаны безработными 7,8 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2005 года. На 1 июля 2006 года имели официальный статус безработного 7,3 тыс. человек (на 1 июля 2005 года - 8,2 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы составил 1,32 процента от численности экономически активного населения, или снизился на 0,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Жилищное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Уфы представляет собой сложную в инженерном отношении и разнообразную по видам услуг отрасль жизнеобеспечения города. В системе жилищного хозяйства функционируют более 60 предприятий и организаций, общее количество работающих - свыше 8 тыс. чел. Муниципальными предприятиями обслуживаются 15,8 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Кроме того, продолжается приемка в муниципальную казну ведомственного жилья, обслуживаемые площади из года в год увеличиваются также за счет ввода нового жилья в эксплуатацию.
Основным направлением деятельности жилищных предприятий являлось повышение качества и своевременное предоставление услуг, реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда и оборудования, модернизации антенного хозяйства.
Источниками финансирования расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг являются платежи населения, средства городского бюджета, выделяемые на капитальный ремонт жилищного фонда, собственные и привлеченные средства.
За счет бюджетных ассигнований в I полугодии 2006 года выполнены работы по капитальному ремонту жилищного фонда на общую сумму 69 млн. рублей, в том числе: ремонт кровель в 15 домах, ремонт фасадов в 10 домах, общестроительные работы в 7 домах. Выбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту проведен на конкурсной основе. По текущему ремонту отремонтированы трубопроводы в 155 домах и лестничные клетки - в 184 домах.
Реконструкция антенного хозяйства проведена в 401 жилом доме (30254 квартиры). Проведена работа по установке 844 ед. домовых приборов учета расхода холодной и горячей воды. Осуществлялся систематический контроль за водо- и теплопотреблением, а также анализ отключений по горячему водоснабжению.
В управление принято 20 жилых домов общей площадью 131,9 тыс. кв. метров. Проведен месячник по санитарной очистке и благоустройству города.
Коммунальное хозяйство и благоустройство
Городское коммунальное хозяйство представляет собой совокупность услуг и работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций, жизнеобеспечения, совершенствование и развитие транспортных сетей, содержание и обслуживание объектов внешнего благоустройства.
В настоящее время Управление коммунального хозяйства и благоустройства осуществляет координацию деятельности 15 подведомственных предприятий:
За 2005 год и 1 полугодие 2006 года подведомственными предприятиями управления, оказывающими услуги населению, было вывезено 2,4 млн. м3 бытовых и промышленных отходов, на речных переправах перевезено 1,2 млн. пассажиров, предоставлено услуг гостиниц на 119 тыс. койко/суток, реализовано 2,5 млн. цветов собственного производства. Кроме предоставляемых услуг по основному виду деятельности, предприятия коммунального хозяйства ведут работу по наращиванию объемов оказываемых услуг за счет расширения спектра услуг. К перечню таких услуг можно отнести ремонт УНИМОГов на базе МУП “САХ по уборке города“, изготовление памятников из гранита и мрамора на базе МУП “КСО“, открытие магазинов по продаже ритуальных принадлежностей и т.д.
Согласно утвержденному распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28.09.2005 N 1518-р и Правительства РБ от 28.10.2005 N 1002-р Плану основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, ведутся работы на объектах:
- реконструкция автодороги Уфа - Аэропорт в Кировском районе г. Уфы с расширением автодороги и строительством четырех транспортных развязок на пересечении с автодорогами Уфа - Дема, в районе остановки Мелькомбинат, в районе поворота на Аэропорт, в районе пос. Зубово;
- строительство автомобильной дороги Уфа - Шакша со строительством путепровода через железнодорожные пути;
- реконструкция путепровода по проспекту Октября и ул. Комарова (Дежневский).
Сдача в эксплуатацию перечисленных объектов планируется в 2007 году.
Кроме того, за данный период времени капитально отремонтировано 735 тыс. м2 дорог, тротуаров и площадей.
За счет средств целевого бюджетного фонда развития инженерной инфраструктуры и реконструкции г. Уфы выполняются работы по газоснабжению, электроснабжению частного сектора. Всего за счет данного источника за 2005 год освоено 24,9 млн. руб.
В 2005 году МУП “Горзеленхоз“ принято на содержание 18,5 тыс. га лесов, находящихся в территориальных границах города Уфы.
С 2002 года ведется реконструкция существующего полигона промышленных и твердобытовых отходов в пос. Черкассы, целью которой является улучшение и оздоровление экологической обстановки в городе Уфе. Конечным итогом данной работы будет являться освобождение существующих битумных амбаров, что позволит расширить возможности действующего полигона.
В 2003 году проведена инвентаризация имеющихся городских ливневых коллекторов с составлением паспортов. Параллельно с этой работой определялись предприятия и организации, имеющие “врезки“ в городские коллекторы. По результатам проведенной инвентаризации размещен заказ на разработку проекта предельно допустимых норм загрязняющих веществ на имеющиеся водовыпуски. Данная работа позволила усилить контроль за сбором неочищенных ливнестоков, а также принимать меры административного и финансового воздействия к предприятиям-нарушителям.
В соответствии с проектно-сметной документацией “Схема дорожно-дождевой канализации города на 2010 - 2020 гг.“, разработанной ЗАО “Ленинградский Промстройпроект“, подготовлен проект перспективного плана развития ливневой канализации г. Уфы со строительством очистных сооружений.
За 2005 г. и 1 полугодие 2006 г. за счет средств городского бюджета было приобретено спецтехники и оборудования для подведомственных предприятий на сумму 15,7 млн. руб.
Образование - основа развития
В 2006 - 2007 учебном году в г. Уфе функционирует 161 общеобразовательное учреждение, из них 20 гимназий, 14 лицеев, школа-интернат с первоначальной подготовкой. В структуре системы образования г. Уфы 14 вечерних школы: центры образования и открытые (сменные) школы. На начало 2006 - 2007 учебного года в школах г. Уфы обучается 96114 учащихся (на 5870 учащихся меньше, чем в прошлом учебном году). В первые классы поступило 8794 детей, что на 1213 человек больше, чем в прошлом учебном году. Увеличение произошло.
Система столичного образования планомерно развивается через механизм программно-целевого управления.
В 2005 году завершилась реализация программ “Развитие образования г. Уфы на 2001 - 2005 гг.“ и “Образование и здоровье“, а с 2006 г. реализуется новая программа развития столичного образования на 2006 - 2010 гг.
В рамках реализации городской программы “Образование и здоровье“ создана система учета состояния здоровья учащихся. Практически в каждой школе имеется стоматкабинет, работают медкабинеты. В образовательных учреждениях сформированы банки данных о состоянии здоровья учащихся, разработаны межведомственные планы мероприятий по укреплению здоровья обучающихся.
Важнейшую роль в оздоровлении детей имеет школьное питание, по-прежнему остающееся предметом серьезного внимания и заботы городских властей. В 2005 - 2006 учебном году охват горячим питанием составил 87,3% (90088 учащихся) от общего числа учащихся. В 2006 - 2007 учебном году - 91%.
В целях социальной защиты учащихся из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, семей с детьми-инвалидами, детьми, находящимися под опекой и попечительством, детьми, обучающимися в классах выравнивания и компенсирующего обучения, ежегодно выделяется адресная дотация на удешевление школьного питания. Постановлением главы Администрации г. Уфы N 6113 от 27.12.2005 дети вышеуказанных категорий в 2006 году получают дотацию в размере 9 рублей в день.
В системе дошкольного образования города функционируют 207 детских садов и 11 начальных школ-детских садов. По организационно-правовым формам ДОУ подразделяются на: муниципальные с бюджетным финансированием - 199 учреждений,“ведомственные - 17, негосударственные (частные) - на базе 4-х негосударственных образовательных учреждений (НОУ школа “Альфа“; НОУ “Берлек“, НОУ “Столица“, ООО “Мир детства“). Охват дошкольным образованием по городу составляет 62,6%, для сравнения в 2001 году охват составлял 49,3%.
Продолжается возврат в систему столичного образования ранее перепрофилированных детских садов. Подготовлены предложения по возврату в 18 зданий бывших дошкольных образовательных учреждений.
В Уфе традиционно ведется работа с одаренными учащимися в школах города - это участие в школьных, городских и областных олимпиадах и конкурсах.
По традиции присуждены стипендии Президента Республики Башкортостан 20 лучшим учащимся города Уфы, победителям республиканских и международных олимпиад и 14 учащимся 11 классов - главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
8 сентября 2005 года вступил в силу Закон РБ “О внесении изменений в статью 7 Закона РБ “Об образовании“, согласно которому с нового учебного года во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях введено изучение башкирского государственного языка.
Одним из главных приоритетов столичной системы образования является воспитание. Данная работа осуществляется и школой, и учреждениями дополнительного образования.
Деятельность управления и отделов образования по воспитательно-профилактической работе среди учащихся образовательных учреждений осуществляется на основе решения Уфимского городского Совета Республики Башкортостан от 28 сентября 2000 года “О комплексной городской программе борьбы с наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом среди населения г. Уфы на 2001 - 2006 годы“.
Во исполнение Постановления главы Администрации г. Уфы N 1068 от 24.03.2005 в школах столицы функционируют 160 наркологических постов, которые работают на основе Положения об общественном наркологическом посте в учебном заведении и являются вспомогательным звеном наркологической службы города.
За прошедший учебный год также проведены конкурсы педагогического мастерства, наиболее значимые из них: конкурс “Учитель года столицы“, “Учитель-мастер“, “Педагог-исследователь“. Ежегодно в этих конкурсах участвуют до 100 педагогов.
Распоряжением главы администрации от 29 декабря 2005 года N 194-р в городе создан Совет по приоритетному национальному проекту “Образование“. Разработан и утвержден Календарный план реализации национального проекта, согласно которому ежемесячно проводятся анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:
- поддержка и развитие лучших образовательных учреждений;
- внедрение современных образовательных технологий;
- повышение уровня воспитательной работы в школах.
Оказывается государственная поддержка общим образовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы, осуществляется социальная поддержка лучших учителей.
Согласно Приказу Министерства образования РФ утверждены школы-победители гранта Президента РФ - 22 школы города получили на свои счета по 1 млн. рублей. Из федерального бюджета поступили деньги на выплату премий 62 учителям в размере 100 тыс. рублей. С января 2006 года более 4 тыс. педагогических работников получают доплату за классное руководство. Решением Совета городского округа город Уфа РБ от 27 апреля 2006 года N 10/9 из бюджета городского округа город Уфа РБ выделены средства на финансирование доплат за классное руководство работникам дневных общеобразовательных классов центров образования и открытых (сменных) школ города с 1 января 2006 года. В рамках национального проекта 110 школ бесплатно подключено к Интернету.
В области социальной поддержки населения с начала года проведено 17 акций различной направленности (чествование новорожденных, долгожителей, благотворительные цирковые представления и др.), на проведение которых из бюджета направлено почти 2,5 млн. рублей.
Летом 2006 года был организован отдых и оздоровление детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, воспитанников уфимских приютов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 6,18 млн. рублей, на которые было приобретено 936 путевок в ДОК “Березка“ и санаторий “Шафраново“.
Из числа детей школьного возраста и молодежи различными видами летнего отдыха было охвачено свыше 122 тыс. человек (98%).
Приказом Минобрнауки России N 219 от 04.09.2006 победителями конкурса, проводимого в рамках национального проекта “Образование“, стали 62 учителя. Премию Президента России по 100 тысяч рублей получили в День учителя.
С января 2006 года классным руководителям 4497 классов столичных школ было выплачено более 42 миллионов рублей.
В рамках национального проекта “Образование“ ведется работа по оснащению школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием. Из федерального и республиканского бюджетов 63 школам города Уфы выделено финансирование на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, географии, биологии, интерактивных досок в кабинеты информатики.
В образовательных учреждениях началась работа по ознакомлению критериями отбора школ и учителей-претендентов на грант Президента РФ в 2007 году.
Золотыми медалями были награждены 236 учащихся, серебряными - 570, всего медалистов 806, поступаемость в вузы составила 78%, в ссузы - 17% в ПУ, ПЛ - 5%.
Качество образования в 2005 - 2006 учебном году составило 55,8%, на 1,2% больше, чем в 2004 - 2005 году. Процент успеваемости - 99,9%, в 2004 - 2005 учебном году - 99,8%.
Здравоохранение
В 2005 - 2006 гг. значительно улучшилась оснащенность лечебно-профилактических учреждений города оборудованием, возросли укомплектованность участковой сети кадрами, усиливаются профилактические мероприятия, заработная плата участковых специалистов, медицинских работников учреждений родовспоможения. Расширяется объем работы по профилактике заболеваний.
В системе муниципального здравоохранения функционируют 62 учреждения и предприятия, в том числе 17 больничных учреждений общей мощностью 7290 коек и 55 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью на 23105 посещений в смену. На 01.10.2006 количество круглосуточных коек составило 6009, коек дневного пребывания - 356, коек сестринского ухода - 145.
По инициативе Президента РФ Путина Владимира Владимировича в этом году в стране начата реализация национальных проектов, два из которых предусматривают совершенствование систем здравоохранения и образования.
Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ от 27 февраля 2006 года N 806 утверждены основные мероприятия по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
По реализации национального проекта в городе Уфе работают 28 взрослых и 7 детских учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную поликлиническую помощь, родильные дома, женские консультации, Станция скорой медицинской помощи.
По состоянию на конец сентября текущего года организациям здравоохранения города поставлены 64 единицы диагностического оборудования на сумму свыше 79 млн. рублей и 35 автомобилей скорой помощи.
Сформирован и ежемесячно обновляется регистр специалистов участковой службы, получающих дополнительные денежные выплаты.
В регистр включены (на 01.09.2006): 388 участковых терапевтов, 229 участковых педиатров, 31 врач общей практики (ВОП), 419 медицинских сестер участковых терапевтов, 281 медицинская сестра участковых педиатров, 21 медицинская сестра ВОП. Всего - 1369 участковых специалистов (на начало года - 1132), таким образом, их общее количество увеличилось на 237 человек, в том числе врачей-терапевтов - на 78, врачей-педиатров - на 41 человек. Коэффициент совместительства у врачей снизился с 1,69 до 1,46.
Дополнительные выплаты участковым специалистам г. Уфы за 9 мес. 2006 г. составили 117,3 млн. руб., в том числе врачам - 76,02 млн. руб., медицинским сестрам - 41,3 млн. руб.
Согласно графику Минздрава Республики Башкортостан проводится диспансеризация сотрудников бюджетной сферы в возрасте 35 - 55 лет и работников вредных производств.
В женских консультациях и роддомах города выдано более 16 тыс. родовых сертификатов.
По родовым сертификатам лечебными учреждениями получено 59292 тыс. рублей, из них на заработную плату выделено 27700 тыс. рублей, на приобретение лекарственных средств и расходного материала и на оснащение медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения - 13488 тыс. рублей.
Из федерального бюджета выделены дополнительные средства на проведение вакцинопрофилактики.
Для обеспечения эффективной системы транспортирования хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических учреждениях г. Уфы на приобретение холодильного оборудования выделено 240 тыс. рублей из бюджета республики и 1,44 млн. рублей средств бюджета городского округа.
Из всех источников финансирования для реализации мероприятий национального проекта только в текущем году в городские учреждения здравоохранения дополнительно будут привлечены финансовые средства в размере более 377 млн. рублей. Уже поставлено в ЛПУ города оборудование за счет федерального бюджета на сумму 20,7 млн. рублей.
Уфа - культурный центр Башкортостана
Политика, проводимая Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сфере культуры и искусства, направлена на совершенствование форм культурно-массовой работы, развитие самодеятельного художественного творчества, возрождение и развитие национальных культур народов, населяющих столицу республики, и сохранение сети учреждений культуры.
В столице Башкортостана работает 17 дворцов и домов культуры, на сценических площадках которых практически ежедневно проходят концерты ведущих артистов и театральных коллективов России.
В городе Уфе имеется 17 детских музыкальных и художественных школ, в которых обучается около 7 тысяч детей. Из года в год воспитанники музыкальных и художественных школ занимают призовые места не только в республиканских, но и во всероссийских и международных конкурсах.
Муниципальные библиотеки - одни из эффективных культурных, творческих организаций столицы, объединенных в две централизованные библиотечные системы - детскую и массовую. Число читателей в двух библиотечных системах города составляет 193 тыс. человек, что на 15 тыс. человек больше плана. Зарегистрировано 1 млн. 750 тыс. посещений, а книговыдача составила около 5 млн. экземпляров.
Сегодняшние библиотеки имеют богатейшие информационные ресурсы: книжный фонд по всем отраслям знания составляет более двух миллионов экземпляров. Только в 2005 году на комплектование фондов из бюджета города было выделено 7,5 млн. рублей, в том числе на подписку более 3 млн. рублей, что в сравнении с 2004 годом больше на 800 тыс. рублей.
На компьютеризацию библиотек только в 2005 году было выделено более 4 млн. рублей.
В 2005 году на базе опорных библиотек районов открыты информационно-консультационные бюро, дающие возможность уфимцам оперативно и в доступном виде получить необходимую информацию по правовым вопросам. Данный проект способствует открытости и общедоступности законодательных актов, облегчает работу предпринимателей, студентов. В информационно-консультационном бюро библиотек компанией “Респект“ установлены электронные справочно-правовые системы “Консультант Плюс“.
По данным “Башкиновидеопроката“ в 2005 году в столице функционировали 7 кинотеатров, количество посадочных мест составляет 2809. Кинотеатрами города было обслужено 1 млн. 300 тыс. зрителей.
Во всех кинотеатрах продолжили работу кинолектории разнообразной тематики: “Пожарная безопасность“, “Правила дорожного движения“ и др. Несмотря на сложные финансовые условия, кинотеатры в тесном контакте с управлениями социальной защиты районов принимали активное участие в социально-благотворительных акциях.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, проводятся благотворительные показы для инвалидов, пенсионеров. Также ежемесячно воспитанники школ-интернатов имеют возможность посетить бесплатные киносеансы.
В 2005 году после ремонта открыты для посетителей 3 кинотеатра: клуб учебного фильма “Юпитер“ - бывший кинотеатр “Орленок“, детский кинотеатр “Урал“ Калининского района и “Мир кино“.
Востребованными и доступными являются услуги парков культуры и отдыха.
Из года в год прослеживается динамика роста бюджетных средств, выделяемых городским отраслевым учреждениям на развитие деятельности учреждений культуры. Если в 2004 году на эти цели было направлено 62,2 млн. рублей, то в 2005 году бюджетное финансирование увеличилось на 10%, а в 2006 году - увеличение бюджетных ассигнований в размере 26%.
Физическая культура и спорт - здоровый образ жизни
В городе Уфе серьезное внимание уделяется физическому воспитанию подрастающего поколения, расширению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в дошкольных учреждениях, учебных заведениях всех типов по сохранению и укреплению здоровья, формированию у детей и учащихся потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни, профилактике правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних, а также обеспечению для этих целей необходимых условий.
Работа в этих направлениях ведется в соответствии с Единой программой “О Единой программе спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2006 год“, во исполнение Постановления главы Администрации городского округа город Уфа от 13.03.2006 N 1118. В 1 полугодии 2006 года проведено 1034 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 173 тысяч человек (в 2005 г. в г. Уфе проведено 920 спортивных мероприятий с участием 172 тысяч человек).
По сравнению с 2005 годом количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, предприятиях, объединениях в 2006 году увеличилось на 62,8 тысяч чел. и составило 259 тысяч человек.
В результате целенаправленной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы выросла массовость физкультурно-спортивного движения и материально-техническая база спорта, приняты меры по повышению качества подготовки физкультурных кадров и спортивных резервов. В 1 полугодии 2006 года подготовлено 3500 спортсменов массовых разрядов, 370 чел. - кандидатов в мастера спорта, 105 чел. - мастеров спорта России, 7 чел. - мастеров спорта России международного класса, 54 чел. - I разряда, 16 тренерам присвоена “Высшая категория“. Принял участие на семинарах, курсах повышения квалификации штатных физкультурных работников 61 человек.
Проделана значительная работа по подготовке высококвалифицированных спортсменов, членов национальных и олимпийских команд России. На XX зимних Олимпийских играх в г. Турине (Италия) в составе сборной России принимали участие 7 сильнейших спортсменов города Уфы: Дмитрий Васильев, Ильдар Фаткуллин - прыжки на лыжах с трамплина, Сергей Масленников - лыжное двоеборье, Алексей Селиверстов, Сергей Голубев - бобслей, Максим Чудов - биатлон, Вячеслав Кургинян - шорт-трек. Алексей Селиверстов стал серебряным призером олимпиады на бобслее четверке. Максим Чудов в биатлоне занял 7 место.
На IX зимних Параолимпийских играх в г. Турине (Италия) в составе сборной России принимали 2 спортсмена из г. Уфы - Рустам Гарифуллин - биатлон и Виктория Чернова - лыжные гонки. На Параолимпийских играх Р.Гарифуллин завоевал 2 золотые медали и 1 серебряную, В.Чернова в лыжных гонках заняла 5 и 6 места.
В городе Уфе число спортивных сооружений составляет 1248, в том числе 349 спортивных залов, 23 плавательных бассейна, 4 стадиона, плоскостных и других спортсооружений 869.
Социальная защита населения
В 2005 г. одним из основных направлений работы управления являлась социальная защита граждан, пострадавших от воздействия радиации, реабилитированных, ветеранов войны и труда, инвалидов, семьи, материнства, отцовства и детства, принятие действенных мер по их реализации. В городском бюджете на 2005 г. было предусмотрено 501,6 млн. руб., которые направлены на финансирование льгот, субсидий на оплату жилья, выплат пособий, компенсаций, в т.ч. 5,2 млн. руб. на проведение мероприятий социальной направленности и 5,0 млн. руб. на организацию оздоровительного отдыха для детей из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанников уфимских приютов.
В 2005 г. во исполнение Постановления главы администрации г. Уфы от 21.03.2005 N 1041 “О мероприятиях в области адресной социальной поддержки населения г. Уфы на 2005 г.“ мероприятиями социальной направленности было охвачено более 100 тыс. чел.
Кроме того, в 2005 г. проведена большая работа по реализации Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ в сфере социальной защиты населения.
Решением сессии Уфимского городского Совета от 22.12.2004 N 9/10 с 1 января 2005 г. для граждан, имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат, введен годовой проездной билет на электротранспорт стоимостью 300 руб. (билеты приобрели более 84 тыс. ветеранов);
- в целях адресной социальной поддержки одиноких и малообеспеченных ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, решением сессии Уфимского городского Совета от 17.02.2005 N 11/5 выделены денежные средства в сумме 13,2 млн. руб. на предоставление 50% скидки в оплате зубного протезирования для лиц, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, и 50% скидки по абонентной плате за телефон;
- из городского бюджета выделены денежные средства в сумме 5 млн. руб. для проведения ремонта жилых помещений нуждающимся участникам Великой Отечественной войны (ремонт проведен у 407 ветеранов, Постановление главы администрации г. Уфы от 02.03.2005 N 791);
- к 60-летию Победы Администрацией города выделено жилье участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших участников ВОВ, участникам боевых действий на территории других государств (108 семей улучшили свои жилищные условия).
Администрацией города уделялось большое внимание реализации законодательных решений по охране семьи, материнства, детства, выполнение которых велось без задержек и в полном объеме.
В настоящее время в городе действует 11 социальных учреждений, в т.ч.:
- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (на территории Демского и Кировского районов города);
- 2 приюта - специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (на территории Калининского и Октябрьского районов);
- 7 территориальных комплексных центров социального обслуживания населения в каждом районе столицы с отделениями.
Реализация мероприятий Программы позволила в 2006 году увеличить охват жителей города, нуждающихся в социальной помощи и услугах, проводить профилактику семейного неблагополучия, оказывать индивидуальную помощь семье и детям, оказавшимся в кризисных жизненных ситуациях, оказывать помощь детям-инвалидам, детям-сиротам в их социальной реабилитации. Социальными учреждениями в 2005 г. обслужено более 84 тыс. граждан, находящихся под особой защитой государства.
С января 2006 г. деятельность управления по социальной поддержке населения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан строится на основании Закона РБ “О наделении органов местного самоуправления городского округа город Уфа РБ в области социального обслуживания“ и направлена на совершенствование системы социального обслуживания населения, проведения мероприятий социальной значимости с населением городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Принятие Закона позволило городскому округу кроме субвенций, выделяемых из республиканского бюджета на содержание центров и приютов, дополнительно использовать свои собственные финансовые средства на развитие социальных учреждений. За период с января по октябрь 2006 года из городского бюджета дополнительно выделено 18,0 млн. рублей.
Молодое поколение Уфы
Количество проживающих в городском округе в возрасте от 14 до 30 лет составляет сегодня более 280 тысяч человек.
В городском округе город Уфа Республики Башкортостан постановлением главы Администрации принята которая основана на признании молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан как составной части молодежной политики Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Работа с молодежью в городском округе город Уфа строится в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики в городе Уфе на среднесрочный период (2005 - 2010 годы) по следующим направлениям:
1. Государственная поддержка молодых семей.
2. Трудоустройство, занятость, профориентация подростков и молодежи.
3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
4. Социально-психологическая помощь молодежи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
5. Организация досуга подростков и молодежи.
6. Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение реализации молодежной политики в городском округе город Уфа.
Одним из важных направлений является решение социальных проблем молодежи. В 2002 году решением сессии Уфимского городского Совета была принята городская целевая программа “Жилье молодым уфимцам“, основной целью которой является увеличение рождаемости населения посредством улучшения жилищных условий молодежи.
В целом, по итогам реализации программы 1042 молодые семьи улучшили свои жилищные условия. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 N 638 по подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей“ 29 семей Уфы получили субсидию на сумму 2906,6 тыс. рублей. Согласно Постановлению Правительства РБ N 249 от 07.10.2003 “О порядке предоставления субсидий участникам республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2003 - 2010 гг. при рождении (усыновлении детей)“ 100 семей города получили субсидию на сумму более 10 млн. руб.
Работники муниципального учреждения “Центр содействия занятости молодежи“ г. Уфы помогают молодежи в трудоустройстве. В среднем ежегодно Центр трудоустраивает около 4000 молодых уфимцев.
Новым направлением в деятельности центра занятости стало сотрудничество с учебными курсами и учебными комбинатами, в которых молодежь проходит обучение более чем по 200 специальностям. Совместно с городским Фондом развития и поддержки малого предпринимательства проводится бесплатное обучение предпринимательским и юридическим основам в области предпринимательской деятельности для молодежи.
Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Основная работа в этом направлении проводится МУ “Городской центр психолого-медико-социального сопровождения “ИНДИГО“, который оказывает социально-психологическую помощь детям, подросткам, молодежи и их семьям. Всеми видами деятельности (консультации, социальный патронаж, компьютерная профдиагностика, тренинги, лекции, работа “Телефона доверия“ и пр.) за 2005 год было охвачено около 42062 уфимца, из них около 30000 человек - молодежь до 30 лет, проведено 632 мероприятия.
Одной из востребованных форм индивидуальной работы является деятельность службы “Телефон доверия“ (экстренная психологическая помощь). За 2005 г. на “Телефон доверия“ поступило 3784 обращения, 82,2% обратившихся - лица в возрасте до 30 лет. Начиная с момента создания службы в 2001 г. количество обращений на “Телефон доверия“ постоянно растет. С 1 января 2006 г. служба “Телефон доверия“, благодаря дополнительно выделенным 3 штатным единицам, работает круглосуточно весь год. На базе Центра “ИНДИГО“ осуществляет свою деятельность молодежное добровольное движение, в актив которого входят 100 учащихся ссузов и вузов Уфы. Членами движения был разработан и реализуется в жизнь социальный проект “Мой любимый город“, направленный на повышение социальной общественной активности населения, пропаганду здорового образа жизни и решение актуальных проблем города.
В городском округе город Уфа Республики Башкортостан сохранена и продолжает эффективно функционировать система работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
По месту жительства с различными группами детей, подростков и молодежи работают объединения подростковых клубов, в том числе с детьми из неполных семей, детьми-инвалидами, детьми-сиротами.
Около 60% кружков и секций подростковых клубов имеют спортивное направление.
Одним из самых активных социальных слоев всего населения является студенческая молодежь. Комитет по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводит совместную работу со студенческими клубами вузов и ссузов. Ежегодно вузы и ссузы Уфы принимают активное участие в мероприятиях районного, городского и республиканского масштаба, проводимых органами молодежной политики. Мероприятия, проводимые студенческими клубами, имеют не только развлекательный характер, но и воспитательный: регулярно проводятся лектории, встречи, “круглые столы“, научные конференции. Большое значение уделяется мероприятиям, направленным на активизацию молодежи в пропаганде здорового образа жизни.
Уровень жизни населения
Среднемесячные денежные доходы населения за 2005 год выросли по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 29,9% и составили на одного жителя 6482,2 руб. Реальные денежные доходы, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, выросли на 14,8%.
Среднемесячная заработная плата в 2005 году на одного работающего составила 9536,1 рубля с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 26,7%. Более высокими темпами росла заработная плата в производстве нефтепродуктов (146,4%), в гостиничном и ресторанном комплексах (131,9%), в химическом производстве (140,7%), в металлургическом производстве (134,6%), в обрабатывающих производствах (129,4%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта (127,1%).
Темп роста реальной начисленной средней оплаты труда, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил 112%. Среднемесячная заработная плата в январе - июне 2006 года на одного работающего составила 10843,2 рубля с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 20,4%. Более высокими темпами росла заработная плата на предприятиях следующих видов экономической деятельности: рыболовство и предоставление услуг (в 2,7 р.), производство нефтепродуктов (130,2%), прочих неметаллических, минеральных продуктов (133%), гостиницы и рестораны (126,5%), химическое производство (124,7%), производство, распределение электроэнергии, газа и воды (128,4%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (131,8%), операции с недвижимым имуществом (128,8%).
Темп роста реальной начисленной средней оплаты труда, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил 108,9%. Самую высокую заработную плату получают на предприятиях по производству нефтепродуктов - 41192,2 рубля, химического производства - 22529,8 рубля, по добыче полезных ископаемых - 18981,2 рубля, финансовой деятельности - 20479,8 рубля, производства машин и оборудования - 16626,7 рубля, связи - 12323,6 рубля, производство, распределение электроэнергии, газа и воды - 12631,6 рубля. Низкой остается заработная плата на предприятиях по производству кожи, изделий из кожи, обуви - 4719,2 рубля, текстильного и швейного производства - 5944,9 рубля, в рыболовстве - 4112,2 рубля.
Состояние экологической обстановки в городе
Город Уфа относится к числу крупных промышленных центров России. На долю предприятий топливной, химической и нефтехимической промышленности, производящих основной объем продукции промышленного комплекса города, приходится более 94 процентов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
На основании анализа экологической обстановки в городе на первый план выступают вопросы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха.
Качество воздушной среды столицы формируется, главным образом, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников. В 2005 году валовые выбросы от стационарных источников сократились по сравнению с 2004 годом на 0,9 тыс. тонн. Однако в связи с ежегодным ростом количества автотранспорта (до 8%) наблюдалось увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств на 0,8 тыс. тонн. Общий объем выбросов за 2005 г. составил 328,0 тыс. тонн.
Сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями города способствовало проведение в 2005 году и за 9 месяцев 2006 года ряда природоохранных мероприятий. Наиболее значительными из них являются:
- ввод в эксплуатацию установки ГТЭ-10/95 в КЦ-4 ОАО “Башкирэнерго“;
- монтаж герметических резервуаров с нефтепродуктами ОАО “Новоил“;
- изготовление и монтаж циклонов в цехах ОАО “УМПО“;
- внедрение системы вентвыбросов производства стеклосетки на ЗАО “СтеклоНиТ“;
- совершенствование организации дорожного движения, строительство скоростных автомагистралей и развязок;
- расширение сети городского электротранспорта;
- обновление автобусного парка;
- приобретение и установка газобаллонного оборудования на автомобили.
Важнейшими показателями в области использования водных ресурсов
являются объемы забора свежей воды и сброса сточных вод, массы сброшенных в
водные объекты загрязняющих веществ. Сегодня город не обеспечен в полном
объеме мощностями городских очистных сооружений канализации. Ежегодно до 17
3
млн. м (5,7% от общего объема сброса) сточных вод сбрасываются в водоемы без
очистки.
Объем сброса сточных вод в 2005 г. по сравнению с 2004 г. сократился на
3
15,3 млн. м , а количество загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты,
снизилось на 9,5 тыс. тонн в основном за счет уменьшения сбросов загрязняющих
веществ с очистных сооружений МУП “Уфаводоканал“, ОАО “Уфанефтехим“ и др.
Наиболее значительными мероприятиями по рациональному использованию, охране и восстановлению водных ресурсов за отчетный период являются:
- расширение и реконструкция канализации г. Уфы (III очередь);
- реконструкция насосных станций канализации (КНС “Затон“);
- берегоукрепительные работы на Южном и Князевском водозаборах;
- строительство нового канализационного коллектора от ОАО “Новоил“ до БОС ОАО “Уфанефтехим“;
- строительство защитных сооружений на ОАО “Уфаоргсинтез“ по предотвращению влияния на р. Шугуровку.
В г. Уфе остро стоит проблема переработки и утилизации промышленных и твердых бытовых отходов. В то же время наблюдается тенденция увеличения объемов образования твердых бытовых отходов до 10% в год. С 2005 г. наметился рост объемов сбора вторичного сырья: макулатуры, текстиля, полиэтилена, стекла, черного и цветного металлолома, отработанных аккумуляторов и автошин. МУП “Спецавтохозяйство по уборке города“ установлена линия по сортировке ТБО в южной части города. Совместно с МУП “Управление жилищного хозяйства г. Уфы“ группа компаний “Чистый город“ внедряет раздельный сбор твердых бытовых отходов от населения. Примерами переработки отходов производства являются:
- сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (ГУП НИИБЖД);
- организация сбора и переработки индустриальных и моторных масел (ГУП НИИБЖД);
- переработка изношенных шин для производства изделий и дорожных покрытий предприятием УЕ-394/13;
- сбор и переработка твердых бытовых отходов (группа компаний “Чистый город“).
Естественным биофильтром атмосферы является “зеленый“ фонд города.
Площади, занятые зелеными насаждениями, составляют 38 процентов территории
города. Однако обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования
2
распределена неравномерно и составляет по городу всего 11,7 м на 1 жителя
2
при санитарной норме - 24 м . Ежегодно в городе проводится работа по сносу
аварийных деревьев, разбивке газонов и клумб, в 2005 г. посажено свыше 14 тыс.
саженцев, за 9 месяцев 2006 г. - 19,3 тыс. деревьев и кустарников.
Раздел II. План программных мероприятий
Таблица 1
---T--------------------T---------------T--------T----------------------“-----------------------------------------T-----------------------¬
¦N ¦ Наименование ¦ Основные ¦Сроки ¦ Объемы и источники финансирования ¦ Ожидаемые результаты ¦
¦ ¦ программного ¦ исполнит“едства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - 90 млн.¦
¦ ¦электроутюга ¦ ¦ ¦6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦“Агидель-Комфорт“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 80 ед. ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ФГУП “УАПО“ ¦2006 г. ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ожидаемый прирост¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - 180 млн.¦
¦ ¦электронасосов ¦ ¦ ¦3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 32 ед. ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ФГУП “УАПО“ ¦2006 -¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦ - ¦ - ¦Ожидаемый прирост¦
¦ ¦производства ¦ ¦2008 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦продукции - 71 млн.¦
¦ ¦пылесоса бытового¦ ¦ ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦“Rotel“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 12 ед. ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ФГУП “УАПО“ ¦2006 -¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦ - ¦Ожидаемый прирост¦
¦ ¦производства свечей¦ ¦2009 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦продукции - 185 млн.¦
¦ ¦зажигания ¦ ¦ ¦10,5 ¦13,0 ¦10,5 ¦10,5 ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество новых¦
¦ ¦технического уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 25 ед. ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ФГУП “УАПО“ ¦2006 г. ¦Собственные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Ожидаемый прирост¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - 2,5 млн.¦
¦ ¦взрывозащищенных ¦ ¦ ¦7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦двигателей для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество новых¦
¦ ¦приводов нефтяной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 25 ед. ¦
¦ ¦газовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Создание единой¦Уфимский завод¦2007 -¦ - ¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Ожидаемый прирост¦
¦ ¦диспетчерской сети¦микро- ¦2010 гг.¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦продукции - 25 млн.¦
¦ ¦на базе комплексной¦электроники ¦ ¦ ¦0,3; ¦0,4; ¦0,5; ¦0,6; ¦руб. ¦
¦ ¦автоматизированной ¦“Магнетрон“ ¦ ¦ ¦местный ¦местный ¦местный ¦местный ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 4,4¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦ ¦
¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,6; ¦2,8; ¦3,4; ¦ ¦
¦ ¦контроля (АДСК¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ - 3,0 ¦РБ - 4,0 ¦РБ - 5,0 ¦ ¦
¦ ¦“Урал-транспорт“) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всем общественном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Производство транспортных средств и оборудования ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ОАО “УМПО“ ¦2006 -¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦ - ¦ - ¦При выходе на серийный¦
¦ ¦серийного ¦ ¦2008 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦выпуск в 2009 году¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦24,4; ¦14,4; ¦120,0; ¦ ¦ ¦планируется введение¦
¦ ¦газотурбинного ¦ ¦ ¦кредитные ¦кредитные ¦кредитные ¦ ¦ ¦новых рабочих мест¦
¦ ¦двигателя АЛ-31СТ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦4268 ед. и получение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦276,0 ¦208,0 ¦14,0 ¦ ¦ ¦дополнительной чистой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли в сумме 301,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. Срок¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости проекта -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,5 года ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ФГУП УАП¦2006 г. ¦Собственные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Создание современных¦
¦ ¦производства ¦“Гидравлика“ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВГД для отечественных¦
¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦10,0; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самолетов и вертолетов ¦
¦ ¦газотурбинных ¦ ¦ ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двигателей нового¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поколения типа ТА-14¦ ¦ ¦20,0; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РФ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦102,7; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦56,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Производство прочих неметаллических минеральных продуктов ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Строительство 3-й¦ООО “Русджам-¦2007 г. ¦ - ¦Собственные ¦ - ¦ - ¦ - ¦Производство около 700¦
¦ ¦печи стеклотарного¦Уфа“ ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦млн. шт. бутылок¦
¦ ¦завода ¦ ¦ ¦ ¦554,0; ¦ ¦ ¦ ¦мирового стандарта. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦ ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦мест - 450 ед. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦553,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу D ¦ ¦ ¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦56,7; ¦15,6; ¦3,0; ¦4,0; ¦5,0; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦333,2; ¦округа город¦округа город¦округа город¦округа город¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦8,8; ¦2,6; ¦2,8; ¦3,4; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2333,7; ¦кредитные ¦кредитные ¦собственные ¦собственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РФ -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦102,7; ¦210,6; ¦14,0; ¦251,4 ¦188,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦собственные ¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦553,0 ¦570,5 ¦537,9 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Осуществление ¦МУП “Уфаводо-¦2006 -¦ Собственные средства ¦Безаварийная и надежная¦
¦ ¦комплекса ¦канал“ ¦2070 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+эксплуатация инженерных¦
¦ ¦мероприятий по¦ ¦ ¦ 45,4 ¦ 49,6 ¦ 53,6 ¦ 57,5 ¦ 61,7 ¦систем ¦
¦ ¦повышению надежности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реализация ¦МУП “Уфаводо-¦2006 -¦ Федеральный бюджет ¦Снижение негативного¦
¦ ¦мероприятий, ¦канал“; ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+воздействия на¦
¦ ¦направленных на¦ОАО “Башкир-¦ ¦ - ¦ 24,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦окружающую среду,¦
¦ ¦улучшение и охрану¦энерго“ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+предотвращение ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ Республиканский бюджет ¦аварийных загрязнений,¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+улучшение экологической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 130 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 45 ¦безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Собственные средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 667,3 ¦ 715,7 ¦ 390,5 ¦ 551 ¦ 1295 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Развитие инженерной¦МУП “Уфаводо-¦2006 -¦ Бюджет городского округа город Уфа РБ ¦Развитие инженерной¦
¦ ¦инфраструктуры ¦канал“; ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+инфраструктуры, ¦
¦ ¦частного сектора¦ОАО “Газ-¦ ¦ 25 ¦ 42,3 ¦ 52 ¦ 58 ¦ 65 ¦частного сектора,¦
¦ ¦города ¦Сервис“ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+улучшение бытовых¦
¦ ¦ ¦“Уфагаз“ ¦ ¦ Собственные и привлеченные средства ¦условий населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Итого по разделу E ¦ ¦ ¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦30; ¦130; ¦32; ¦40; ¦45; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦712,7; ¦765,3; ¦494,1; ¦658,5; ¦1406,7; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ГО¦бюджет РФ -¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦24,5; ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,0 ¦бюджет ГО¦52,0 ¦58,0 ¦65,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦42,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел F. Строительство ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Реализация ¦Управление ¦2006 -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Ввод жилья: ¦
¦ ¦приоритетного ¦капитального ¦2010 гг.¦17; ¦40; ¦41; ¦44; ¦47; ¦2006 г. - 520,0 ¦
¦ ¦национального ¦строительства, ¦ ¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦2007 г. - 539,9 ¦
¦ ¦проекта “Доступное и¦строительные ¦ ¦47; ¦281; ¦306; ¦330; ¦355; ¦2008 г. - 550,8 ¦
¦ ¦комфортное жилье -¦предприятия ¦ ¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦2009 г. - 571,0 ¦
¦ ¦гражданам России“ ¦г. Уфы ¦ ¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦2010 г. - 592,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦80; ¦100; ¦107; ¦115; ¦124; ¦Всего - 2773,8 тыс. кв.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦метров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦7842 ¦8994 ¦9960 ¦11427 ¦12435 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу F ¦ ¦ ¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,0; ¦40; ¦41; ¦44; ¦47; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦47,0; ¦281; ¦306,0; ¦330,0; ¦355,0; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦80; ¦100; ¦107; ¦115; ¦124; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦и привле-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ченные -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦7842 ¦8994 ¦9960 ¦11427 ¦12435 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел G. Рынок товаров и услуг ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Открытие магазинов¦Предприятия и¦2006 -¦ Средства предприятий, организаций и индивидуальных ¦Развитие сети¦
¦ ¦класса ¦организация, ¦2010 гг.¦ предпринимателей ¦социальных магазинов,¦
¦ ¦“экономический ¦Администрация ¦ ¦ ¦удовлетворение потреб-¦
¦ ¦универсам“: ¦ГО г. Уфа РБ,¦ ¦ ¦ностей широких слоев¦
¦ ¦“Пятерочка“, ¦администрации ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦“Монетка“, ¦районов ГО¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Полушка“ ¦г. Уфа РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------T------------T------------T------------T------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Администрации ¦2006 г. ¦Бюджет ГО¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Внедрение новых форм и¦
¦ ¦технологического ¦районов и¦ ¦г. Уфа -¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов по организации¦
¦ ¦оборудования для¦городского ¦ ¦3,0; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горячего питания школь-¦
¦ ¦школьных столовых ¦округа город¦ ¦бюджет РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников, использование¦
¦ ¦ ¦Уфа РБ,¦ ¦4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых технологий по¦
¦ ¦ ¦юридические и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовлению ¦
¦ ¦ ¦физические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кулинарных блюд и изде-¦
¦ ¦ ¦лица, Комбинат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лий ¦
¦ ¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Развитие крупных¦Предприятия и¦2006 -¦ Собственные и привлеченные средства ¦Повышение культуры и¦
¦ ¦современных ¦индивидуальные ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+качества торгового¦
¦ ¦торговых объектов¦предприниматели¦ ¦ 1131,3 ¦ 1890 ¦ 3785 ¦ 6105 ¦ 4850 ¦обслуживания. ¦
¦ ¦(ТСК “Сипайловский“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируется ввести¦
¦ ¦“Кувыкинский“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 252 тыс. кв. м¦
¦ ¦“Центральный рынок“;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых площадей и¦
¦ ¦ТК “Метро“; ТСРК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 1500 посадочных¦
¦ ¦“Мега“; ТРК по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест общественного¦
¦ ¦ул. Жукова, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦
¦ ¦пр. Салавата Юлаева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Всего по разделу G ¦ ¦ ¦Бюджет ГО¦Собств. ¦Собств. ¦Собств. ¦Собств. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3; ¦1890 ¦3785 ¦6105 ¦4850 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1131,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел H. Гостиницы и рестораны ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦Исключен. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5. ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел I. Транспорт и связь ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Обновление и¦ОАО Башкирский¦2006 -¦ Бюджет РБ ¦Обновление подвижного¦
¦ ¦пополнение подвиж-¦троллейбусный ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+состава и повышение¦
¦ ¦ного состава по всем¦завод, МУП¦ ¦ 92,5 ¦ 130,0 ¦ 130,0 ¦ 130,0 ¦ 130,0 ¦качества перевозок ¦
¦ ¦видам транспорта ¦“МУЭТ“, ГУП¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦“Башавтотранс“,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО “Российские¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦железные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дороги“, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦автопредприятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦негосударствен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных форм¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦индивидуальные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприниматели¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------------------+
¦ ¦Развитие инфраструк-¦МУП “Управление¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Создание условий для¦
¦ ¦туры обслуживания¦электротранс- ¦2010 гг.+----------------------------------------------------------------+улучшения ремонта¦
¦ ¦транспортных ¦порта г. Уфы“,¦ ¦ ¦стоянки всех видов¦
¦ ¦организаций ¦ГУП “Башавто-¦ +------------T------------T------------T------------T------------+транспорта, работы и¦
¦ ¦ ¦транс“, ¦ ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦отдыха работников ¦
¦ ¦ ¦ОАО “оссийские¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦железные ¦ ¦ собственные средства предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦дороги“ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация удобных,¦МУП “Управление¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Улучшение пассажиро-¦
¦ ¦безопасных ¦электротранс- ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+перевозок в городе Уфе ¦
¦ ¦передвижений ¦порта г. Уфы“,¦ ¦ 15,4 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦
¦ ¦населения в городе ¦ГУП ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦“Башавтотранс“ ¦ ¦ собственные средства предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реализация ¦МУП “Управление¦2006 -¦ Бюджет РБ ¦Повышение эффективности¦
¦ ¦организационных и¦электротранс- ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+работы транспорта¦
¦ ¦финансово-экономи- ¦порта г. Уфы“,¦ ¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦ 220,0 ¦общего пользования ¦
¦ ¦ческих мероприятий¦МУП ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦по безубыточно馓Башавтотранс“ ¦ ¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦ ¦
¦ ¦работе пассажирского¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Создание условий для¦Уфимская ГТС¦2006 -¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Собственные ¦Модернизация и¦
¦ ¦дальнейшего охвата¦ОАО “Башинформ-¦2010 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦расширение существующих¦
¦ ¦населенных пунктов¦связь“, ¦ ¦1350 ¦970 ¦1000 ¦1000 ¦1000 ¦АТС, освоение новых¦
¦ ¦общедоступными ¦телефонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов услуг связи ¦
¦ ¦услугами связи,¦компании, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления новых¦использующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов услуг связи¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сотовая, IP-телефо-¦стандартов GSM,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния, Интернет и¦CDMA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.д.), развития и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширения сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спутниковых теле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телерадиовещания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телевидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу I ¦ ¦ ¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦230,4; ¦253,0; ¦253,0; ¦265,0; ¦265,0; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦312,5; ¦350,0; ¦350,0; ¦350,0; ¦350,0; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собств. ¦собств. ¦собств. ¦собств. ¦собств. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1360 ¦980 ¦1010 ¦1010 ¦1010 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел K. Финансовая деятельность ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Привлечение ¦МУП “Инвести-¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Поступление в бюджет¦
¦ ¦инвестиций в эконо-¦ционное ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского округа город¦
¦ ¦мику городского¦агентство город¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦Уфа РБ процентных¦
¦ ¦округа город Уфа¦Уфа“ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦платежей за пользование¦
¦ ¦РБ - выпуск¦ ¦ ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦бюджетными кредитами в¦
¦ ¦муниципальных займов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумме 753 млн. руб., в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч.: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 98,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 135,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 160,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 180,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 180,0 ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел J. Операции с недвижимым имуществом ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Управление городским имуществом ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Комитет по¦2007 -¦ - ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Надлежащий учет¦
¦ ¦технической ¦управлению ¦2010 гг.¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦имеющегося в собствен-¦
¦ ¦инвентаризации ¦муниципальной ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ности имущества ¦
¦ ¦(паспортизации) ¦собственностью ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦объектов ¦г. Уфы ¦ ¦ ¦2,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реализация городской¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦Увеличение налоговых¦
¦ ¦целевой программы¦земельным ¦2007 гг.¦городского ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет¦
¦ ¦“Создание ¦ресурсам и¦ ¦округа ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦городского округа город¦
¦ ¦автоматизированной ¦землеустройству¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦ ¦ ¦Уфа РБ: ¦
¦ ¦системы ведения¦г. Уфы ¦ ¦13,0 ¦14,1 ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 141,2 ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 125,0 млн.¦
¦ ¦земельного кадастра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦города Уфы на 2003 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Выравнивание ставок¦Комитет по¦2006 -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Повышение доходности¦
¦ ¦арендной платы,¦управлению ¦2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов городской¦
¦ ¦взимаемой за¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости: ¦
¦ ¦использование ¦собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 547,7 ¦
¦ ¦муниципальной ¦г. Уфы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 586,0 ¦
¦ ¦недвижимости, со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 603,6 ¦
¦ ¦ставками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 621,7 ¦
¦ ¦сложившимися на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 621,7 млн.¦
¦ ¦рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Создание единой¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Оперативное принятие¦
¦ ¦информационной ¦управлению ¦2010 гг.¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений по повышению¦
¦ ¦системы мониторинга¦муниципальной ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦деятельности ¦собственностью ¦ ¦г. Уфа РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности МУПов,¦
¦ ¦муниципальных ¦г. Уфы ¦ ¦0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение поступления¦
¦ ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части прибыли в доход¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета городского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа г. Уфа РБ: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 31,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 9,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 8,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 8,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 8,0 млн. руб.¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Жилищное хозяйство ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Осуществление ¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Улучшение состояния¦
¦ ¦капитального и¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+жилищного фонда,¦
¦ ¦текущего ремонта¦ ¦ ¦ 200,1 ¦ 158,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,1 ¦создание комфортных¦
¦ ¦объектов жилищного¦ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+условий для проживания¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ средства населения ¦горожан ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 848,5 ¦ 733,5 ¦ 761,4 ¦ 789,6 ¦ 818,9 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция 5-¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2007 -¦ Привлеченные средства ¦Дополнительный ввод¦
¦ ¦этажных жилых домов¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+жилья: ¦
¦ ¦с надстройкой¦ ¦ ¦ - ¦ 30,8 ¦ 77,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦2007 г. - 1,2 т. м2 ¦
¦ ¦мансардных этажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 2,4 т. м2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 3,6 т. м2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 3,6 т. м2 ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Установка приборов¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2007 -¦ Инвестиции банка (Европейский банк реконструкции и развития) ¦Экономия тепловой¦
¦ ¦учета и автоматичес-¦ ¦2009 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+энергии на отопление -¦
¦ ¦кого регулирования¦ ¦ ¦ - ¦ 108,2 ¦ 216,4 ¦ 36,0 ¦ - ¦8%; ¦
¦ ¦параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на подогрев воды - 12% ¦
¦ ¦теплоносителя в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция и¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Средства предприятий ¦Обеспечение надежного и¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+качественного приема¦
¦ ¦городского теле-¦ ¦ ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦телепрограмм ¦
¦ ¦антенного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населением, улучшение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурного облика¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Замена лифтов,¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Повышение надежности и¦
¦ ¦отработавших ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+качества технического¦
¦ ¦нормативный срок¦ ¦ ¦ 90 ¦ 96,8 ¦ 104 ¦ 111,8 ¦ 120,2 ¦обслуживания жилого¦
¦ ¦службы ¦ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+фонда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Замена кожухо-¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Обеспечение надежного¦
¦ ¦трубных ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+отопления и горячего¦
¦ ¦теплообменников в¦ ¦ ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 3 ¦ 3 ¦водоснабжения ¦
¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых пунктах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластинчатые с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Восстановление ¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Благоустройство дворов¦
¦ ¦асфальтового ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+и придомовых территорий¦
¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ 82,9 ¦ 100 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Восстановление ¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Создание комфортных¦
¦ ¦детских площадок ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+условий для проживания¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦населения ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Озеленение ¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦ ¦
¦ ¦придомовых ¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ 1,3 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Изготовление и¦МУП УЖХ г. Уфы ¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Благоустройство дворов¦
¦ ¦монтаж малоархитек-¦ ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+и придомовых территорий¦
¦ ¦турных форм¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦
¦ ¦(скамейки, урны,¦ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦контейнеры для¦ ¦ ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦ 0,19 ¦ 0,22 ¦ 0,28 ¦ ¦
¦ ¦мусора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Итого по разделу J ¦ ¦ ¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦404,6; ¦391,9; ¦422,2; ¦431,4; ¦439,8; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собств. ¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦30,8; ¦77; ¦100; ¦100; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦854,5; ¦собств. ¦собств. ¦собств. ¦собств. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦736,5; ¦761,4; ¦789,6; ¦818,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные ¦кредитные ¦кредитные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,2 ¦216,4 ¦36 ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел M. Образование ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Компьютеризация ¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Обеспечение ¦
¦ ¦школ, оснащение¦образования ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦эффективного функциони-¦
¦ ¦современным ¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦рования и развития¦
¦ ¦спортивным ¦г. Уфа РБ,¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦системы образования и¦
¦ ¦оборудованием, ¦НИМЦ ¦ ¦14,1 ¦14,1 ¦16,7 ¦15,9 ¦14,9 ¦воспитания ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Внедрение новых¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Повышение качества¦
¦ ¦педагогических ¦образования ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦образования обучающихся¦
¦ ¦технологий в¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦до 60% ¦
¦ ¦образовательный ¦ГО г. Уфа РБ,¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦процесс ¦РОО, БГПУ, БГУ,¦ ¦4,4 ¦4,1 ¦4,1 ¦2,6 ¦1,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦НИМЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Осуществление ¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Повышение квалификации¦
¦ ¦работы методического¦образования ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦около 2000 преподава-¦
¦ ¦центра по повышению¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦телей в год ¦
¦ ¦профессионального ¦ГО г. Уфа РБ,¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦уровня ¦НИМЦ при ГУО,¦ ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Поддержка развития¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Укрепление материально-¦
¦ ¦системы ¦образования ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦технической базы ОУ ¦
¦ ¦национального ¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ ¦
¦ ¦образования в¦ГО г. Уфа РБ,¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦школах: ¦РОО, ОУ ¦ ¦3,7 ¦4,3 ¦1,4 ¦1,4 ¦1,4 ¦ ¦
¦ ¦- комплектование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов школьных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литературой; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- рас“ирение сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воскресных школ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- открытие нацио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нальных групп в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦УО ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Введение профильного¦
¦ ¦профильной ¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦обучения и предпрофиль-¦
¦ ¦подготовки ¦ГО г. Уфа РБ,¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ной подготовки в 50¦
¦ ¦старшеклассников в¦ГУЗ, РОО, ОУ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦школах ¦
¦ ¦г. Уфе в рамках¦ ¦ ¦0,4 ¦0,4 ¦0,4 ¦0,4 ¦0,4 ¦ ¦
¦ ¦городской целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы “Столичное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование-2010“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Укрепление ¦УО ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Расширение сети¦
¦ ¦материально- ¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦учреждений дополни-¦
¦ ¦технической базы¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦тельного образования с¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦охватом 70% общего¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦0,4 ¦0,6 ¦0,4 ¦0,5 ¦0,4 ¦количества учащихся ¦
¦ ¦образования в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы “Столичное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование-2010“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство новых¦УО ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Строительство 11¦
¦ ¦детских садов,¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦детских садов на 1670¦
¦ ¦возвращение зданий¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦мест. ¦
¦ ¦бывших детских¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦Возврат ранее перепро-¦
¦ ¦садов, перепрофили-¦ ¦ ¦37,5 ¦164,9 ¦161,0 ¦154,5 ¦124,6 ¦филированных 21 детских¦
¦ ¦рованных под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждений ¦
¦ ¦различные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение пожарной¦УО ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Повышение пожарной¦
¦ ¦безопасности в¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦безопасности ОУ города,¦
¦ ¦образовательных ¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦снижение риска¦
¦ ¦учреждениях города¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦возникновения пожаров,¦
¦ ¦Уфы ¦ ¦ ¦9,0 ¦11,2 ¦11,2 ¦11,5 ¦11,5 ¦аварийной ситуации,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма и гибели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу M ¦ ¦ ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦70,1 ¦200,2 ¦195,8 ¦187,4 ¦155,4 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Здравоохранение ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦РФОМС, ¦2006 -¦РФОМС -¦РФОМС -¦РФОМС -¦РФОМС -¦РФОМС -¦Укрепление материально-¦
¦ ¦оборудования для¦Управление ¦2010 гг.¦18,0; ¦19,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦технической базы¦
¦ ¦лечебно-профилакти- ¦здравоохранения¦ ¦федеральный ¦федеральный ¦федеральный ¦федеральный ¦федеральный ¦лечебно-профилактичес- ¦
¦ ¦ческих учреждений ¦Администрации ¦ ¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦ких учреждений,¦
¦ ¦ ¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦126,0; ¦133,0; ¦140,0; ¦140,0; ¦140,0; ¦эффективности оказания¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦медицинских услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦36,0 ¦38,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Расширение сети¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Открытие поликлиник в¦
¦ ¦учреждений ¦здравоохранения¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦районах массовых¦
¦ ¦здравоохранения ¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦застроек жилых домов:¦
¦ ¦ ¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦м/р Дема-8, 9; “Южный“,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦42,5; ¦88,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦“Колгуевский“ по 200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РФ -¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦посещений в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦15,0; ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦42,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦182,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Профилактика и¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Увеличение охвата¦
¦ ¦обеспечение ¦здравоохранения¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦больных сахарным¦
¦ ¦эффективного лечения¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦диабетом лекарственными¦
¦ ¦заболевания сахарным¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦средствами (ежегодный¦
¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦47,0; ¦66,9; ¦70,3; ¦73,7; ¦77,3; ¦рост - 14%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС - 0,1 ¦ФОМС - 0,1 ¦ФОМС - 0,4 ¦ФОМС - 0,1 ¦ФОМС - 0,1 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Повышение качества¦Управление ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Уменьшение ¦
¦ ¦профилактического ¦здравоохранения¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦заболеваемости ¦
¦ ¦осмотра населения ¦Администрации ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ГО г. Уфа РБ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,6 ¦0,5 ¦0,5 ¦0,6 ¦0,6 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Социальная защита населения ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Управление по¦2006 -¦ Бюджет ГО г. Уфа РБ ¦Поддержка и¦
¦ ¦социальных и¦социальной ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+удовлетворение духовных¦
¦ ¦благотворительных ¦поддержке ¦ ¦ 7,3 ¦ 12,1 ¦ 14,0 ¦ 16,0 ¦ 18,0 ¦потребностей социально¦
¦ ¦мероприятий ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не защищенных слоев¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения города Уфы. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ежегодный охват около¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦115 тыс. человек ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка и¦Управление ¦2006 -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Реализация государст-¦
¦ ¦реализация Программы¦федеральной ¦2010 гг.¦173,7 ¦209,5 ¦220,0 ¦229,9 ¦240,2 ¦венной политики¦
¦ ¦содействия занятости¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости населения,¦
¦ ¦населения города Уфы¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сдерживание уровня¦
¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы в городе в¦
¦ ¦ ¦населения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически и¦
¦ ¦ ¦Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально допустимых¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу N ¦ ¦ ¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦Бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦221,4; ¦137,5; ¦144,8; ¦150,3; ¦155,9; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦314,7; ¦342,5; ¦360; ¦369,9; ¦380,2; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеч. ¦привлеч. ¦привлеч. ¦привлеч. ¦привлеч. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦182,6; ¦42; ¦105; ¦105; ¦105; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФОМС - 18,1¦РФОМС - 19,1¦РФОМС - 20,4¦РФОМС - 20,1¦РФОМС - 20,1¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Коммунальное хозяйство ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Замена светильников¦УКХиБ, МУЭСП¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Экономия ¦
¦ ¦с ртутными лампам覓Уфагорсвет“ ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦электроэнергии, лучшая¦
¦ ¦на светильники с¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦освещенность дорог,¦
¦ ¦натриевыми лампами ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦экологически безопасная¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,4 ¦10,0 ¦13,7 ¦13,7 ¦13,7 ¦утилизация ламп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Эконом. эффект составит¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каждый год по 1,48 млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Внедрение новых¦УКХиБ ¦2006 -¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Увеличение источника¦
¦ ¦видов работ и услуг¦ ¦2010 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦доходов от оказания¦
¦ ¦по озеленению и¦ ¦ ¦5,0 ¦10,0 ¦10,0; ¦10,0; ¦10,0; ¦платных услуг. ¦
¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦Эконом. эффект составит¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦каждый год по 16,7 млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦УКХиБ ¦2006 -¦Бюджет ¦ - ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Улучшение и¦
¦ ¦полигона твердых¦ ¦2010 гг.¦городского ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦оздоровление экологи-¦
¦ ¦бытовых и¦ ¦ ¦округа ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦ческой обстановки в¦
¦ ¦промышленных отходов¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦городе Уфе ¦
¦ ¦в пос. Черкассы ¦ ¦ ¦1,2; ¦ ¦1,5; ¦1,5; ¦1,5; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Проектирование и¦УКХиБ ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Организация системы¦
¦ ¦строительство ¦ ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦очистки ливневых вод ¦
¦ ¦ливневых канализаций¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ ¦
¦ ¦в г. Уфе ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,5 ¦4,5; ¦5,0; ¦5,0; ¦5,0; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦15,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦УКХиБ ¦2007 -¦ - ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Федеральный ¦Берегоукрепление р. Уфы¦
¦ ¦защитной противо-¦ ¦2010 гг.¦ ¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦бюджет -¦ ¦
¦ ¦паводковой дамбы в¦ ¦ ¦ ¦49,0 ¦49,0 ¦49,0 ¦13,0 ¦ ¦
¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сипайлово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Продолжение ¦УКХиБ, ОАО¦2006 -¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Привлеченные¦Увеличение пропускной¦
¦ ¦строительства ¦СТС “Автодор“ ¦2010 гг.¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦способности автомобиль-¦
¦ ¦проспекта С.Юлаева ¦ ¦ ¦133,0 ¦90,0 ¦165,0 ¦150,0 ¦100,0 ¦ных дорог ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Строительство ¦УКХиБ, ОАО¦2006 г. ¦Привлеченные¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦транспортной ¦СТС “Автодор“,¦ ¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развязки на пересе-¦ЗАО МО-30 ¦ ¦81,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чении пр. Салавата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Юлаева и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Менделеева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦УКХиБ, ОАО¦2006 -¦Привлеченные¦Привлеченные¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦автодороги Уфа -¦СТС “Автодор“,¦2007 гг.¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Аэропорт ¦ЗАО МО-30 ¦ ¦185,0 ¦1362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Строительство ¦УКХиБ, ОАО¦2006 -¦Привлеченные¦Привлеченные¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦автодороги Уфа -¦СТС “Автодор“,¦2007 гг.¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шакша ¦ЗАО МО-30 ¦ ¦170,2 ¦643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦Реконструкция ¦УКХиБ, ОАО¦2006 -¦Привлеченные¦Привлеченные¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦путепровода по¦СТС “Автодор“,¦2007 гг.¦средства -¦средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекту Октября и¦ЗАО МО-30 ¦ ¦50,5 ¦104,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Комарова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦УКХиБ, МУП¦2006 -¦Республикан-¦Бюджет РФ -¦ - ¦ - ¦ - ¦Реконструкция ¦
¦ ¦Монумента Дружбы¦“Горзеленхоз“ ¦2007 гг.¦ский ¦230,0 ¦ ¦ ¦ ¦прилегающей к Монументу¦
¦ ¦народов и¦ ¦ ¦бюджет - 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дружбы народов¦
¦ ¦прилегающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороги ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный и¦УКХиБ, МУБы,¦2006 -¦Республикан-¦Республикан-¦Республикан-¦Республикан-¦Республикан-¦Улучшение качества¦
¦ ¦текущий ремонт с¦МУП “УЗПБЭ“ ¦2010 гг.¦ский ¦ский ¦ский ¦ский ¦ский ¦дорожного полотна¦
¦ ¦применением новых¦ ¦ ¦бюджет - 0,3¦бюджет - 1,7¦бюджет - 1,8¦бюджет - 2,0¦бюджет - 2,2¦автомобильных дорог ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция парка¦УКХиБ, МУП¦2006 -¦Республикан-¦Республикан-¦ - ¦ - ¦ - ¦Создание благоприятных¦
¦ ¦им. Ленина и Алле覓Горзеленхоз“ ¦2007 гг.¦ский ¦ский ¦ ¦ ¦ ¦условий для отдыха¦
¦ ¦Дружбы ¦ ¦ ¦бюджет -¦бюджет -¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Молодежная политика ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Предоставление жилья¦ГУП “ФЖС РБ“,¦2006 -¦Бюджет РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию¦
¦ ¦молодым семьям через¦УГАИК, МУП¦2010 гг.¦166,9; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно 20,3¦
¦ ¦ипотеку, ГУП “ФЖС¦“ИСК“ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м жилья; ¦
¦ ¦РБ“ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение жилищных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий около 1000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых семей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦46,4; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий - 90,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Предоставление ¦отдел учета и¦2006 -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Бюджет РФ -¦Материальная поддержка¦
¦ ¦молодым семьям¦распределения ¦2010 гг.¦20,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦20,0; ¦молодых семей, выдача¦
¦ ¦субсидий ¦жилья ¦ ¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦бюджет РБ -¦субсидии для 100 семей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦ “ ¦
¦(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 02.07.2009 N 17/10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦Комитет по¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Ежегодное трудоуст-¦
¦ ¦общественных работ,¦молодежной ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+ройство МУП “ЦСЗН“¦
¦ ¦временной и¦политике, МУ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,621 ¦ 0,695 ¦ 0,766 ¦ 0,850 ¦около 4000 молодых¦
¦ ¦постоянной занятост覓Центр ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+уфимцев. ¦
¦ ¦молодежи, проведение¦содействия ¦ ¦ Привлеченные средства ¦Обучение согласно¦
¦ ¦учебных курсов,¦занятости ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+заключенным договорам с¦
¦ ¦специализированных ¦молодежи“ ¦ ¦ 0,55 ¦ 0,609 ¦ 0,680 ¦ 0,751 ¦ 0,832 ¦7 учебными комбинатами¦
¦ ¦ярмарок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 200 специальностям ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация и¦Комитет по¦2006 -¦ Бюджет городского округа г. Уфа РБ ¦Активизация функциони-¦
¦ ¦проведение ¦молодежной ¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+рования 18 военно-¦
¦ ¦мероприятий по¦политике, ¦ ¦ 1,858 ¦ 2,352 ¦ 2,612 ¦ 2,898 ¦ 3,251 ¦патриотических клубов. ¦
¦ ¦военно-патриотичес- ¦администрации ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+Ежегодное проведение¦
¦ ¦кому воспитанию¦районов ¦ ¦ привлеченные средства ¦военно-спортивных ¦
¦ ¦подростков и¦городского ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+сборов с охватом (более¦
¦ ¦молодежи ¦округа г. Уфа¦ ¦ 0,78 ¦ 0,86 ¦ 0,95 ¦ 0,104 ¦ 0,148 ¦500) “трудных“¦
¦ ¦ ¦РБ, МУ “Центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦
¦ ¦ ¦патриотического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодежи“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация и¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Своевременное оказание¦
¦ ¦проведение ¦молодежной ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦социально-психологичес-¦
¦ ¦социально-психологи-¦политике, ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦кой помощи, организация¦
¦ ¦ческой помощ覓Индиго“, ГУ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦летнего отдыха молодежи¦
¦ ¦молодежи; ¦“УВД г. Уфы“ ¦ ¦1,643; ¦0,846; ¦0,892; ¦0,721; ¦0,713; ¦ ¦
¦ ¦проведение летней¦ ¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦оздоровительной ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦0,144 ¦0,157 ¦0,173 ¦0,190 ¦0,209 ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация и¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Поддержка и развитие¦
¦ ¦проведение ¦молодежной ¦2007 гг.¦0,1; ¦0,111; ¦0,123; ¦0,137; ¦0,152; ¦творчески одаренной¦
¦ ¦конкурсов, ярмарок,¦политике, ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦молодежи, выявление¦
¦ ¦выставок, ¦администрации ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦юных дарований, ярких¦
¦ ¦фестивалей, ¦районов ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦талантов ¦
¦ ¦культурно-спортивных¦городского ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦мероприятий с¦округа г. Уфа¦ ¦14,5; ¦15,5; ¦16,4; ¦17,4; ¦18,5; ¦ ¦
¦ ¦участием молодежи ¦РБ, МУ “Центр¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦ ¦патриотического¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦воспитания ¦ ¦2,4 ¦2,7 ¦2,9 ¦3,3 ¦3,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодежи“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГЦПМСС “Индиг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Организация и¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Повышение уровня¦
¦ ¦проведение научно-¦молодежной ¦2010 гг.¦0,088; ¦0,096; ¦0,106; ¦0,118; ¦0,128; ¦профессионального ¦
¦ ¦практических ¦политике, ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦мастерства, создание¦
¦ ¦конференций, ¦администрации ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦условий для обмена¦
¦ ¦семинаров, ¦районов ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦опытом специалистов,¦
¦ ¦разработка и издание¦городского ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦работающих в системе¦
¦ ¦методических пособий¦округа г. Уфа,¦ ¦1,215; ¦1,343; ¦1,484; ¦1,634; ¦1,803; ¦молодежной политики ¦
¦ ¦ ¦МУ “Центр¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦ ¦патриотического¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦воспитания ¦ ¦0,040 ¦0,044 ¦0,048 ¦0,053 ¦0,058 ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодежи“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГЦПМСС “Индиг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Культура и искусство ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Открытие массовых и¦Комитет по¦2007 -¦ - ¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Развитие сети¦
¦ ¦детских библиотек в¦культуре и¦2010 гг.¦ ¦2,0; ¦3,0; ¦3,0; ¦4,0; ¦материально-технической¦
¦ ¦Ленинском и Демском¦искусству, ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦базы учреждений¦
¦ ¦районах ¦КУМС г. Уфы ¦ ¦ ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦культуры, удовлетворе-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦ние духовных запросов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦граждан, улучшение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,2 ¦2,0 ¦1,5 ¦2,0 ¦качества обслуживания¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Открытие детских¦Комитет по¦2007 -¦ - ¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦ - ¦ - ¦Развитие сети и¦
¦ ¦музыкальных школ в¦культуре и¦2008 гг.¦ ¦3,0; ¦3,0; ¦ ¦ ¦укрепление материально-¦
¦ ¦Ленинском и¦искусству, ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦ ¦технической базы¦
¦ ¦Орджоникидзевском ¦отдел ¦ ¦ ¦городского ¦городского ¦ ¦ ¦учреждений культуры,¦
¦ ¦районах ¦капитального ¦ ¦ ¦округа ¦округа ¦ ¦ ¦общедоступность получе-¦
¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦ ¦ния дополнительного¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦2,0 ¦1,5 ¦ ¦ ¦образования, приобщение¦
¦ ¦ ¦районов ГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей к творчеству ¦
¦ ¦ ¦г. Уфа РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Открытие ¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Удовлетворение духовных¦
¦ ¦информационного ¦культуре и¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦потребностей жителей¦
¦ ¦культурно-просвети- ¦искусству, ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦города, организация¦
¦ ¦тельского центра¦Администрация ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦досуга молодежи,¦
¦ ¦молодежи в¦Октябрьского ¦ ¦0,1 ¦0,120 ¦0,150 ¦0,2 ¦0,4 ¦вовлечение в культурно-¦
¦ ¦микрорайоне ¦района ГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветительскую ¦
¦ ¦Сипайлово ¦г. Уфа РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение городских¦Комитет по¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Удовлетворение духовных¦
¦ ¦праздников и¦культуре и¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦потребностей жителей¦
¦ ¦фестивалей ¦искусству ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦города, приобщение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦населения к культурным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦13,0 ¦20,0 ¦14,0 ¦15,0 ¦16,0 ¦ценностям, развитие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотизма в широких¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слоях населения ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Сфера бытового обслуживания ¦
+--T--------------------T---------------T--------T----------------------------------------------------------------T-----------------------+
¦ ¦Развитие сети¦Отдел ¦2007 -¦ Привлеченные средства ¦Строительство ¦
¦ ¦предприятий бытового¦координации и¦2010 гг.+------------T------------T------------T------------T------------+комбинатов бытового¦
¦ ¦обслуживания, ¦регулирования ¦ ¦ - ¦ 3,7 ¦ 8,0 ¦ 28,3 ¦ 126,7 ¦обслуживания в м/р¦
¦ ¦внедрение ¦услуг (ОКРУ),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Колгуевский“, “Затон“,¦
¦ ¦прогрессивных ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Глумилино“; бани в м/р¦
¦ ¦технологий и видов¦районов ГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Затон“ ¦
¦ ¦услуг ¦г. Уфа РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ Физическая культура и спорт ¦
+--T--------------------T---------------T--------T------------T------------T------------T------------T------------T-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦КФКиС ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Формирование здорового¦
¦ ¦комплексных ¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦образа жизни у¦
¦ ¦спортивно-массовых и¦городского ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦населения города ¦
¦ ¦физкультурно-оздоро-¦округа г. Уфа¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦вительных ¦РБ, КФКиС¦ ¦6,5 ¦7,1 ¦7,6 ¦8,2 ¦8,9 ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа город¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уфа РБ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клубы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦федерации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Развитие ¦КФКиС ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Привлечение широких¦
¦ ¦национальных видов¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦слоев населения к¦
¦ ¦спорта ¦городского ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦занятиям физической¦
¦ ¦ ¦округа г. Уфа¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦культуры и спортом ¦
¦ ¦ ¦РБ, КФКиС¦ ¦3,2 ¦3,4 ¦4,5 ¦4,6 ¦5,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа город¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уфа РБ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клубы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦федерации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Расширение сети¦КФКиС ¦2006 -¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Бюджет ¦Усиление деятельности¦
¦ ¦учреждений допол-¦Администрации ¦2010 гг.¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦городского ¦по профилактике¦
¦ ¦нительного ¦городского ¦ ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦округа ¦правонарушений, нарко-¦
¦ ¦образования спортив-¦округа г. Уфа¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦мании, алкоголизма и¦
¦ ¦ной и туристской¦РБ, КФКиС¦ ¦3,8 ¦4,7 ¦4,8 ¦5,8 ¦6,6 ¦табакокурения ¦
¦ ¦направленности ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа город¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уфа, спортивные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общества и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клубы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦федерации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦Итого по разделу O ¦ ¦ ¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦Бюджет РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦212,7; ¦222,2; ¦233,6; ¦253,5; ¦279,9; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦собственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦90,6; ¦100,5; ¦111,6; ¦123,9; ¦137,5; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦бюджет РФ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20; ¦299; ¦69; ¦69; ¦33; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦бюджет ГО¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦г. Уфа РБ -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,9; ¦120,7; ¦143,9; ¦152,3; ¦164,8; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦привлеченные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦средства -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦638,8 ¦2232,5 ¦247,7 ¦237,7 ¦321,5 ¦ ¦
L--+--------------------+---------------+--------+------------+------------+------------+------------+------------+------------------------
Пояснительная записка
(в ред. решения Совета городского округа
г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5)
Для решения поставленных задач разработан План программных мероприятий, предусматривающий поиск и использование новых резервов диверсификации и развития экономической базы, который обеспечит в целом по городу ежегодный рост объемов отгруженной продукции на 2 - 5 процента, рост товарооборота и платных услуг населению на 8 - 11 процентов, инвестиций во все сферы экономики - от 6 до 13 процентов. Ввод жилья за счет всех источников финансирования планируется довести до 600 тысяч кв. метров. Заработная плата, по прогнозной оценке, возрастет к 2010 году в 1,8 по сравнению с ожидаемым уровнем 2006 года.
Промышленность
Основной задачей, стоящей перед промышленностью города в 2010 году и последующие годы, является сохранение имеющегося технологического и производственного потенциала предприятий, обеспечение роста объемов промышленного производства на основе технического перевооружения, внедрения современных технологий, экономии всех видов энергоресурсов, освоения выпуска новых конкурентоспособных видов продукции.
Промышленные предприятия ориентируются на решение следующих задач:
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий;
- рост конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий;
- сохранение и создание новых рабочих мест.
У промышленности города имеются все основные предпосылки для решения этих задач, это:
- многоотраслевой характер промышленности;
- наличие значительной доли предприятий, способных выпускать наукоемкую высокотехнологичную продукцию;
- значительный экспортный потенциал производственного комплекса;
- обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами.
В 2010 году объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет возрастет к уровню 2005 года на 36,9%.
Рост объемов производства и отгрузки продукции будет происходить в большей степени за счет роста производительности труда и освоения новых востребованных видов продукции.
Важнейшей отраслью промышленности города продолжает оставаться “производство нефтепродуктов“, доля которой в общегородском объеме отгруженной продукции составляет около 50%. Нефтеперерабатывающие предприятия планируют продолжить углубление переработки сырья. Объем отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году снизится относительно уровня 2005 года на 15 - 16%, что обусловлено прекращением давальческой схемы производства нефтепродуктов на уфимских нефтеперерабатывающих предприятиях. Уже прекратили деятельность ООО “АТЭК“, ООО “Нафта-Уфа“, ООО НТК “Межрегионпродукт“. Доля данных предприятий в общем объеме отгруженной продукции по производству нефтепродуктов составляла порядка 25%.
В “химическом производстве“ в 2010 году при благоприятных условиях рост объемов отгруженной продукции к уровню 2005 года в действующих ценах составит порядка 22% - 24%.
По-прежнему более 65% объемов производства и отгрузки продукции в отрасли приходится на ОАО “Уфаоргсинтез“, где в 2010 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства.
Определенный вклад внесет и ОАО “Фармстандарт - УфаВита“, которое, несмотря на негативное влияние финансового кризиса, планирует проведение реконструкции здания, приобретение импортного оборудования, строительство современного склада хранения сырья и готовой продукции, что позволит организовать производство лиофилизированных препаратов и обеспечить условия хранения сырья и готовой продукции.
Более чем в 3 раза по сравнению с 2005 годом вырастет в 2010 году объем отгруженной продукции в “производстве прочих неметаллических минеральных продуктов“. Основным фактором такого роста является рост производства стеклотары в ООО “Русджам-Уфа“ в 2006 - 2008 годах.
Сохранится стабильное развитие “производства транспортных средств“, рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2005 году составит 78 - 80%.
Основной рост объемов производства и отгрузки в отрасли обеспечивает ОАО “УМПО“, где в течение всего периода сохраняются высокие темпы роста производства и отгрузки продукции.
Достаточно стабильно работает второе крупнейшее предприятие этой отрасли - ФГУП УАП “Гидравлика“. Предприятие участвует в инвестиционном проекте “Организация производства вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД ТА-14, ТА-18) нового поколения“. Стоимость инвестиционного проекта составляет 300 млн. руб. Из них 90% составляют собственные средства предприятия. Также ведутся работы по проекту “Разработка и организация малоразмерной энергетической газотурбинной установки (МЭГТУ)“. Планируемая полная стоимость проекта - 400 млн. руб.
На ОАО “Башкирский троллейбусный завод“ в 2010 году планируется создание линейки троллейбусов нового поколения с низким и средним уровнем пола. Предприятие постоянно осуществляет мероприятия по повышению конкурентных свойств троллейбусов, в том числе освоение новых технологий (контактная сварка, новая антикоррозийная обработка, плазменная резка). В новом году планируется расширение географии поставок, освоение новых рынков сбыта продукции. Одной из приоритетных задач является последующее снижение затрат на производство.
В “производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования“, в связи со снижением заказов на специальную продукцию, основным направлением будет наращивание объемов продукции гражданского назначения. Ожидаемый рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году к уровню 2005 года составит около 60%.
Основную долю увеличения объемов производства обеспечат крупнейшие предприятия отрасли: ФГУП “УАПО“, ФГУП “УППО“, ОАО “Электроаппарат“.
В “производстве резиновых и пластмассовых изделий“ ожидаемый рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах к 2010 году составит 8 - 10%.
Основная доля общеотраслевого выпуска продукции приходится на ОАО “УЗЭМиК“. Предприятием на 2010 год разработан бизнес-план, целью которого является:
- сохранение потенциала предприятия в посткризисных условиях;
- увеличение объема производства товарной продукции;
- повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, освоение инновационных изделий;
- продолжение диверсификации производства за счет увеличения выпуска аварийно-спасательной техники.
В “производстве изделий из дерева и обработке древесины“ планируется наращивание объемов производства и реализации продукции благодаря активной маркетинговой политике предприятий, освоению новых рынков сбыта продукции на внутреннем рынке.
Рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах в 2010 году относительно 2005 года составит 23 - 24%.
В “целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности“ к 2010 году рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах достигнет 84% за счет увеличения выпуска печатной продукции, повышения ее качества и, соответственно, потребительского спроса. Активную работу в этом направлении проводит ГУП “Издательство “Башкортостан“, которое в 2008 году начало реконструкцию журнального производства со сроком реализации 2008 - 2012 гг.
Реконструкция журнального производства направлена на увеличение производства и повышение качества выпускаемых иллюстрированных журналов.
Реализация проекта осуществляется путем приобретения рулонной четырехкрасочной ротационной печатной машины “Ротоман-55“ с газовой сушкой фирмы МАН Роланд (Германия) и лакировальной машины для лакирования УФ-лаком печатной продукции.
Внедрение проекта позволит снизить себестоимость выпуска журналов и выпускать многокрасочную журнальную продукцию на высоком полиграфическом уровне.
В “производстве пищевых продуктов“ рост производства и реализации продукции в 2010 году составит 50 - 52% к уровню 2005 года, что обеспечивается спросом на продукты местных производителей. На перерабатыв“ющих предприятиях продолжится переоснащение производства и освоение новых видов продукции.
Сохранится стабильность роста объемов отгруженной продукции в “текстильном и швейном производстве“. Рост в 2010 году к уровню 2005 года составит около 290% и будет обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в ЗАО “Комбинат рабочей одежды“ и ОАО “Уфимская трикотажная фабрика“.
Сельское хозяйство
Реализация программных мероприятий обеспечит к 2010 году ежегодный прирост объемов сельскохозяйственного производства на 6 - 10 процентов в сопоставимых ценах за счет реформирования сельхозпредприятий, привлечения инвестиций и участия в реализации национального проекта “Развитие АПК“. Объем валовой продукции за период 2006 - 2010 гг. планируется увеличить в 1,9 раза. С этой целью проделано следующее:
На базе МУСП “Совхоз “Россия“ создано новое предприятие ООО “Молочная усадьба“, которое планирует провести реконструкцию животноводческих помещений и приобрести дополнительно 200 голов племенных молочных коров в 2007 году и довести поголовье в последующие годы до 500 голов молочного стада. В растениеводстве планируется производство элитных семян зерновых культур, приобретение новой техники и оборудования.
ООО “Максимовский свинокомплекс“ вошел в программу реализации национального проекта “Развитие АПК“, который позволит предприятию получить льготный кредит на общую сумму 60 млн. рублей (срок возврата - 8 лет) для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса на 12,5 тыс. голов свиней.
В 2006 году ОАО “Россельхозбанк“ открыл сельхозпредприятию ООО “Максимовский свинокомплекс“ кредитную линию на сумму 30 млн. рублей, из которой 15 млн. рублей предприятие использовало на реконструкцию и на приобретение оборудования. В 2006 - 2007 гг. ООО “Максимовский свинокомплекс“ планирует полностью освоить предусмотренную проектом сумму.
Поддержка аграрного сектора и садоводства в период с 2006 по 2010 годы предусматривает общее вложение на 618,4 млн. рублей, в том числе 603,2 млн. рублей привлеченных и собственных средств предприятий и 15,2 млн. рублей из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Транспорт и связь
Реализация программных мероприятий в области транспортного обслуживания населения за счет обновления автобусного парка и подвижного состава электротранспорта, внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и безналичных расчетов при оплате за проезд в общественном транспорте позволит улучшить качество и комфортабельность обслуживания пассажиров.
Для развития магистральной улично-дорожной сети, удовлетворяющей требованиям пропускной способности, эффективной организации движения всех видов уличного транспорта, реконструкции сети магистральных улиц и дорог с целью оптимизации ее функционирования, а также снижения негативного воздействия транспорта (шум, загазованность) на окружающую среду планируется осуществить вынос трамвайного кольца по ул. Зорге и реконструкцию развязки трамвайных путей на перекрестке проспекта Октября и ул. Трамвайной, продолжить строительство скоростной магистрали проспект Салавата Юлаева.
Создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (мобильная связь, IP-телефония, доступ в сеть Интернет и т.д.), развития и расширения сети спутниковых телекоммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения предусматривает:
- ввод новых цифровых АТС и расширение емкости существующих АТС, до 500 тыс. номеров с предоставлением новых видов услуг населению;
- модернизацию оборудования и расширение мультисервисных сетей широкополосного доступа;
- модернизацию сетей кабельного телевидения в рамках перехода на цифровые телевизионные стандарты;
- повышение качества и увеличение спектра услуг, предоставляемых населению, операторами подвижной связи, расширение сети доступа 3 поколения (UMTS) и 4 поколения 4G (WiMAX).
Потребительский рынок города
Реализация программных мероприятий позволит добиться устойчивого роста розничного и оптового товарооборота, который к 2010 году достигнет 279,9 млн. руб. и увеличится по сравнению с фактом 2006 года в 2,1 раза. В торговле будет преобладать негосударственная форма собственности.
Привлечение в город различных торговых фирм как российских, так и зарубежных, приведет к усилению конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг, ускорению процесса обновления ассортимента товаров, расширению ассортиментного ряда и повышению качества обслуживания населения.
Развитие оптового торгового звена будет предусматривать формирование необходимой структуры каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а также создаст благоприятные условия для выхода на республиканский потребительский рынок зарубежных поставщиков качественных товаров.
В перспективе планируется открытие крупных центров торговли, таких как “ИКЕА“, “Окей“ и другие, которые будут способствовать снижению розничных цен товаров за увеличения объемов продаж и оптимальной организации торговли. За счет инвестиций предпринимателей и самих субъектов торговли планируется ввести в эксплуатацию 1100 торговых объектов.
Расширение торговой сети города предусматривает в первую очередь открытие супер-, гипермаркетов, универсальных розничных предприятий, торговых центров и комплексов.
Для восстановления оптимального соотношения стационарных магазинов с мелкорозничной торговлей Администрацией города принято решение об установке объектов мелкорозничной торговли только в отдаленных микрорайонах с недостаточной насыщенностью торговыми площадями и новостройках.
Количество предприятий торговли и общественного питания к 2010 году достигнет 5400 ед. и увеличится более чем на 200 тыс. кв. метров. Увеличение планируется в результате перевода жилых помещений в разряд нежилых путем выкупа, использования свободных площадей, в т.ч. производственных, а также нового строительства в микрорайонах с низкой обеспеченностью торговыми площадями.
Продолжится работа по расширению сети социальных магазинов класса “экономический универсам“.
Совершенствование инфраструктуры розничной торговли приведет к разнообразию форм торгового обслуживания, которая должна будет удовлетворять потребности самых широких слоев населения.
Ежегодное участие торговых предприятий на выставках-продажах, конкурсах профессионалов также повысит культуру и качество обслуживания покупателей.
Охват детей школьным питанием планируется увеличить до 98%, внедрить в школах новые формы обслуживания по типу “шведского стола“, открыть при школах буфеты, фито-, интернет-кафе, восстановить лечебно-профилактическое и диетическое питание.
Умеренными темпами будет развиваться сеть предприятий быстрого массового питания, в том числе в зонах гостиничного обслуживания, аэропортах, железнодорожных вокзалах, вдоль автомагистралей.
За счет реализации мероприятий программы к 2010 году прогнозируется увеличить количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 1,5 раза к уровню 2006 года.
Перспективное развитие сферы бытового обслуживания до 2010 года позволит сохранить полный набор сервисных услуг населению г. Уфы на качественно новом уровне с учетом сохранения социально значимых их видов.
Строительство комбинатов бытового обслуживания в микрорайонах “Колгуевский“, “Затон“ будет способствовать обеспечению жителей полным спектром бытовых услуг.
Наиболее востребованными услугами для городского населения являются услуги бань с общими отделениями. Предстоящая реконструкция действующих предприятий баня N 2 и баня “Сауна“ позволит горожанам получить данную услугу на новом более качественном уровне.
Бытовое обслуживание населения в настоящее время осуществляется в основном, предприятиями малого бизнеса. Проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, семинаров, выставок, мастер-классов позволяет повышать качество обслуживания населения, внедрять новые прогрессивные технологии в сфере услуг, быстрее реагировать на изменения потребностей населения.
Жилищное хозяйство
Реализация программных мероприятий ориентирована на:
- совершенствование системы управления городским жизнеобеспечением, обеспечение нормативных сроков службы жилых зданий и инженерного оборудования, высокой надежности, устойчивости и безопасности всей инженерно-технической инфраструктуры. В этих целях предусматривается замена лифтов, отработавших свой нормативный ресурс, количество которых в настоящее время составляет около 3 тысяч. В микрорайонах “Зеленая роща“, “Шакша“, “Инорс“, “Новиковка“, “Сипайлово“ предусматривается внедрение 960 систем телеметрии и комплекса диспетчерского контроля инженерного оборудования жилых домов, что обеспечит контроль за всеми параметрами коммунальных услуг и работой лифтов. Капитальный ремонт будет производиться согласно титульным спискам, согласованным с собственниками помещений и утверждаемым Администрацией городского округа город Уфа. При составлении титульных списков основной акцент будет делаться на восстановление цикличности ремонта и проведение ремонтных работ в запланированном объеме;
- создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энергоресурсосберегающих, малоотходных технологий. Предусматривается, при наличии инвестиций, установка более 5 тысяч приборов учета с автоматическим регулированием параметров теплоносителя, затраты по которым окупятся за 9 лет за счет экономии тепловой энергии. Планируется в Орджоникидзевском, Октябрьском районах произвести замену 130 кожухотрубных теплообменников на более современные - пластинчатые, что также способствует надежному обеспечению населения тепловой энергией;
- достижение высокого качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, обеспечение комфортной среды жизнедеятельности. Реализация программы благоустройства дворов предусматривает восстановление асфальтовых покрытий на территории около 2 млн. кв. м, установку и доведение общего числа детских спортивно-игровых площадок, отвечающих современным требованиям, до 1 тыс. шт., озеленение придомовых территорий, строительство ливневой канализации, особенно в микрорайонах Сипайлово, Инорс;
- становление рынка управляющих организаций и обслуживающих предприятий в сфере жилищного хозяйства, вовлечение гражданина-собственника в процесс управления жилищным фондом. Продолжится процесс создания товариществ собственников жилья, планируется активизировать работу домовых комитетов, советов микрорайонов.
Коммунальное хозяйство
Для решения задач, направленных на обеспечение растущих потребностей населения современными условиями комфортности проживания в городе, благоустройство городских территорий, повышение качества предоставляемых услуг, предусматривается проведение мероприятий:
1. По энергоресурсосбережению.
2. Привлечение внебюджетных источников финансирования.
3. Строительство новых и реконструкция имеющихся автомобильных дорог.
4. Проектирование и строительство ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями.
5. Применение новых технологий производства по капитальному и текущему ремонту дорог, в том числе в зимнее время года (“холодная“ асфальтобетонная смесь).
6. Капитальный ремонт сетей наружного освещения в образовательных учреждениях и передача их на содержание специализированному муниципальному предприятию “Уфагорсвет“.
Наибольший объем финансирования работ по благоустройству города в размере 2,4 млрд. руб. ожидается в 2007 году в связи с подготовкой к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российской Федерации.
За период 2005 - 2010 гг. планируется построить и реконструировать
около 30 км автомобильных дорог, построить семь транспортных развязок и
2
путепроводов, отремонтировать 3100 тыс. м дорог, тротуаров и площадей, 200
км электрических сетей наружного освещения и т.д.
Особое внимание уделяется развитию экономически эффективных и экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
На сегодняшний день создается рациональная структура и определяется оптимальный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов. В целях сокращения расхода топлива предусматривается установка современных средств учета тепла, воды, газа, что также позволит совершенствовать учет топливно-энергетических ресурсов, оптимизировать правовые взаимоотношения между поставщиками и потребителями. Ежегодно будет осуществляться текущий и капитальный ремонт инженерных систем жизнеобеспечения города. К 2010 году планируется капитально отремонтировать 430 км инженерных коммуникаций.
Планируется обновление объектов газового хозяйства, реконструкция и модернизация котельных, внедрение новейших технических разработок.
Социальная политика
Для достижения эффективной защиты социально уязвимых граждан в 2006 - 2010 гг. планируется:
- проведение мероприятий социальной направленности для малообеспеченной категории населения;
- развитие материально-технической базы 11 социальных учреждений городского округа город Уфа;
- расширение 7 комплексных центров социального обслуживания населения (открытие салона бытовых услуг, отделений по предоставлению различных социальных услуг);
- усиление адресности социальной поддержки;
- поддержка института семьи и повышение ее роли и значения;
- реабилитация детей, семей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- расширение сферы социальных услуг через развитие сети учреждений социального обслуживания;
- развитие благотворительной деятельности.
Молодежная политика
Проводимая в городском округе город Уфа молодежная политика осуществляется в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики, основными направлениями которой являются:
- государственная поддержка молодых семей;
- трудоустройство, занятость, профориентация молодежи и подростков;
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- оказание социально-психологической помощи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
- организация досуга подростков и молодежи.
Выполнение программных мероприятий направлено на дальнейшее улучшение жилищных условий молодых семей, на их материальную поддержку путем реализации городской целевой программы “Жилье молодым уфимцам“, что будет способствовать приросту рождаемости населения, развитию института семьи.
Выполнение программных мероприятий в области занятости молодежи будет способствовать ежегодному трудоустройству порядка 5 тысяч человек, а также организации временной, в том числе и летней, занятости подростков и молодежи.
Одним из главных результатов должно стать улучшение гражданско-патриотического воспитания молодежи. Это, в свою очередь, будет способствовать физической и моральной подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил РФ и созданию системы патриотического воспитания.
Социально-психологической службой планируется охватить до 65 тысяч человек ежегодно. Это позволит повысить эффективность работы с подростками, молодежью в данной области и привлекать молодежь города к решению актуальных проблем.
Организация досуга детей, подростков, молодежи по месту жительства будет способствовать развитию чувства патриотизма, а также вовлекать их в активную общественную жизнь.
Занятость населения
Для реализации поставленных задач и сдерживания уровня безработицы в городе в экономически и социально допустимых пределах необходимо, как показали практические результаты работы прежних лет, ежегодно разрабатывать Программу содействия занятости населения города Уфы, которая определяет основные направления и приоритеты политики занятости в городе и составляется с учетом анализа и прогноза ситуации на рынке труда, социально-экономических процессов, предложений республиканских, городских организаций, учреждений и ведомств, городской и районных администраций и является составной частью общегородских целевых программ, направленных на реализацию экономической и социальной политики города.
Программа рассчитана на дальнейшую консолидацию усилий Администрации городского округа город Уфа и администраций районов городского округа, службы занятости, работодателей в реализации государственной политики занятости населения в социальной защите безработных граждан.
К 2010 году среднегодовая численность трудовых ресурсов ожидается на уровне 711,8 тыс. человек или 68,9% от общей численности населения, среднегодовая численность занятых в экономике планируется в размере 483,2 тысячи человек. В 2010 году на рынке труда могут оказаться 86,5 тыс. незанятых граждан, уволившихся по собственному желанию и другим причинам, не связанным с сокращением численности или штата работников или ликвидацией организации.
Рынок труда молодежи формируется, в основном, из выпускников учебных заведений. На протяжении последних лет доля молодежи в общей численности граждан, признанных безработными, сохраняется в пределах 28 - 30 процентов, выпускников учебных заведений - 7 - 9 процентов. Рынок труда молодежи в 2010 году прогнозируется на уровне 3 тыс. человек. Ожидается увольнение с военной службы в 2010 году 800 жителей Уфы.
Таким образом, в целом на рынке труда в 2010 году может оказаться 130,7 тыс. человек. Предполагается, что потребность экономики в трудовых ресурсах составит 93,8 тыс. человек. Обратятся в центры занятости районов за содействием в трудоустройстве около 42 тыс. человек, из них 23 тыс. - незанятых граждан.
Из числа обратившихся будут признаны безработными около 26 тыс. человек, 24,1 тыс. ищущих работу незанятых граждан будут трудоустроены. Ожидается, что 2,8 тыс. безработных граждан будут направлены на профессиональное обучение, повышение квалификации, 1360 человек примут участие в оплачиваемых общественных работах, 7780 несовершеннолетних граждан будут трудоустроены на временную работу.
В рамках реализации мероприятий антикризисных мер планируется организация общественных оплачиваемых работ в 2010 году для 1360 безработных граждан; прогнозируется ежегодное оказание содействия в трудоустройстве не менее чем для 24,1 тыс. незанятых граждан, ищущих работу; к 2010 году предполагается оказание организационной, методической и финансовой помощи не менее чем 1454 гражданам, в целях организации ими предпринимательской деятельности; также планируется обеспечить возможность получения профессиональных навыков для последующего трудоустройства 2824 безработных граждан; проведением мероприятий по профессиональной ориентации прогнозируется охватить 26,5 тыс. человек; 13 тыс. безработным гражданам будет обеспечена выплата пособий; временным трудоустройством планируется обеспечить не менее 7780 учащихся. Предполагается поступление от предприятий и организаций города в центры занятости сведений о наличии 70 тыс. вакантных рабочих мест.
В результате реализации программных мероприятий уровень трудоустройства обратившихся граждан в 2010 году может составить не менее 62,1%; уровень регистрируемой безработицы в среднем к концу 2010 года может составить 2,16%. Прогнозируемая среднегодовая численность населения в 2010 году составит - 1035,1 тыс. человек.
Финансы
Дальнейшая деятельность по формированию городского бюджета в необходимом объеме для успешного развития города и городской инфраструктуры предусматривает, прежде всего, привлечение инвестиций в экономику городского округа. Администрацией городского округа предполагается ежегодный выпуск (2006 - 2010 годы) муниципальных займов в размере 500 млн. рублей каждый. Таким образом, в экономику города будет привлечено дополнительно инвестиций в сумме 2,5 млрд. рублей. От реализации данного мероприятия ожидается дополнительное поступление средств в бюджет города в виде процентных платежей за пользование бюджетными кредитами в общей сумме 785 млн. рублей (2006 год - 98 млн. рублей, 2007 год - 135 млн. рублей, 2008 год - 160 млн. рублей, 2009 год - 180 млн. рублей, 2010 год - 180 млн. рублей).
Культура
Реализация программных мероприятий позволит осуществить проведение целенаправленной политики поддержки и развития культурной отрасли; повысить культурный уровень населения столицы; удовлетворить духовные потребности горожан; приобщить население к национальным культурным ценностям; воспитать национальное самосознание, чувство патриотизма, получить дополнительное образование. Будет способствовать творческому и духовному развитию детей и подростков; насыщению отрасли города квалифицированными специалистами и в итоге сформировать положительный имидж города.
На эти цели в 2006 - 2010 годах предполагается направить 107,17 млн. рублей, в том числе 89,17 млн. рублей - из городского бюджета и 18 млн. рублей - из республиканского бюджета.
Физическая культура и спорт
Реализация программных мероприятий в области физической культуры и спорта направлена на дальнейшее формирование здорового образа жизни населения. Основной целью являются снижение уровня заболеваемости, улучшение физической подготовленности юношей допризывного и призывного возраста. Наряду с развитием классических видов спорта, осуществление мероприятий по активизации национальных и народных видов спорта позволит обеспечить массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Численность занимающихся к 2010 году составит 284,3 тыс. человек, что на 0,6 процента выше уровня 2006 года.
Значительное внимание будет уделено развитию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности. Запланировано введение новых спортивных объектов с использованием современных технологий, среди которых - плоскостные спортивные площадки с искусственным покрытием. В период реализации Программы в городе Уфе будут введены в эксплуатацию крупнейшие спортивные объекты всероссийского и республиканского значения: ледовый стадион “Уфа-Арена“, стадион “Динамо“, ипподром “Акбузат“. Расширение сети этих учреждений позволит усилить деятельность по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы за счет средств городского бюджета по разделу “Физическая культура и спорт“ на 2006 - 2010 годы составляет 84,9 млн. рублей, в том числе на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий - 38,3 млн. рублей, на развитие национальных и народных видов спорта - 20,9 млн. рублей, на расширение сети учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности - 25,7 млн. рублей.
Образование
Развитие отрасли образования до 2010 года предполагает организацию всеобуча, создание воспитательной среды в системе муниципального образования с использованием потенциала национально-культурного наследия, формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди подростков. Данная стратегия направлена на формирование духовно-нравственного мировоззрения, толерантного сознания, стойких моральных убеждений, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине, семье через приобщение к историко-культурному наследию.
Повышение качества учебного процесса, создание комфортных условий для учащихся будет осуществляться за счет строительства новых и реконструкции действующих образовательных учреждений. Будут построены новые школы в микрорайонах “Южный“, “Сипайлово-3“, “Колгуевский“, проведена реконструкция и расширение действующих.
Для расширения охвата детей дошкольного возраста воспитательными и образовательными услугами, подготовки к учебному процессу предполагается строительство новых детских садов в микрорайонах “Южный“, “Сипайлово“, “Дема“, “Урал“, “Караидель“.
Реконструкция действующих дошкольных позволит улучшить их материально-техническую базу.
Проведение семинаров для учителей города, обеспечение педагогов научно-методическими материалами будет способствовать повышению компетентности учителей, улучшению учебного процесса.
Улучшению учебного процесса будет способствовать дальнейшая компьютеризация.
Организация профильного обучения на старшей ступени образования, создание многопрофильной среды довузовской подготовки старшеклассников позволит учащимся поступать в высшие учебные заведения по выбранной специальности, повысить психологическую адаптацию к процессу воспитания.
Здравоохранение
Реализация программных мероприятий позволит сократить уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, снизить уровень инвалидности, уменьшить заболеваемость социально значимыми болезнями, стабилизировать показатель младенческой смертности, снизить показатель материнской смертности, обеспечить население бесплатной медицинской помощью в рамках реализации национального проекта, повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи и лекарственного обеспечения, эффективно использовать ресурсы, развивать приоритетные направления медицинской помощи.
Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений новым оборудованием для рентгенологии, ультразвуковых аппаратов, сканеров, стоматологического, эндоскопического, офтальмологического оборудования, наркозно-дыхательной, дыхательной и следящей аппаратуры для анестезиологии и реанимации, транспортных средств позволит повысить качество диагностики и лечения городского населения.
Строительство и открытие новых поликлинических учреждений в районах новой застройки города, таких, как “Дема-8, 9“, “Южный“, “Сипайлово“ позволит своевременно и качественно оказывать услуги здравоохранения новоселам этих микрорайонов.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сахарного диабета позволит больным более успешно адаптировать к активному образу жизни, повысить качество их жизни.
Создание единой информационной базы, основанной на использовании компьютерных и телекоммуникационных средств, новых интеллектуальных медико-технологических систем, позволит повысить охват населения города плановой и дополнительной диспансеризацией, раньше выявлять острые и хронические заболевания.
По прогнозной оценке, выполнение программных мероприятий потребует более 2 млрд. рублей, из которых четвертую часть составят привлеченные средства, одну треть - средства федерального бюджета, около 35 процентов - средства бюджета городского округа город Уфа, остальные - средства фонда обязательного медицинского страхования.
Развитие муниципального сектора
Актуальным направлением развития муниципального сектора экономики городского округа город Уфа остается управление имуществом города, предусматривающее повышение эффективности и достижение эффекта “максимальной отдачи“.
Для этого необходимо:
1. Внедрение новых эффективных методов управления городскими активами.
2. Использование упрощенных процедур оформления разрешительной документации на права пользования отдельными видами имущества.
3. Изыскание новых возможностей увеличения качественного улучшения материальной базы города (в том числе путем привлечения частных инвестиций).
4. Обеспечение контроля за надлежащим и добросовестным использованием городского имущества юридическими и физическими лицами.
5. Установление согласованного взаимодействия городских структур, задействованных в процессе управления имуществом.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить эффективность использования имущественного потенциала города, улучшить основные показатели деятельности отраслей городского хозяйства и социальной сферы, пополнить доходную часть городского бюджета, повысить инвестиционную привлекательность столицы и обеспечить своевременное решение вопросов местного значения.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, к которым относятся: платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий, составят в 2007 году более 22% собственных доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Это второй по величине источник формирования доходной базы бюджета.
Ресурсное обеспечение программных мероприятий
--------T--------T----------------------------------------------------------¬
¦ ¦Объем ¦ В том числе ¦
¦ ¦финанси-+----------T-------T-------T------------T--------T---------+
¦ ¦рования ¦из бюджета¦ из ¦ из ¦собственные ¦средства¦кредитные¦
¦ ¦ ¦городского¦бюджета¦бюджета¦ и ¦ РФОМС ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ округа ¦ РБ ¦ РФ ¦привлеченные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ г. Уфа РБ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦2006 г.¦ 19186,2¦ 1642,2¦ 662,9 ¦ 454,4¦ 16060,4¦ 18,1¦ 348,2¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦2007 г.¦ 21024,3¦ 1715,5¦ 929,6 ¦ 706 ¦ 17290,3¦ 19,1¦ 363,8¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦2008 г.¦ 21286,9¦ 1731,8¦ 801,6 ¦ 470 ¦ 18022,7¦ 20,4¦ 240,4¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦2009 г.¦ 24510,9¦ 1766,2¦ 877,69¦ 482,9¦ 21318,1¦ 20,1¦ 46 ¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦2010 г.¦ 25385,7¦ 1777,3¦ 934,9 ¦ 460,2¦ 22183,2¦ 20,1¦ 10 ¦
+-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+---------+
¦Итого ¦111394 ¦ 8633,0¦4206,6 ¦ 2573,5¦ 94874,7¦ 97,8¦ 1008,4¦
L-------+--------+----------+-------+-------+------------+--------+----------
Раздел III. Прогнозно-целевые параметры программы
Перечень
основных показателей, характеризующих диверсификацию
и развитие экономической базы городского округа
до 2010 года
(в ред. решения Совета городского округа
г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5)
Таблица N 2
----------T----------------------T------T--------T--------------------------------------------¬
¦ Код по ¦ Показатели ¦Един. ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦
¦ ОКВЭД ¦ ¦ изм. ¦ 2005 +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---------+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---------+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Диверсификация и расширение экономической базы муниципального образования
--------------------------- Количество единиц 779 734 723 611 545 551
предприятий,
организаций - крупных
и средних - по
состоянию на конец
года
--------------------------- В том числе по видам единиц
деятельности:
--------------------------- A Сельское хозяйство, единиц 7 6 6 5 6 6
охота и лесное
хозяйство
--------------------------- B Рыболовство, единиц 1 1 1 1 1 1
рыбоводство
--------------------------- C Добыча полезных единиц 3 3 4 4 3 3
ископаемых
--------------------------- D Обрабатывающие единиц 149 154 150 144 150 151
производства
--------------------------- E Производство и единиц 8 10 12 11 11 11
распределение
электроэнергии, газа и
воды
--------------------------- F Строительство единиц 89 96 97 84 68 68
--------------------------- G Опт“вая и розничная единиц 110 114 113 78 69 74
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
--------------------------- H Гостиницы и рестораны единиц 21 30 28 19 7 7
--------------------------- I Транспорт и связь единиц 35 39 38 37 34 34
--------------------------- Объем отгруженных млн. 237367 277363 319843 375981 310203 322611
товаров собственного руб.
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по всем видам
экономической
деятельности
--------------------------- Темп роста (снижения) % - 116,9 115,4 117,6 82,5 104,0
в действующих ценах
--------------------------- Развитие экономической базы по видам деятельности
--------------------------- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
--------------------------- A Оборот организаций по млн. 37,8 48,0 52,1 56,9 64,3 72,9
виду деятельности руб.
“Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство“
--------------------------- Темп роста (снижения) % - 127,0 108,5 109,2 113,0 113,4
в действующих ценах
--------------------------- Объем продукции сельского хозяйства
--------------------------- Объем продукции млн. 216,1 230,4 245,0 270,3 302,3 337,5
сельского хозяйства во руб.
всех категориях
хозяйств
--------------------------- Темп роста (снижения) % - 106,6 106,3 110,3 111,8 110,0
в сопоставимых ценах
--------------------------- в том числе:
--------------------------- Растениеводство млн. 185,1 193,1 205,2 226,1 251,4 279,0
руб.
--------------------------- Животноводство млн. 31,0 37,3 39,8 44,2 50,9 58,5
руб.
--------------------------- в том числе:
--------------------------- Продукция млн. 31,2 41,2 44,4 48,2 53,6 60,5
сельскохозяйственных руб.
предприятий
--------------------------- Продукция крестьянских млн. 6,6 6,8 7,7 8,7 10,7 12,4
(фермерских) хозяйств руб.
и индивидуальных
предпринимателей
--------------------------- Продукция в хозяйствах млн. 178,3 182,4 192,9 213,4 238,0 264,6
населения руб.
--------------------------- C + D + E Промышленное производство
--------------------------- Объем отгруженной продукции собственного производства (товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами) в разрезе видов экономической деятельности
--------------------------- C + D + E Объем отгруженной млн. 176957,6 193880,0 204955,0 218438,0 234010,0 242389,4
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 105,7 102,3 104,9 102,2 102,2 91,1
в сопоставимых ценах
--------------------------- В том числе:
--------------------------- Добыча полезных
ископаемых
--------------------------- Объем отгруженной млн. 2744,0 1600,0 1614,4 1644,0 1747,7 7749,0
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 104,5 82,0 100,4 101,8 101,8 147,9
в сопоставимых ценах
--------------------------- В том числе:
--------------------------- CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
--------------------------- Объем отгруженной млн. 2744,0 1600,0 1614,4 1644,0 1747,7 7749,0
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 104,5 82,0 100,4 101,8 101,8 147,9
в сопоставимых ценах
--------------------------- D Обрабатывающие
производства
--------------------------- Объем отгруженной млн. 171374 180264,5 189652,5 210393,4 230141,0 180058,8
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 105,7 101,7 104,9 102,1 102,1 86,3
в сопоставимых ценах
--------------------------- В том числе:
--------------------------- DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
--------------------------- Объем отгруженной млн. 8491,2 10000,0 11673,8 13422,4 15224,1 12966,1
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 105,2 115,0 105,9 105,7 106,0 100,1
в сопоставимых ценах
--------------------------- DB Текстильное и швейное производство
--------------------------- Объем отгруженной млн. 387,6 586,0 637,1 689,6 741,2 1129,6
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 97,8 110,0 103,8 103,8 103,9 102,9
в сопоставимых ценах
--------------------------- DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
--------------------------- Объем отгруженной млн. 45,5 50,0 53,0 57,2 61,4 56,6
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 108,9 100,1 101,0 101,0 101,0 100,0
в сопоставимых ценах
--------------------------- DD Обработка древесины и производство изделий из дерева
--------------------------- Объем отгруженной млн. 1776,2 1786,0 1963,4 2156,8 2354,7 2065,8
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % 119,3 101,5 101,3 101,1 101,1 106,2
в сопоставимых ценах
--------------------------- DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
--------------------------- Объем отгруженной млн. 539,0 560,0 690,2 759,2 828,9 993,7
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 103,6 104,0 104,3 103,4 103,0 140,6
сопоставимых ценах
--------------------------- DF Производство кокса, нефтепродуктов
--------------------------- Объем отгруженной млн. 124386,1 126590,0 129638,2 143907,7 156995,7 105561,3
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 105,8 100,5 104,9 101,3 101,3 76,7
сопоставимых ценах
--------------------------- DG Химическое производство
--------------------------- Объем отгруженной млн. 10811,4 10000,0 12106,9 13949,1 15760,2 13313,1
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 102,6 102,0 103,7 10 102,3 102,8
сопоставимых ценах
--------------------------- DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
--------------------------- Объем отгруженной млн. 2149,3 2530,0 2785,4 3042,2 3299,7 2341,5
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 104,9 102,0 105,4 105,1 105,3 110,8
сопоставимых ценах
--------------------------- DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
--------------------------- Объем отгруженной млн. 1762,1 3110,0 4235,6 4944,3 5517,6 5313,5
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 101,2 114,0 120,3 105,1 105,2 99,8
сопоставимых ценах
--------------------------- DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
--------------------------- Объем отгруженной млн. 525,8 624,0 619,3 665,7 700,9 713,1
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 146,6 103,0 105,2 105,6 103,9 104,2
сопоставимых ценах
--------------------------- DK Производство машин и оборудования
--------------------------- Объем отгруженной млн. 2662,1 2900,0 3214,4 3636,5 4085,2 5602,4
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 104,1 102,0 103,2 103,8 103,3 90,4
сопоставимых ценах
--------------------------- DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
--------------------------- Объем отгруженной млн. 4370,4 4830,0 5158,0 5351,8 5543,6 6918,0
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 87,4 101,0 104,3 103,8 103,6 104,0
сопоставимых ценах
--------------------------- DM Производство транспортных средств и оборудования
--------------------------- Объем отгруженной млн. 12007,2 14267,0 15180,1 16057,9 17217,2 21756,8
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 102,7 104,4 103,3 104,8 104,8 104,1
сопоставимых ценах
--------------------------- DN Прочие производства
--------------------------- Объем отгруженной млн. 1460,0 1500,0 1693,0 1753,9 1811,5 1326,7
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 107,6 100,5 103,5 102,2 101,9 111,8
сопоставимых ценах
--------------------------- E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
--------------------------- Объем отгруженной млн. 2839,7 12015,0 13985,5 19322,5 23656,0 54581,5
продукции собственного руб.
производства
--------------------------- Темп роста в % 164,5 250,0 104,7 103,9 103,8 125,5
сопоставимых ценах
--------------------------- C + D + E Индекс промышленного % 105,7 102,2 105,0 102,1 102,0 104,1
производства (“Добыча
полезных ископаемых“ +
“Обрабатывающие
производства“ +
“Производство и
распредел.
электроэнерг., газа и
воды“)
--------------------------- Удельный вес объема отгруженной продукции промышленного производства по видам экономической
деятельности
--------------------------- C Добыча полезных % 100 100 100 100 100 100
ископаемых
--------------------------- В том числе:
--------------------------- CA Добыча топливно- % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
энергетических
полезных ископаемых
--------------------------- D Обрабатывающие % 100 100 100 100 100 100
производства
--------------------------- В том числе:
--------------------------- DA Производство пищевых % 4,9 5,7 6,1 6,3 6,6 7,2
продуктов, включая
напитки
--------------------------- DB Производство кожи, % 0,23 0,3 0,3 0,3 0,3 0,03
изделий из кожи и
производство обуви
--------------------------- DC Текстильное и швейное % 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,62
производство
--------------------------- DD Обработка древесины и % 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,1
производство изделий
из дерева
--------------------------- DE Целлюлозно-бумажное % 0,31 0,32 0,38 0,39 0,40 0,55
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
--------------------------- DF Производство кокса, % 72,58 71,27 70,07 68,94 68,05 58,6
нефтепродуктов
--------------------------- DG Химическое % 6,31 5,78 6,06 6,38 6,58 7,39
производство
--------------------------- DH Производство резиновых % 1,25 1,46 1,32 1,36 1,38 1,3
и пластмассов. изделий
--------------------------- DI Производство прочих % 1,03 1,80 2,07 2,33 2,51 2,95
неметаллических
минеральных продуктов
--------------------------- DJ Металлургическое % 0,31 0,36 0,31 0,31 0,31 0,39
производство и
производство готовых
металлических изделий
--------------------------- DK Производство машин и % 1,55 1,68 1,61 1,71 1,81 3,11
оборудования
--------------------------- DL Производство % 2,55 2,79 2,58 2,52 2,45 3,84
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
--------------------------- DM Производство % 7,01 6,52 7,32 7,43 7,46 12,08
транспортных средств и
оборудования
--------------------------- DN Прочие производства % 0,85 0,87 0,81 0,80 0,78 0,73
--------------------------- E Производство и % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
распределение
электроэнергии, газа и
воды
--------------------------- Строительство
--------------------------- F Объем работ, млн. 16481 20728 22855 25904 29186 32916
выполненных по виду руб.
деятельности
“Строительство“
--------------------------- Темп роста в % 118,2 109,3 101,7 104,7 105,5 105,5
сопоставимых ценах
--------------------------- Рынок товаров и услуг
--------------------------- G Оборот организаций по млн. 96695,9 140168,8 166744,4 192365,4 218269,9 280000
виду деятельности руб.
“Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования“
--------------------------- Темп роста в % 138,2 145,0 119,0 115,4 113,5 128,3
действующих ценах <*>
--------------------------- Оборот розничной млн. 95289,5 138286,0 164395,8 189584,5 214988,8 279900
торговли (во всех руб.
каналах реализации)
--------------------------- Темп роста в % 126 134 111 109 108 130,2
сопоставимых ценах
--------------------------- Оборот общественного млн. 5063 6898,3 8119,3 9381 10678,6 11400
питания руб.
--------------------------- Темп роста в % 116,1 125 110 109 108 106
сопоставимых ценах
--------------------------- Объем платных услуг млн. 34006,6 41952,1 52331 62801 85800 88300
населению руб.
--------------------------- Темп роста в % 112,3 108,5 110 109 111 100
сопоставимых ценах
--------------------------- Оборот розничной руб. 91616,5 133430,3 158721,5 183129,2 207768,8 238624,4
торговли (во всех
каналах реализации) в
расчете на одного
человека
--------------------------- Объем платных услуг руб. 32695,5 40478,7 50527,2 60665,6 72964,1 88322,4
населению в расчете на
одного жителя
--------------------------- <*> расчет в сопоставимых ценах невозможен ввиду отсутствия индексов-дефляторов
--------------------------- Гостиницы и рестораны
--------------------------- H Оборот организаций по млн. 578,1 671,2 1046,6 1130,4 1283,4 1454,9
виду деятельности руб.
“Гостиницы“
--------------------------- Темп роста в % 88,2 101,8 139,2 98,7 104,2 104
сопоставимых ценах
--------------------------- Оборот организаций по млн. 1189,7 1487,1 1635,8 1783 1925,6 2079,6
виду деятельности руб.
“Рестораны“
--------------------------- Темп роста в % 123,7 115,4 102,7 103,0 102,9 102,9
сопоставимых ценах
--------------------------- Транспорт и связь
--------------------------- I Оборот организаций по млн. 13738,7 16067,6 19938,1 23802 28386,5 33416,5
виду деятельности руб.
“Транспорт и связь“
--------------------------- Темп роста в % 169 102,5 110,8 108,5 109,4 108
сопоставимых ценах
--------------------------- Объем услуг связи, млн. 6699,3 7845 9733,6 11618,4 13803,8 16099,4
оказанных всеми руб.
организациями связи
--------------------------- Темп роста в % 113,2 102,6 110,8 108,5 109 107
сопоставимых ценах
--------------------------- Протяженность км 1211,3 1214,5 1216,9 1219,7 1222,6 1225,5
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием
--------------------------- Объем грузооборота по млн. 46413,5 47000 47500 48000 48500 49000
всем видам транспорта тонно-
км
--------------------------- Объем пассажирооборота млн. 4894,2 5000 5100 5150 5200 5250
транспорта общего пасс.
пользования км
--------------------------- Количество основных тыс. 332,9 338,6 350 360 370 380
телефонных аппаратов шт.
--------------------------- Малое предпринимательство
--------------------------- Количество субъектов единиц 35511 37286 38778 39941 41140 42374
малого
предпринимательства по
всем видам
экономической
деятельности - всего
по состоянию на конец
года
--------------------------- Количество малых единиц 13862 14278 14563 14854 15151 15454
предприятий по всем
видам экономической
деятельности - всего
по состоянию на конец
года
--------------------------- В том числе по видам единиц
экономической
деятельности:
--------------------------- D Обрабатывающие единиц 1487 1532 1578 1625 1673 1724
производства
--------------------------- F Строительство единиц 2067 2130 2194 2238 2283 2329
--------------------------- G Оптовая и розничная единиц 3135 3323 3522 3734 3958 4195
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
--------------------------- Оборот малых млн. 24003 26940 29968 32720 35898 39768
организаций по всем
видам экономической
деятельности
--------------------------- Темп роста в % x 102,5 103 103 104 105
сопоставимых ценах
--------------------------- Доля занятых в малом % 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7
бизнесе в общей
численности занятых в
экономике
--------------------------- Доля налоговых % 13,3 15 15 15,5 16 16
поступлений от
деятельности малого
бизнеса в объеме
налоговых поступлений
в местный бюджет
--------------------------- Инвестиции
--------------------------- Объем инвестиций в млн. 32541,4 38950 45500 49700 55800 63100
основной капитал за руб.
счет всех источников
финансирования
--------------------------- Темп роста в % 113,5 106,7 106,9 101,0 104,8 105,1
сопоставимых ценах
--------------------------- C + D + E В том числе: млн. 10144,2 12806 15340 16660 18600 21000
объем инвестиций в руб.
основной капитал
промышленно-
производственного
характера за счет всех
источников
финансирования
--------------------------- Из общего объема инвестиций:
--------------------------- финансируемые из млн. 1147,6 2207 2482,6 1550 1760 1890
федерального бюджета руб.
--------------------------- финансируемые из млн. 2591,2 4193 3747,3 2990 3410 3669
средств бюджета руб.
Республики
Башкортостан
--------------------------- финансирование из млн. 327 1031,2 824 432 447 447
средств бюджета руб.
муниципального
образования
--------------------------- финансирование за счет млн. 13000,2 15190 17960 20620 23180 25860
собственных средств руб.
предприятий
--------------------------- финансирование за счет млн. 598,3 519,3 593 669 747 833
средств населения на руб.
индивидуальное
жилищное строительство
--------------------------- финансирование за счет млн. 14876,4 15809,5 19893,1 23439 26328 30401
других источников руб.
--------------------------- Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и инновации
в промышленном производстве
--------------------------- Объем инвестиций в НИОКР
--------------------------- C + D + E Объем инвестиций в млн. 22,4 46,9 44,8 32,86 36,78 40,6
НИОКР в промышленном руб.
производстве за счет
всех источников
финансирования
--------------------------- финансирование за счет млн. 21,62 45,9 43,8 31,86 35,78 39,6
собственных средств руб.
предприятий
--------------------------- финансирование из млн. 0,78 1 1 1 1 1
средств бюджета руб.
Республики
Башкортостан
--------------------------- Объем отгруженной инновационной продукции
--------------------------- C Добыча полезных
ископаемых
--------------------------- D Обрабатывающие
производства
--------------------------- Объем отгруженной млн. 1268,4 1006,9 3525,3 7668,7 7688,1 8322,2
инновационной руб.
продукции собственного
производства
--------------------------- Темп роста (снижения) % - 79,4 350,0 217,5 100,3 108,2
в сопоставимых ценах
--------------------------- Удельный вес % 0,7 0,5 1,7 3,5 3,2 3,5
инновационной
продукции в общем
объеме отгруженной
продукции собственного
производства
--------------------------- Объем отгруженной инновационной продукции собственного производства по видам деятельности
--------------------------- DA Производство пищевых млн. 16,81 41,05 43,66 - - -
продуктов, включая руб.
напитки
--------------------------- DC Текстильное и швейное млн. 0,27 0,2 3,12 5,54 6,4 7,5
производство руб.
--------------------------- DG Химическое млн. 218,6 333,2 495,7 551,8 591,4 626,0
производство руб.
--------------------------- DH Производство резиновых млн. 74,2 97,2 129,4 191,4 151,0 -
и пластмассовых руб.
изделий
--------------------------- DI Производство прочих млн. 5,1 6,1 6,6 - - -
неметаллических руб.
минеральных продуктов
--------------------------- DK Производство машин и млн. - 20,8 54,1 55,6 - -
оборудования руб.
--------------------------- DL Производство млн. 109,2 241,5 799,5 626,06 699,3 712,88
электрооборудования, руб.
электронного и
оптического
оборудования
--------------------------- DM Производство млн. 844,2 266,9 1993,2 6238,3 6240,0 6975,8
транспортных средств и руб.
оборудования
--------------------------- Основные показатели развития доходной (налоговой и неналоговой) базы муниципального
образования
--------------------------- Сальдированный млн. 65806,0 61633,0 70192,0 75167,0 79705,0 84487,0
финансовый результат руб.
(прибыль минус убыток)
в фактических ценах
--------------------------- в том числе прибыль млн. 68621,0 64583,0 73292,0 78417,0 83125,0 88112,0
прибыльных предприятий руб.
в фактических ценах
--------------------------- Доходы местного млн. 6832 7459 5926 6320 6516 6842
бюджета - всего руб.
--------------------------- В том числе: млн. 5138 5663 5556 6020 6516 6842
собственные доходы руб.
местного бюджета
--------------------------- В том числе:
--------------------------- Налоговые доходы млн. 3727 3468 3637 4084 4516 4742
руб.
--------------------------- Неналоговые доходы млн. 1411 2195 1919 1936 2000 2100
руб.
--------------------------- Финансовая помощь из млн. 1694 1806 370 300 - -
бюджета РБ руб.
--------------------------- Расходы местного млн. 7201 7395 5926 6320 6516 6842
бюджета - всего руб.
--------------------------- Дефицит (профицит) млн. 369 (74)
руб.
--------------------------- Удельный вес % 71,4 76,6 93,8 95,2 100,0 100,0
собственных доходов в
общих расходах
местного бюджета
--------------------------- Расходы местного руб. 6923,4 7135,3 5721,5 6104,8 6293,3 6615,4
бюджета в расчете на
одного жителя
--------------------------- Собственные доходы руб. 4940,0 5464,2 5364,2 5815,0 6297,2 6615,4
местного бюджета в
расчете на одного
жителя
---------------------------Социаль“ое развитие и качество жизни населения
городского округа
(в ред. решения Совета городского округа
г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5)
Таблица N 3-----------------------------
Показатели Един. Отчет Прогноз
изм.-----------------------------
2005 2006 2007 2008 2009 2010-----------------------------
Труд и занятость чел. 1040091 1036391 1035750 1035250 1034750 1035075
Среднегодовая
численность
постоянного населения-----------------------------
Среднегодовая чел. 702284 698806 692965 686785 678687 711800
численность трудовых
ресурсов-----------------------------
Среднегодовая чел. 489308 488028 483240 478890 473620 483200
численность занятых в
экономике-----------------------------
Среднесписочная чел. 376795 377500 373960 370210 348867 348867
численность
работников по крупным
и средним
предприятиям-----------------------------
Уровень % 1,55 1,4 1,38 1,37 2,42 2,16
зарегистрированной
безработицы-----------------------------
Заключение
(в ред. решения Совета городского округа
г. Уфа РБ от 28.04.2010 N 25/5)
Программа социально-экономического развития города Уфы до 2010 года разработана с целью повышения финансово-экономической самодостаточности города, расширения собственной экономической базы, повышения благосостояния горожан, удовлетворения их материальных потребностей и духовно-нравственных ценностей.
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить к 2010 году объем отгруженной промышленной продукции в действующих ценах в 1,4 раза относительно уровня 2005 года и довести его до 242 млрд. рублей; объем инвестиций за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет - в 1,8 раза; довести ввод жилья в эксплуатацию до 550 - 600 тыс. кв. метров в год; оборот розничной торговли во всех каналах реализации - до уровня 280 млрд. рублей, объем платных услуг населению - до 88,3 млрд. рублей; сократить количество убыточных предприятий.
Начало реализации Программы приходится на период реформы бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, направленной на снижение налогового бремени, реформы федеративных отношений и местного самоуправления, предусматривающей разграничение доходных и расходных полномочий между всеми уровнями власти, реструктуризации бюджетного сектора.
Для наиболее полной и эффективной реализации мероприятий Программы произведен расчет необходимых объемов финансовых ресурсов, который оценивается в 111,4 млрд. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:
- из бюджета РФ - 2,6 млрд. рублей (2,3%);
- из бюджета РБ - 4,2 млрд. рублей (3,8%);
- из бюджета городского округа город Уфа РБ - 8,6 млрд. рублей (7,7%);
- за счет собственных и привлеченных средств предприятий и организаций - 96 млрд. рублей (86,2%).
Участие федерального бюджета в проведении программных мероприятий предусматривает реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, целевых программ “Жилище“, “Культура России“ и других. Это позволит наряду с развитием промышленности обеспечить дальнейшее становление социально-культурной инфраструктуры города, дорожного хозяйства и транспорта.
Средства республиканского бюджета предполагается направить преимущественно в социальную сферу. За счет централизованных источников финансирования будет осуществлено строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и отдельных объектов инженерной инфраструктуры.
Финансовые ресурсы городского бюджета будут направлены на содержание объектов городского хозяйства, на капитальный и текущий ремонт жилого фонда города, объектов внешнего благоустройства, объектов здравоохранения, народного образования, культуры и искусства, на социальную поддержку населения и развитие малого предпринимательства.
Привлеченные средства будут направлены на строительство городских инженерных сетей и на жилищное строительство; средства предприятий и организаций - на развитие производства и строительство природоохранных объектов и жилья; средства населения - на капитальный ремонт жилого фонда, строительство жилья.
Реализация Программы будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- привлечение инвестиций в экономику города;
- повышение целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- осуществление постоянного контроля за проведением мероприятий по финансовому оздоровлению нерентабельных предприятий, по сокращению задолженности по платежам в бюджет, своевременной выплате заработной платы и доведение ее до уровня не ниже прожиточного минимума;
- повышение эффективности использования городской собственности.
В целях сохранения идеологической и методологической целостности Программы и достижения максимально возможной социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий, а также систематического учета, контроля и анализа за ходом выполнения мероприятий и показателей, входящих в перечень программных, будет проводиться постоянный мониторинг Программы с оформлением отчета об исполнении основных показателей и мероприятий Программы.